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一、部門主要職責
1.貫徹執行統計方面的法律法規和統計制度、統計標準,起草有關地方性法規和規章草案,擬訂地方統計調查方案和統計改革發展規劃并組織實施;承擔組織領導和協調全區統計工作,確保統計數據真實、準確、及時的責任。
2.組織實施全區國民經濟核算和全區投入產出調查;核算全區地區生產總值;收集、整理和提供國民經濟核算有關資料等工作。
3.組織實施全區人口、經濟、農業等有關普查,匯總、整理和提供有關統計數據。
4.組織實施全區一、二、三產業有關統計調查;收集、整理和提供有關國民經濟、社會發展、科技進步、能源資源和環境等統計數據。
5.建立有關統計數據質量審核、評估和監控制度并組織實施;整理、核定、管理、提供、發布全區性基本統計資料;發布全區國民經濟和社會發展情況的統計信息,加強對全區統計信息發布的規范管理,組織建立統計信息共享制度和發布制度。
6.對全區國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境等情況進行統計分析、統計預測和統計監督;建立健全全區經濟社會發展的統計監測和評價體系,向區委、區政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議;參與對鎮街的考核評價工作。
7.依法管理各部門統計調查項目和統計標準,指導專業統計基礎工作、統計基層業務基礎建設;依法監督管理涉外調查活動。
8.指導全區統計專業技術隊伍建設、統計教育和培訓;會同有關部門組織管理全區統計專業資格考試、職稱評聘和從業資格認定工作。
9.建立健全并管理全區統計信息自動化系統和統計數據庫系統;組織、推廣計算機及傳輸技術在全區統計工作中的運用。
10.組織指導全區統計科學研究,開展統計工作和統計科學的交流與合作。
11.承辦區政府交辦的其他事項。
二、2019年年度部門工作任務
2019年統計工作的總體思路是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真落實全國、全省、全市統計工作會議和區委區政府各項安排部署,切實強化黨對統計工作的領導,不忘初心、牢記使命,增強“四個意識”,堅定“四個信念”,堅持穩中求進工作總基調,以新統計理念踐行新發展理念,扎實推進統計改革創新,不斷提高統計數據質量,加強統計研判監測評價,以統計優質服務為目標,進一步夯實統計基礎,全面推進依法統計,扎實開展“作風建設強化年”活動,以永遠在路上的執著推動全面從嚴治黨向縱深發展,為我區實現追趕超越提供統計優質服務。
1.認真執行2018年統計年報和2019年統計定期報表制度,圍繞綜合、核算(包括非公經濟核算)工作做好工業、能源、貿易、勞動工資、服務業、文化產業、其他金融業、固投、房地產、建筑業、農業等專業年、季、月報統計工作。
2.做好投入產出、非公經濟調查、月度勞動力調查、科技調查、戰略性新興產業調查、外專調查等各項統計調查工作。
3.開展婦女兒童監測、開發區監測、重點企業監測、五上臨界企業的監測工作。
4. 做好“五上單位”入庫工作。繼續做好“五上”企業入庫工作,實時維護更新基本單位名錄庫信息,全力增量提質。強化部門間資料交換共享機制,及時更新維護基本單位名錄庫。
5.做好畜禽監測工作。按照市局、市隊相關要求做好每季度的畜禽監測工作及月度監測工作,做好園區表的上報工作,加強與部門、街辦的溝通,配合市局農村處做好農業“三新”統計工作。
6. 做好樣本輪換后的樣本管理工作,嚴格按照總隊下發的《換戶流程要求》上報換戶資料;利用住戶調查平臺監測功能,加強對各街辦調查點的工作指導和督促,監測并推動電子記賬工作;穩步推動電子記賬戶,做好電子記賬戶的日常管理服務工作;加強指導、督促調查員在平臺的數據錄入工作;做好數據審核工作;做好電子記賬戶數據隨錄隨審工作;做好數據上報與備份工作;做好新舊樣本數據銜接工作。
7、認真做好2019年1‰人口抽樣調查工作。精心組織、合理安排,對抽中的調查點積極開展摸底調查工作和入戶登記工作。
8、認真開展煤炭經銷統計調查工作。高度關注煤炭經銷企業調查,做好消費監測,做好臺賬記錄,認真總結分析,加強GDP能耗測算工作,反映經濟社會發展效益。
9、優化統計產品,跟進統計服務,隨時改版《統計服務》活頁內容,拓展服務范圍。根據兩會需求,設計精美的統計彩頁或統計折頁。定時編寫好《2019年統計公報》和《2019年統計年鑒》。
10、按照第四次經濟普查工作的任務和要求,認真做好普查各項工作,充分利用政府門戶網站、微信、微博等新媒體進行廣泛而持久的宣傳,全力做好登記及數據審核工作,提高普查工作質量。
三、部門預算單位構成
從預算單位構成看,本部門的部門預算為部門本級預算。高陵區統計局單位性質屬于行政單位,經費管理方式為全額財政撥款。
納入本部門2019年部門預算編制范圍的預算單位共有1個。
| 序號 | 單位名稱 |
1 | 西安市高陵區統計局 |
四、部門人員情況說明
截止2018年底,本部門人員編制17人,其中行政編制7人、事業編制10人;實有人員22人,其中行政10人、事業12人。單位管理的離退休人員9人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
截至2018年12月31日,本部門所屬預算單位共有車輛0輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。2019年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。
六、部門預算績效目標說明
2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款638.47萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。
七、2019年部門預算收支說明
(一)收支預算總體情況。
2019年本部門預算收入638.47萬元,其中一般公共預算撥款收入638.47萬元、政府性基金撥款收入0萬元, 2019年本部預算收入較上年增加了335.22萬元,主要原因是第四次全國經濟普查工作的開展和人員調資等情況。2019年本部門預算支出638.47萬元,其中一般公共預算撥款支出638.47萬元、政府性基金撥款支出0萬元,2019年本部預算支出較上年增加了335.22萬元,主要原因是第四次全國經濟普查工作的開展和人員調資等情況。具體為:
1.基本支出:242.47萬元;
2.項目支出:396.00萬元。
(二)財政撥款收支情況。
2019年本部門財政撥款收入638.47萬元,其中一般公共預算撥款收入638.47萬元、政府性基金撥款收入0萬元, 2019年本部財政撥款收入較上年增加了335.22萬元,主要原因是第四次全國經濟普查工作的開展和人員調資等情況。2019年本部門財政撥款支出638.47萬元,其中一般公共預算撥款支出638.47萬元、政府性基金撥款支出0萬元,2019年本部門財政撥款支出較上年增加了335.22萬元,主要原因是第四次全國經濟普查工作的開展和人員調資等情況。具體為:
1.基本支出:242.47萬元;
2.項目支出:396.00萬元。
(三)一般公共預算撥款支出明細情況。
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。
2019年本部門一般公共預算撥款支出預算638.47萬元,其中,基本支出預算242.47萬元,項目支出預算396萬元。與上年相比增加了335.22萬元,主要原因是第四次全國經濟普查工作的開展和人員調資等情況。
2.支出按功能科目分類的明細情況。
本部門2019年一般公共預算支出638.47萬元,其中:
(1)行政運行(2010501)102.87萬元,較上年增加4.87萬元,原因是公務員職級晉升,人員工資調整等。
(2)事業運行(2010550)123.08萬元,較上年增加4.1萬元,原因是人員工資調整等。
(3)統計管理(2010506)13萬元,較上年增加13萬元,原因是統計業務工作增加,統計產品增加。
(4)專項普查活動(2010507)330.46萬元,較上年增加315.46萬元,原因是業務工作增加,開展第四次經濟普查工作。
(5)統計抽樣調查(2010508)52.54萬元,較上年減少2.46萬元,原因是節約成本,壓縮開支。
(6)住房公積金(2210201)16.53萬元,較上年增加0.26萬元,原因是人員工資增加。
3、支出按經濟科目分類的明細情況
(1)2019年本部門一般公共預算支出638.47萬元,其中:
工資福利支出(301)221.24萬元,較上年增加7.57萬元,原因是人員職級晉升及工資調整。
商品和服務支出(302)415.43萬元,較上年增加327.65萬元,原因是當年業務增加,開展第四次全國經濟普查工作。
對個人和家庭的補助支出(303)1.8萬元,較上年持平,原因是人員無變化。
(2)2019本部門一般公共預算支出638.47萬元,其中:
機關工資福利支出(501)221.24萬元,較上年增加7.57萬元,原因是人員職級晉升及工資調整。
機關商品和服務支出(502)415.43萬元,較上年增加327.65萬元,原因是當年業務增加,開展第四次全國經濟普查工作。
對個人和家庭的補助支出(509)1.8萬元,較上年持平,原因是人員無變化。
(四)政府性基金預算支出情況。
本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。
(五)國有資本經營預算撥款收支情況。
本部門無國有資本經營預算撥款收支。
(六)“三公”經費等預算情況。
西安市高陵區統計局2019年一般公共預算“三公”經費預算0.45萬元,較上年減少0.05萬元,主要原因是繼續壓縮開支,厲行節約。其中:
1、因公出國(境)費用預算0元,較上年減少 0 元;降幅0%,原因:無因公出國(境);
2、公務接待費預算0.45萬元,較上年減少0.05萬元,主要原因是繼續壓縮開支,厲行節約。
3、公務車輛運行維護費預算0元,較上年減少0元,降幅 0%,原因:單位無公車。
4、公務用車購置費0萬元,較上年減少0元,降幅 0%,原因:單位無公車。
本年會議費17.61萬元,較上年增加15.01萬元,增加原因為本年第四次經濟普查相關工作會議安排;本年培訓費8.52萬元,較上年減少0.38萬元,減少原因為本年預算業務培訓項目減少。
(七)機關運行經費安排情況。
本部門2019年機關運行經費安排10.63萬元,本年度較2018年增加1.65萬元,原因是工會經費納入預算。
(八)政府采購情況。
2019年本部門政府采購預算共0萬元,其中政府采購貨物類預算0萬元、政府采購服務類預算0萬元、政府采購工程類預算0萬元。
(九)其他說明
2019年部門綜合預算財政撥款結轉資金支出表(表15),已按要求填報;2019年部門整體支出績效目標表(表16),已按要求填報。
八、專業名詞解釋
1、機關運行經費:指部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費,專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、項目支出:指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算專款安排的支出。
3、“三公”經費:是指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經費。
附件:2019年部門綜合預算公開報表