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(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0.10萬元,支出決算為0.81萬元,完成預(yù)算的112%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)增加0.71萬元,主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元,占0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.70萬元,占86%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.12萬元,占14%。具體情況如下:
1.因公出國(境)支出情況說明。
2019年度因公出國(境)團(tuán)組0個,0人次,預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元(如沒有支出填0),完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少(增加)0萬元,主要原因是本單位無人員出國支出及預(yù)算。
2.公務(wù)用車購置費(fèi)用支出情況說明。
2019年度購置車輛0臺,預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元(如沒有支出填0),完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少(增加)0萬元,主要原因是本單位不涉及車輛購置。
3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況說明。
2019年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0.1萬元,支出決算為0.70萬元(如沒有支出填0),完成預(yù)算的114%,決算數(shù)較預(yù)算數(shù)增加0.60萬元,主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
4.公務(wù)接待費(fèi)支出情況說明。
2019年度公務(wù)接待2批次,35人次,預(yù)算為0萬元,支出決算為0.12萬元(如沒有支出填0),完成預(yù)算的100%,決算數(shù)較預(yù)算數(shù)增加0.12萬元,主要原因是公務(wù)接待費(fèi)增加。
(三)培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明。
2019年度培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為5.6萬元,支出決算為4.2萬元,完成預(yù)算的75%,決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少1.4萬元,主要原因是培訓(xùn)業(yè)務(wù)工作壓縮。
(四)會議費(fèi)支出情況說明。
2019年度會議費(fèi)預(yù)算為3.1萬元,支出決算為0.56萬元,完成預(yù)算的20%,決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少2.54萬元,主要原因是履行八項(xiàng)規(guī)定,壓縮會議。
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)
及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
公開07表
編制部門: 金額單位:萬元
| 項(xiàng) 目 | 一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi) | 會議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | |||||
| 小計 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||||
| 小計 | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 預(yù)算數(shù) | 0.10 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0.10 | 3.10 | 5.60 |
| 決算數(shù) | 0.81 | 0 | 0.12 | 0.70 | 0 | 0.70 | 0.56 | 4.20 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算數(shù)和實(shí)際支出。預(yù)算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表(匯總).pdf