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一、部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)局機關(guān)黨務(wù)、政務(wù)工作的綜合協(xié)調(diào)和服務(wù);協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)處理日常事務(wù)、負(fù)責(zé)會議組織、文電處理、重要文件起草等;負(fù)責(zé)制定局機關(guān)內(nèi)部管理規(guī)章制度;負(fù)責(zé)文書檔案管理、來信來訪、機關(guān)保密等政務(wù)工作;負(fù)責(zé)干部、人事、工資及離退人員的服務(wù)工作;負(fù)責(zé)局行政經(jīng)費、科技事業(yè)費和區(qū)科技三項費等資金的預(yù)決算及管理;做好科技項目資金管理;負(fù)責(zé)局機關(guān)財務(wù)、資產(chǎn)等后勤管理工作;負(fù)責(zé)組織實施目標(biāo)責(zé)任綜合考評工作。
全面組織實施《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要》;制定科學(xué)技術(shù)普及工作規(guī)劃;建立健全農(nóng)村科技管理體系和科技服務(wù)體系;負(fù)責(zé)重點人群科技普及教育活動的指導(dǎo)及服務(wù)工作;負(fù)責(zé)科技宣傳、科技下鄉(xiāng)、科技信息和科技統(tǒng)計工作;負(fù)責(zé)“基層科普行動計劃”推薦管理工作;促進社會中介組織的發(fā)展;表彰獎勵科技工作者,舉薦人才;負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)方面工作。
編制區(qū)科技發(fā)展中、長期規(guī)劃并組織實施;組織編制全區(qū)年度科技發(fā)展計劃;負(fù)責(zé)全區(qū)科技項目與成果的管理及申報工作;研究擬訂全區(qū)科技成果管理、推廣的政策和措施;負(fù)責(zé)全區(qū)高新技術(shù)企業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)品的申報認(rèn)定和鑒定工作;負(fù)責(zé)全區(qū)科技型企業(yè)認(rèn)定和鑒定工作;負(fù)責(zé)全區(qū)中小型企業(yè)創(chuàng)新基金項目的申報管理;審批各類研究機構(gòu)和民營科技企業(yè)以及非企業(yè)類民營事業(yè)單位;負(fù)責(zé)全區(qū)科技示范園(基地)創(chuàng)建管理,科技示范戶培育、推薦、認(rèn)定和管理,科技特派員制度建立和特派員推薦、認(rèn)定和管理工作;負(fù)責(zé)防震減災(zāi)方面工作。
二、2019年年度部門工作任務(wù)
1、抓緊“高陵區(qū)科技企業(yè)小巨人重點企業(yè)培育”和“眾創(chuàng)空間建設(shè)”等項目,力爭各個項目按期進行。
2、繼續(xù)加大地震監(jiān)測和地震科普知識宣傳工作力度,突出區(qū)防震減災(zāi)科普館宣傳作用,科普館年接待社會各界人數(shù)5000人次。
3、提升科技宣傳和科技培訓(xùn)水平。進一步貫徹落實《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要》,積極運用電視、報紙等新聞媒介加大科學(xué)宣傳普及力度,重點做好農(nóng)民和未成年人的科學(xué)素質(zhì)教育。制定具體可行的培訓(xùn)計劃,切實做到以科技培訓(xùn)塑造新農(nóng)民。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,本部門的部門預(yù)算包括部門本級(機關(guān))預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。
納入本部門2019年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有1個,包括:
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序號 |
單位名稱 |
|
1 |
高陵區(qū)科學(xué)技術(shù)局部門本級(機關(guān)) |
|
2 |
高陵區(qū)地震辦公室 |
四、部門人員情況說明
截止2018年底,本部門人員編制19人,其中行政編制7人、事業(yè)編制12人;實有人員23人,其中行政8人、事業(yè)14人,自收自支1人。單位管理的離退休人員14人。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明
截至2018年9月30日,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛,單價20萬元以上的設(shè)備0臺(套)。2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺(套)。
六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明
2019年本部門實現(xiàn)了績效目標(biāo)管理全覆蓋,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款689.4萬元。
七、2019年部門預(yù)算收支說明
(一)收支預(yù)算總體情況。
2019年收支預(yù)算為927.27萬元,其中:基本收支預(yù)算為237.87萬元,項目收支預(yù)算為689.4萬元;2018年收支預(yù)算為232.54萬元,其中:基本收支預(yù)算為222.54萬元,項目收支預(yù)算為10萬元。2019年比2018年收支預(yù)算增加了694.73萬元,其中基本收支預(yù)算增加了15.33萬元,增加原因為人員待遇提高等;項目收支預(yù)算增加了679.4萬元,增加原因為考核任務(wù)增加等。
(二)財政撥款收支情況。
2019年收支預(yù)算為927.27萬元,其中:基本收支預(yù)算為237.87萬元,項目收支預(yù)算為689.4萬元;2018年收支預(yù)算為232.54萬元,其中:基本收支預(yù)算為222.54萬元,項目收支預(yù)算為10萬元。2019年比2018年收支預(yù)算增加了694.73萬元,其中基本收支預(yù)算增加了15.33萬元,增加原因為人員待遇提高等;項目收支預(yù)算增加了679.4萬元,增加原因為考核任務(wù)增加等。
(三)一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
2019年收支預(yù)算為927.27萬元,其中:基本收支預(yù)算為237.87萬元,項目收支預(yù)算為689.4萬元;2018年收支預(yù)算為232.54萬元,其中:基本收支預(yù)算為222.54萬元,項目收支預(yù)算為10萬元。2019年比2018年收支預(yù)算增加了694.73萬元,其中基本收支預(yù)算增加了15.33萬元,增加原因為人員待遇提高等;項目收支預(yù)算增加了679.4萬元,增加原因為考核任務(wù)增加等。
2.支出按功能科目分類的明細(xì)情況。
單位:萬元
|
2019年一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)表 (按功能科目) |
2018年一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)表 (按功能科目) |
2019年比2018年增減原因 |
||||||||
|
科目編碼 |
部門\科目\項目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
科目編碼 |
部門\科目\項目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
927.27 |
237.87 |
689.4 |
合計 |
232.54 |
222.54 |
10.00 |
人員待遇提高,項目經(jīng)費增加 |
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1.00 |
1.00 |
項目減少 |
||||
|
20114 |
知識產(chǎn)權(quán)事務(wù) |
20114 |
知識產(chǎn)權(quán)事務(wù) |
1.00 |
1.00 |
項目減少 |
||||
|
2011402 |
一般行政管理事務(wù)(知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)) |
2011402 |
一般行政管理事務(wù)(知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)) |
1.00 |
1.00 |
項目減少 |
||||
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
777.55 |
102.55 |
675.00 |
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
92.50 |
86.50 |
6.00 |
人員待遇提高,項目經(jīng)費增加 |
|
20601 |
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) |
777.55 |
102.55 |
675.00 |
20601 |
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) |
91.50 |
86.50 |
1.00 |
人員待遇提高,項目經(jīng)費增加 |
|
2060101 |
行政運行(科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)) |
98.68 |
98.68 |
2060101 |
行政運行(科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)) |
86.50 |
86.50 |
人員待遇提高 |
||
|
2060102 |
一般行政管理事務(wù)(科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)) |
678.20 |
3.20 |
675.00 |
2060102 |
一般行政管理事務(wù)(科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)) |
5.00 |
5.00 |
項目經(jīng)費增加少 |
|
|
2060199 |
其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 |
0.67 |
0.67 |
其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 |
人員待遇增加 |
|||||
|
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
1.00 |
1.00 |
項目經(jīng)費減少 |
||||
|
2060702 |
科普活動 |
2060702 |
科普活動 |
1.00 |
1.00 |
項目經(jīng)費減少 |
||||
|
科普活動 |
科普活動 |
1.00 |
1.00 |
項目經(jīng)費減少 |
||||||
|
220 |
國土海洋氣象等支出 |
220 |
國土海洋氣象等支出 |
122.87 |
119.87 |
3.00 |
功能科目轉(zhuǎn)換 |
|||
|
22004 |
地震事務(wù) |
22004 |
地震事務(wù) |
122.87 |
119.87 |
3.00 |
功能科目轉(zhuǎn)換 |
|||
|
2200450 |
地震事業(yè)機構(gòu) |
2200450 |
地震事業(yè)機構(gòu) |
3.00 |
3.00 |
功能科目轉(zhuǎn)換 |
||||
|
2200450 |
地震事業(yè)機構(gòu) |
2200450 |
地震事業(yè)機構(gòu) |
119.87 |
119.87 |
功能科目轉(zhuǎn)換 |
||||
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
149.73 |
135.33 |
14.40 |
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
功能科目轉(zhuǎn)換 |
|||
|
22405 |
地震事務(wù) |
149.73 |
135.33 |
14.40 |
22405 |
地震事務(wù) |
功能科目轉(zhuǎn)換 |
|||
|
2240507 |
地震應(yīng)急救援 |
10.00 |
10.00 |
2240507 |
地震應(yīng)急救援 |
功能科目轉(zhuǎn)換 |
||||
|
2240550 |
地震事業(yè)機構(gòu) |
135.33 |
128.46 |
6.87 |
2240550 |
地震事業(yè)機構(gòu) |
功能科目轉(zhuǎn)換 |
|||
|
2240599 |
其他地震事務(wù)支出 |
4.40 |
4.40 |
2240599 |
其他地震事務(wù)支出 |
功能科目轉(zhuǎn)換 |
||||
3.支出按經(jīng)濟科目分類的明細(xì)情況
單位:萬元
|
2019年一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)表 (按經(jīng)濟科目) |
2019年一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)表 (按經(jīng)濟科目) |
2019年比2018年增減原因 |
||||||||
|
科目編碼 |
部門\科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
科目編碼 |
部門\科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
927.27 |
237.87 |
689.40 |
合計 |
232.54 |
222.54 |
10.00 |
人員待遇提高,項目經(jīng)費增加 |
||
|
301 |
工資福利支出 |
220.73 |
220.73 |
301 |
工資福利支出 |
203.50 |
203.50 |
人員待遇提高 |
||
|
30101 |
基本工資 |
73.50 |
73.50 |
30101 |
基本工資 |
73.23 |
73.23 |
人員待遇提高 |
||
|
30102 |
津貼補貼 |
64.70 |
64.70 |
30102 |
津貼補貼 |
73.64 |
73.64 |
工資改革 |
||
|
30103 |
獎金 |
2.61 |
2.61 |
30103 |
獎金 |
2.69 |
2.69 |
人員減少 |
||
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
27.54 |
27.54 |
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
15.45 |
15.45 |
社保繳費改革 |
||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
11.01 |
11.01 |
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
6.18 |
6.18 |
社保繳費改革 |
||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療補助繳費 |
6.39 |
6.39 |
30110 |
職工基本醫(yī)療補助繳費 |
3.41 |
3.41 |
社保繳費改革 |
||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
5.90 |
5.90 |
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
3.52 |
3.52 |
社保繳費改革 |
||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
4.87 |
4.87 |
30112 |
其他社會保障繳費 |
5.39 |
5.39 |
社保繳費改革 |
||
|
30113 |
住房公積金 |
16.21 |
16.21 |
30113 |
住房公積金 |
16.17 |
16.17 |
人員待遇提高 |
||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
8.00 |
8.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
3.82 |
3.82 |
執(zhí)行八項規(guī)定 |
||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
706.54 |
17.14 |
689.40 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
29.04 |
19.04 |
10.00 |
項目經(jīng)費增加 |
|
30201 |
辦公費 |
691.48 |
2.08 |
689.40 |
30201 |
辦公費 |
12.92 |
3.92 |
9.00 |
項目經(jīng)費增加 |
|
30202 |
印刷費 |
1.25 |
1.25 |
30202 |
印刷費 |
1.80 |
0.80 |
1.00 |
執(zhí)行八項規(guī)定 |
|
|
30204 |
手續(xù)費 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.10 |
0.10 |
執(zhí)行八項規(guī)定 |
||||
|
30205 |
水費 |
0.30 |
0.30 |
30205 |
水費 |
0.30 |
0.30 |
|||
|
30206 |
電費 |
0.50 |
0.50 |
30206 |
電費 |
1.20 |
1.20 |
執(zhí)行八項規(guī)定 |
||
|
30207 |
郵電費 |
30207 |
郵電費 |
0.80 |
0.80 |
執(zhí)行八項規(guī)定 |
||||
|
30211 |
差旅費 |
1.25 |
1.25 |
30211 |
差旅費 |
0.50 |
0.50 |
考核任務(wù)增加 |
||
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.50 |
0.50 |
50.00 |
執(zhí)行八項規(guī)定 |
|||
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
5.43 |
5.43 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
1.20 |
1.20 |
工會會費改革 |
||
|
30239 |
其他交通費用 |
6.24 |
6.24 |
30239 |
其他交通費用 |
9.72 |
9.72 |
執(zhí)行八項規(guī)定 |
||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.10 |
0.10 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
考核任務(wù)增加 |
||||
(四)政府性基金預(yù)算支出情況。
本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。
(六)“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。;2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
1、因公出國(境)費用預(yù)算 0元,較上年減少0元;降幅0%,原因:無預(yù)算 。
2、公務(wù)接待費預(yù)算0元,較上年減少0元;降幅0%,原因:無預(yù)算。
3、公務(wù)車輛運行維護費預(yù)算0元,較上年減少0元,減幅0%,原因:無預(yù)算。
(七)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。
2019年公用經(jīng)費比2018年增加了0.78萬元, 2019年差旅費、工會經(jīng)費、其他商品服務(wù)支出增加是因為人員外出活動相應(yīng)增加、業(yè)務(wù)量增加相應(yīng)的人員培訓(xùn)增加、扶貧等工作增加及工會會費改革;印刷費、郵電費、水電費下降,嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定,提倡節(jié)約。因為市考任務(wù)量增加,2019年比2018年提高了項目經(jīng)費。
(八)政府采購情況。
本部門2019年無政府采購預(yù)算,并已公開空表。
八、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃,內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
2.項目支出:指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本的預(yù)算支出以外,財政預(yù)算專款安排的支出。
3.三公經(jīng)費:是指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費三項經(jīng)費。
4.機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。