一、高陵區(qū)統(tǒng)計局單位概況。
(一)單位主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行統(tǒng)計方面的法律法規(guī)和統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn),起草有關(guān)地方性法規(guī)和規(guī)章草案,擬訂地方統(tǒng)計調(diào)查方案和統(tǒng)計改革發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施;承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時的責(zé)任。
2.組織實(shí)施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)核算和全區(qū)投入產(chǎn)出調(diào)查;核算全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值;收集、整理和提供國民經(jīng)濟(jì)核算有關(guān)資料等工作。
3.組織實(shí)施全區(qū)人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等有關(guān)普查,匯總、整理和提供有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
4.組織實(shí)施全區(qū)一、二、三產(chǎn)業(yè)有關(guān)統(tǒng)計調(diào)查;收集、整理和提供有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步、能源資源和環(huán)境等統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
5.建立有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、評估和監(jiān)控制度并組織實(shí)施;整理、核定、管理、提供、發(fā)布全區(qū)性基本統(tǒng)計資料;發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息,加強(qiáng)對全區(qū)統(tǒng)計信息發(fā)布的規(guī)范管理,組織建立統(tǒng)計信息共享制度和發(fā)布制度。
6.對全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督;建立健全全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的統(tǒng)計監(jiān)測和評價體系,向區(qū)委、區(qū)政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。
7.依法管理各部門統(tǒng)計調(diào)查項(xiàng)目和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè);依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動。
8.指導(dǎo)全區(qū)統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)、統(tǒng)計教育和培訓(xùn);會同有關(guān)部門組織管理全區(qū)統(tǒng)計專業(yè)資格考試和從業(yè)資格認(rèn)定工作。
9.建立健全并管理全區(qū)統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng);組織、推廣計算機(jī)及傳輸技術(shù)在全區(qū)統(tǒng)計工作中的運(yùn)用。
10.組織指導(dǎo)全區(qū)統(tǒng)計科學(xué)研究,開展統(tǒng)計工作和統(tǒng)計科學(xué)的交流與合作。
11.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)西安市高陵區(qū)統(tǒng)計局的決算單位構(gòu)成
西安市高陵區(qū)統(tǒng)計局設(shè)行政單位1個。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
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序號
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單位名稱
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單位性質(zhì)
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1
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西安市高陵區(qū)統(tǒng)計局
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行政
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二、西安市高陵區(qū)統(tǒng)計局2017年度部門決算情況說明
(一)2017年度收入支出決算總體情況
1、收入總計443.47萬元。包括:
(1)公共預(yù)算財政撥款收入393.47萬元,為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款。
(2)其他收入50萬元,為預(yù)算單位取得的除財政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
2、支出總計443.47萬元。包括:
(1)基本支出247.85萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:人員經(jīng)費(fèi)213.83萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)17.52萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出16.5萬元
(2)項(xiàng)目支出195.62萬元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的支出,包括統(tǒng)計抽樣調(diào)查、專項(xiàng)普查活動等。
(二)公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1、公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。2017年度公共預(yù)算財政撥款支出393.47萬元,其中:基本支出247.85萬元,項(xiàng)目支出145.62萬元。2016年度公共預(yù)算財政撥款支出362.56萬元,其中:基本支出184.3萬元,項(xiàng)目支出178.26萬元。2017年公共預(yù)算財政撥款收入393.47萬元, 2016年度公共預(yù)算財政撥款收入362.56萬元。
2017年基本支出增加主要是2017年發(fā)放了2016年度目標(biāo)考評獎金等;項(xiàng)目支出減少原因主要為2016年開展了第三次全國農(nóng)業(yè)普查工作。
2、公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
(1)行政運(yùn)行165.89萬元,是反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本運(yùn)行支出。
(2)項(xiàng)目支出145.62萬元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的支出。
(3)事業(yè)運(yùn)行65.46萬元,完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
(4)住房公積金16.5萬元,主要反映人員的住房公積金繳納。
(5)一般行政管理事務(wù)0萬元。
3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算具體情況:基本支出247.85萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:人員經(jīng)費(fèi)213.83萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)17.52萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出16.5萬元
4、政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。
5、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。
(三)政府采購支出情況
2017年政府采購支出0萬元 。
(四)公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。
2017年公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.49萬元,其中,因公出國(境)費(fèi)用0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.49萬元。
1、因公出國(境)費(fèi)用支出情況
2017年度因公出國實(shí)際支出0萬元,較去年同比減少0萬元。本年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公參加其他單位出國(境)團(tuán)組共0批,0人次。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況
(1)2017年車輛購置支出 0萬元,較上年決算減少0萬元。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元,較去年同比下降0,較上年決算增加0萬元。由于公車制度改革,單位無公務(wù)用車輛,所以2017年未發(fā)生公務(wù)用車費(fèi)用。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況
公務(wù)接待費(fèi)用支出0.49萬元,較去年同比下降59.5%,主要原因?yàn)槔^續(xù)嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,節(jié)約開支。本年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的國內(nèi)公務(wù)接待15批次、98人次。
三、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明
2017年本部門實(shí)現(xiàn)了績效目標(biāo)管理全覆蓋,涉及統(tǒng)計抽樣調(diào)查80.32萬元,專項(xiàng)普查活動65.30萬元。
四、專業(yè)名稱解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)、包括辦公及印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 17.52萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。今后將繼續(xù)嚴(yán)控行政運(yùn)行成本,節(jié)約開支。
(二)部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明
截止2017年12月31日,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛,單價20萬元以上的設(shè)備0臺(套)。2017年部門預(yù)算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺(套)。
六、2017年度部門決算表
1.批復(fù)01表-部門決算收支總表
2.批復(fù)02表-部門決算收入總表
3.批復(fù)03表-部門決算支出總表
4.批復(fù)04表-部門決算財政撥款收支總表
5.批復(fù)05表-部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表(按功能分類科目)
6.批復(fù)06表-部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)
7.批復(fù)07表-部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8.批復(fù)08表-部門決算政府性基金收支表
9.批復(fù)09表-政府采購決算表
部門決算公開表pdf
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