瀏覽次數:次
2018年一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費預算0.86萬元,支出0.26萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,占“三公”經費支出的0%;公務用車運行維護費0萬元,占“三公”經費支出的0%;公務接待費0.26萬元,占“三公”經費支出的100%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費用支出情況
2018年度因公出國支出0萬元,較去年同比增加(減少)0萬元;比當年預算增加(減少)0萬元。因公參加其他單位出國(境)團組共0批,0人次。
2.公務用車購置及運行維護費用支出情況
(1)2017年車輛購置支出0.00 萬元,2018年車輛購置支出0萬元,比上年決算增加0萬元,比當年預算增加0萬元,主要原因為單位無公務車輛。2018年度使用一般公共預算財政撥款購置的公務用車0輛。
(2)2017年公務用車運行維護支出10.66萬元,2018年公務用車運行維護費支出0萬元,比上年決算減少10.66萬元,主要原因為單位無公務車輛;比當年預算增加(減少)0萬元,主要原因為單位無公務車輛。2018年度使用一般公共預算財政撥款開支維護的公務用車保有量0輛。
3.公務接待費支出情況
公務接待費用支出0.26萬元,比上年決算增加(減少)0.16萬元,主要原因為對教育發展的不斷重視,投入的增加,上級部門檢查增加;比當年預算增加(減少)0萬元。全年使用一般公共預算財政撥款安排的公務接待4批次,26人次。開支內容主要為上級部門對教育工作的檢查而產生的公務接待費。
4.會議費支出情況
會議費用支出4.71萬元,比上年決算增加2.49萬元,主要原因為對教育發展的不斷重視,重大研討工作會議增加。全年使用一般公共預算財政撥款安排的會議費10批次,1571人次。開支內容主要為上級部門安排及本級安排召開的教育工作會而產生的會議費。
5.培訓費支出情況
培訓費用支出484.83萬元,比上年決算增加312.11萬元,主要原因為對教育發展的不斷重視,投入的增加,教師培訓增加。全年使用一般公共預算財政撥款安排的培訓費50批次,1500人次。開支內容主要為上級部門安排和全區教育系統各單位組織的培訓。