一、高陵區統計局單位概況。
(一)單位主要職責
1.貫徹執行統計方面的法律法規和統計制度、統計標準,起草有關地方性法規和規章草案,擬訂地方統計調查方案和統計改革發展規劃并組織實施;承擔組織領導和協調全區統計工作,確保統計數據真實、準確、及時的責任。
2.組織實施全區國民經濟核算和全區投入產出調查;核算全區地區生產總值;收集、整理和提供國民經濟核算有關資料等工作。
3.組織實施全區人口、經濟、農業等有關普查,匯總、整理和提供有關統計數據。
4.組織實施全區一、二、三產業有關統計調查;收集、整理和提供有關國民經濟、社會發展、科技進步、能源資源和環境等統計數據。
5.建立有關統計數據質量審核、評估和監控制度并組織實施;整理、核定、管理、提供、發布全區性基本統計資料;發布全區國民經濟和社會發展情況的統計信息,加強對全區統計信息發布的規范管理,組織建立統計信息共享制度和發布制度。
6.對全區國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境等情況進行統計分析、統計預測和統計監督;建立健全全區經濟社會發展的統計監測和評價體系,向區委、區政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。
7.依法管理各部門統計調查項目和統計標準,指導專業統計基礎工作、統計基層業務基礎建設;依法監督管理涉外調查活動。
8.指導全區統計專業技術隊伍建設、統計教育和培訓;會同有關部門組織管理全區統計專業資格考試和從業資格認定工作。
9.建立健全并管理全區統計信息自動化系統和統計數據庫系統;組織、推廣計算機及傳輸技術在全區統計工作中的運用。
10.組織指導全區統計科學研究,開展統計工作和統計科學的交流與合作。
11.承辦區政府交辦的其他事項。
(二)西安市高陵區統計局的決算單位構成
西安市高陵區統計局設行政單位1個。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:
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序號
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單位名稱
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單位性質
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1
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西安市高陵區統計局
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行政
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二、西安市高陵區統計局2017年度部門決算情況說明
(一)2017年度收入支出決算總體情況
1、收入總計443.47萬元。包括:
(1)公共預算財政撥款收入393.47萬元,為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。
(2)其他收入50萬元,為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
2、支出總計443.47萬元。包括:
(1)基本支出247.85萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:人員經費213.83萬元,日常公用經費17.52萬元,對個人和家庭的補助支出16.5萬元
(2)項目支出195.62萬元,主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括統計抽樣調查、專項普查活動等。
(二)公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、公共預算財政撥款支出決算總體情況。2017年度公共預算財政撥款支出393.47萬元,其中:基本支出247.85萬元,項目支出145.62萬元。2016年度公共預算財政撥款支出362.56萬元,其中:基本支出184.3萬元,項目支出178.26萬元。2017年公共預算財政撥款收入393.47萬元, 2016年度公共預算財政撥款收入362.56萬元。
2017年基本支出增加主要是2017年發放了2016年度目標考評獎金等;項目支出減少原因主要為2016年開展了第三次全國農業普查工作。
2、公共預算財政撥款支出決算具體情況。
(1)行政運行165.89萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出。
(2)項目支出145.62萬元,主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出。
(3)事業運行65.46萬元,完成日常工作任務而發生的各項支出。
(4)住房公積金16.5萬元,主要反映人員的住房公積金繳納。
(5)一般行政管理事務0萬元。
3、一般公共預算財政撥款基本支出決算具體情況:基本支出247.85萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:人員經費213.83萬元,日常公用經費17.52萬元,對個人和家庭的補助支出16.5萬元
4、政府性基金預算財政撥款收支情況
本部門無國有資本經營預算撥款收支。
5、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門無國有資本經營預算撥款收支。
(三)政府采購支出情況
2017年政府采購支出0萬元 。
(四)公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況。
2017年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0.49萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務用車運行維護費0萬元,公務接待費0.49萬元。
1、因公出國(境)費用支出情況
2017年度因公出國實際支出0萬元,較去年同比減少0萬元。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的因公參加其他單位出國(境)團組共0批,0人次。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
(1)2017年車輛購置支出 0萬元,較上年決算減少0萬元。
(2)公務用車運行維護支出0萬元,較去年同比下降0,較上年決算增加0萬元。由于公車制度改革,單位無公務用車輛,所以2017年未發生公務用車費用。
3、公務接待費支出情況
公務接待費用支出0.49萬元,較去年同比下降59.5%,主要原因為繼續嚴格落實中央八項規定精神,節約開支。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的國內公務接待15批次、98人次。
三、部門預算績效目標說明
2017年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及統計抽樣調查80.32萬元,專項普查活動65.30萬元。
四、專業名稱解釋
機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項公用經費、包括辦公及印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2017年本部門運行經費支出 17.52萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。今后將繼續嚴控行政運行成本,節約開支。
(二)部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
截止2017年12月31日,本部門所屬預算單位共有車輛0輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。2017年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。
六、2017年度部門決算表
1.批復01表-部門決算收支總表
2.批復02表-部門決算收入總表
3.批復03表-部門決算支出總表
4.批復04表-部門決算財政撥款收支總表
5.批復05表-部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按功能分類科目)
6.批復06表-部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表(按經濟分類科目)
7.批復07表-部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表
8.批復08表-部門決算政府性基金收支表
9.批復09表-政府采購決算表
部門決算公開表pdf
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