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2018年一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出5萬元,與年初預算持平。其中,因公出國(境)費用0萬元,占“三公”經費支出的0%,與年初預算持平;公務用車運行維護費0萬元,占“三公”經費支出的0%,與年初預算持平;公務接待費5萬元,占“三公”經費支出的100%,與年初預算持平。2018年度“三公經費”支出比上年減少2.61萬元,其中:因公出國(境)費用與上年持平;公車運行費與上年持平;接待費比上年減少2.61萬元,具體情況如下:
1、因公出國(境)費用支出情況
2018年度因公出國支出0萬元,較去年同比持平;與當年預算持平。因公參加其他單位出國(境)團組共0批,0人次,無因公參加其他單位出國(境)事項。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
(1)2018年車輛購置支出 0萬元,比上年決算持平,主要原因為無車輛購置支出;比當年預算持平,主要原因為無車輛購置預算和支出。2018年度使用一般公共預算財政撥款購置的公務用車0輛。
(2)2018年公務用車運行維護費支出0萬元,比上年決算持平,主要原因為上年與本年度均無公務用車運行維護費支出;比當年預算持平,主要原因為本年度無公務用車運行維護費預算和支出。
2018年度使用一般公共預算財政撥款開支維護的公務用車保有量0輛,與上年持平,原因是上年度與2018年度均無公務用車。
3、公務接待費支出情況
公務接待費用支出5萬元,比上年決算減少2.61萬元,主要原因為厲行節約,嚴控三公經費支出,壓縮支出規模;比當年預算持平,主要原因為嚴格按照預算規模安排支出。全年使用一般公共預算財政撥款安排的公務接待18批次,630人次。開支內容主要為來人檢查、審計,項目評審等。
4、會議費支出情況。會議費支出9.40萬元,主要是全區財政工作會及財政業務會議支出,比預算減少4.60萬元,原因是厲行節約,嚴格控制財政業務會議次數及規模。比上年增加9.40萬元,100%,主要是上年無會議費支出。
5、培訓費支出情況。培訓費支出31.36萬元。主要是全區財政系統干部培訓支出,比預算增加11.16萬元,增加55.25%,比上年增加29.42萬元,增長1516.49%,主要是為了進一步提高全省財政干部素質,加大了培訓力度、規模。