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2018年一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0.33萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,占“三公”經費支出的0%;公務用車運行維護費0萬元,占“三公”經費支出的0%;公務接待費0.33萬元,占“三公”經費支出的100%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費用支出情況
2018年度因公出國實際支出0萬元, 較上年決算減少0萬元 ,比當年預算增加(減少)0萬元。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的因公參加其他單位出國(境)團組共0批,0人次。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
(1)2018年車輛購置支出 0萬元,較上年決算減少0萬元,比當年預算增加(減少)0萬元,由于公車制度改革,單位無公務用車輛。
(2)公務用車運行維護支出0萬元,較上年決算減少0萬元。由于公車制度改革,單位無公務用車輛,所以2018年未發生公務用車費用。
3、公務接待費支出情況
公務接待費用支出0.33萬元,較去年同比下降32.65%,主要原因為繼續嚴格落實中央八項規定精神,節約開支。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的國內公務接待9批次、44人次。開支內容主要為接待調研等來訪單位就餐等費用。
4、會議費支出0.45萬元,比上年決算減少0.01萬元,主要原因為精簡各項會議,壓縮開支。
5、培訓費支出24.24萬元,比上年決算增加4.26萬元,主要原因為本年度開展第四次全國經濟普查工作,加大了對“兩員”的培訓力度。