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一、部門主要職責
中國共產黨西安市高陵區委員會黨校為全額財政撥款事業單位,主要職責為相關科學研究,專業培訓,學術交流,繼續教育。區委黨校以《中國共產黨黨校工作條例》和中央、省委、市委、區委《加強和改進新形勢下黨校工作的實施意見》精神為指導,始終堅持黨校姓黨原則,按照“大規模培訓干部,大幅度提高干部素質”的要求,不斷加強設施建設,提升辦學水平,加大干部培訓力度,努力打造“鐵一般信仰、鐵一般信念、鐵一般紀律、鐵一般擔當”的干部隊伍.
二、2018年年度部門工作任務
堅持黨校姓黨根本原則,堅持科學定位職能,充分發揮黨校在干部教育培訓中的基礎作用。堅持以黨的旗幟為旗幟、以黨的意志為意志、以黨的使命為使命,以基層黨員干部為對象,把區級黨校辦成理論武裝、黨性鍛煉和能力提升的主陣地;以理論政策宣講為著力點,把區級黨校辦成基層思想引領的主渠道;以區域經濟社會發展中的熱點難點問題為重點,開展理論實踐研究,為黨委政府決策提供資政服務。努力把區委黨校辦成區域干部教育培訓的中心。不斷拓寬培訓渠道,創新培訓方式,全面提升干部培訓水平,每年開辦主體班培訓35期以上;圍繞黨的理論創新和區情研究加強課題研究,每年完成課題研究10項(篇);圍繞黨的重大方針政策和區委區政府中心工作深入開展宣講,每年開展宣講活動50場(次)以上。著重要解決好如下具體問題。
一是在經費保障方面,區委書記明確提出黨校辦學經費要隨經濟發展逐年提升。加強與區財政局的溝通與聯系,保證辦學經費全額列入政府年度預算,由財政全額撥付,并建立辦學經費投入增長機制;
二是教師方面,鞏固專職教師隊伍的同時,推進兼職教師聘任工作,計劃聘任區委常委為黨校主體班講黨課兼職教師,聘任相關區級部門和特色街道領導為黨校主體班兼職教師;
三是教學管理方面,積極推進教學基地建設,加強與高陵區廉政基地、高陵黨史博物館、高陵博物館3個單位的聯系對接,設立了3個現場教學基地;
四是黨校設施建設方面,區委初步同意計劃按照獨立校園面積要求遷建高標準黨校,該項工作正在加緊對接協調.
三、部門預算單位構成
本部門的部門預算為部門本級預算,無下屬事業單位。
四、部門人員情況說明
截止2017年底,本部門人員編制15人,其中事業編制15人,行政人員占用事業編制;實有人員14人,其中行政7人、事業7人。單位管理的離退休人員13人。
五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
截至2017年12月31日,本部門所屬預算單位共有車輛0輛,無單價20萬元以上的設備。2018年部門預算安排購置車輛0輛;未預算購置單價20萬元以上的設備。
六、部門預算績效目標說明
2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款182.47萬元。
七、2018年部門預算收支說明
(一)收支預算總體情況。
2018年部門總收入預算182.47萬元。較上年增加26.91萬元,主要為項目預算增加.
(二)財政撥款收支情況。
2018年部門財政撥款收入預算182.47萬元, 財政撥款支出182.47萬元. 具體內容為:財政撥款基本支出172.47萬元;財政撥款項目支出10萬元.較上年部門財政撥款收支增加26.91萬元,其中財政撥款基本支出增加20.81萬元,主要為人員工資增長等, 財政撥款項目支出增加6.1萬元,主要是業務工作增加.
(三)一般公共預算撥款支出明細情況。
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。
2018年部門一般公共預算撥款收入預算182.47萬元, 一般公共預算撥款支出182.47萬元. 具體內容為:一般公共預算撥款基本支出172.47萬元;一般公共預算撥款項目支出10萬元.較上年部門一般公共預算撥款收支增加26.91萬元,其中一般公共預算撥款基本支出增加20.81萬元,主要為人員工資增長等, 一般公共預算撥款項目支出增加6.1萬元,主要為業務工作增加.
2.支出按功能科目分類的明細情況。
2018年度財政撥款支出較上年部門財政撥款支出增加26.91萬元,其中財政撥款基本支出增加20.81萬元,主要為干部教育科目費用增加; 財政撥款項目支出增加6.1萬元,主要為增加科研資政項目.
3.支出按經濟科目分類的明細情況
2018年度財政撥款支出較上年部門財政撥款收支增加26.91萬元,其中財政撥款基本支出增加20.81萬元,主要為工資福利支出費用增加, 財政撥款項目支出增加6.1萬元,主要為辦公費,印刷費,培訓費的增加.
(四)政府性基金預算支出情況。
本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。
(五)國有資本經營預算撥款收支情況。
本部門無國有資本經營預算撥款收支。
(六)“三公”經費等預算情況。
2018年部門綜合預算一般公共預算撥款
“三公”經費及會議費、培訓費支出預算表
單位:萬元

本部門2017年度“三公”經費預算0.20萬元,培訓費1.00萬元,2018年度“三公”經費預算0.20萬元,培訓費2.10萬元。其中培訓費支出較上年增加1.10萬元,主要為干部教育培訓業務工作增加。
(七)機關運行經費安排情況。
本部門2017年度日常公用經費4.80萬元,2018年度日常公用經費5.60萬元。因2017年度調入教師兩名,經費增加。
(八)政府采購情況。
本部門2018年無政府采購預算,并已公開空表。
八、專業名詞解釋
1.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.基本支出:是指單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
3.項目支出:是指單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。