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2019年度“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明 。
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為25萬元,支出決算為15.12萬元,完成預算的60.48%。決算數較預算數減少9.88萬元,主要原因是因機構劃轉,政府辦不再承擔人防、應急、法制業務,故相關“三公”經費減少,另外政府辦嚴格執行“三公”經費預算,厲行節約也是“三公”經費減少重要原因。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置費支出0萬元,占0%;公務用車運行維護費支出決算14.43萬元,占95%;公務接待費支出決算0.69萬元,占5%。具體情況如下:

1.因公出國(境)支出情況說明。
2019年度因公出國(境)團組0個,0人次,預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數較預算數持平,主要原因是無因公出國(境)預算,未發生該項支出。
2.公務用車購置費用支出情況說明。
2019年度購置車輛0臺,預算為0萬元,支出決算為0萬元0,完成預算的0%,決算數較預算數持平,主要原因是無公務用車購置預算,未發生該項支出。。
3.公務用車運行維護費用支出情況說明。
2019年度公務用車運行維護費預算為15萬元,支出決算為14.43萬元,完成預算的96%,決算數較預算數減少0.57萬元,主要原因是政府辦嚴格執行公務用車運行維護經費預算,厲行節約,嚴格執行公務用車管理制度。
4.公務接待費支出情況說明。
2019年度公務接待3批次,80人次,預算為10萬元,支出決算為0.69萬元,完成預算的6.9%,決算數較預算數減少9.31萬元,主要原因是嚴格執行公務接待經費預算,厲行節約,嚴格執行公務接待管理制度。
(三)培訓費支出情況說明。
2019年度培訓費預算為5萬元,支出決算為5.77萬元,完成預算的115%,決算數較預算數增加0.77萬元,主要原因是突發性及臨時性培訓業務增加。
(四)會議費支出情況說明。
2019年度會議費預算為40萬元,支出決算為6.3萬元,完成預算的15.75%,決算數較預算數減少33.7萬元,主要原因是嚴格執行會議經費預算,厲行節約,嚴格執行會議費管理制度。