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西安市高陵區審計局
2015年度部門決算公開信息
一、單位概況
(一)部門主要職責:
西安市高陵區審計局是西安市高陵區的審計機關,屬政府組成部門。在區委、區政府領導下,依法獨立行使審計監督職責。下屬西安市高陵區政府投資項目審計中心(事業單位),未獨立核算。
區審計局主要職責:
1、貫徹執行國家審計工作的法律法規和方針政策;研究起草全區審計工作規章制度并監督執行;制定審計工作規劃、計劃,確定審計工作重點。
2、向區委、區政府及市審計局報告并向區委、區政府有關部門通報審計情況,提出制定和完善有關政策法規、宏觀管理措施的建議。
3、依據《中華人民共和國審計法》直接進行下列審計:
(1)區級財政預算執行情況和其他財政收支。
(2)區級各部門財務收支和資金使用情況;鎮、街道辦事處預算和決算情況,預算外資金的管理和使用情況。
(3)區屬國有企業、國有資產占控股地位或主導地位的股份制企業的資產、負債、損益情況。
(4)區屬事業單位的財務收支情況。
(5)區級建設項目預算(概算)的執行情況和決算。
(6)區政府管理的和社會團體受政府委托管理的社會保障基金、環境保護資金、社會捐贈基金以及其他有關基金、資金的財務收支。
(7)法律法規規定應由審計機關進行審計的事項。
4、向區政府提交區級預算執行情況的審計結果報告;受區政府委托向區人大常委會作區級預算執行情況和其他財政收支的審計工作報告。
5、組織實施貫徹執行國家財經方針政策和宏觀調控措施情況的行業審計、專項審計和審計調查。
6、按照區委安排,依法開展領導干部任期經濟責任審計。
7、組織實施對內部審計的指導與監督,監督社會審計組織的業務質量,組織審計專業知識培訓。
8、承辦區委、區政府和上級審計機關交辦的其他審計事項。
區政府投資項目審計中心主要職責:
1、負責政府投資和以政府投資為主的建設項目的預算執行情況和決算,進行審計監督;
2、對區直行政、事業單位投資的建設項目的預(概)算執行和決算進行審計監督;
3、負責領導交辦的其他工作。
(二)高陵區審計局決算單位構成
高陵區審計局設行政單位1個;事業單位1個,其中:參照公務員管理事業單位 0個、財政補助事業單位 0個、經費自理事業單位 0個。納入2015年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
|
1 |
西安市高陵區審計局 |
行政 |
二、2015年度部門決算表
(一)部門決算收支總表
西安市高陵區審計局2015年部門決算收支總表
單位:元
|
項目 |
決算數 |
項目(按功能分類) |
決算數 |
項目(按支出性質和經 濟分類) |
決算數 |
|
一、財政撥款收入 |
3965483.27 |
一、一般公共服務支出 |
3950451.48 |
一、基本支出 |
2671930.38 |
|
其中:政府性基金預算財政撥款 |
二、外交支出 |
人員經費 |
2491976.70 | ||
|
二、上級補助收入 |
三、國防支出 |
日常公用經費 |
179953.68 | ||
|
三、事業收入 |
四、公共安全支出 |
二、項目支出 |
1453016.7 | ||
|
四、經營收入 |
五、教育支出 |
基本建設類項目 |
|||
|
六、科學技術支出 |
行政事業類項目 |
1453016.7 | |||
|
七、文化體育與傳媒支出 |
三、上繳上級支出 |
||||
|
八、社會保障和就業支出 |
四、經營支出 |
||||
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
五、對附屬單位補助支出 |
||||
|
十、節能環保支出 |
|||||
|
十一、城鄉社區支出 |
支出經濟分類 |
||||
|
十二、農林水支出 |
基本支出和項目支出合計 |
4124947.08 | |||
|
十三、交通運輸支出 |
工資福利支出 |
2317481.10 | |||
|
十四、資源勘探信息等支出 |
商品和服務支出 |
1470940.38 | |||
|
十五、商業服務業等支出 |
對個人和家庭的補助 |
174495.60 | |||
|
十六、金融支出 |
對企事業單位的補貼 |
||||
|
十七、援助其他地區支出 |
債務利息支出 |
||||
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
基本建設支出 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
174495.6 |
其他資本性支出 |
162030 | ||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
其他支出 |
||||
|
二十一、其他支出 |
|||||
|
二十二、債務還本支出 |
|||||
|
二十三、債務付息支出 |
|||||
|
本年收入合計 |
3965483.27 |
本年支出合計 |
4124947.08 |
|
|
|
用事業基金彌補收支差額 |
結余分配 |
||||
|
年初結轉和結余 |
350370.64 |
交納所得稅 |
|||
|
基本支出結轉 |
43878.68 |
提取職工福利基金 |
|||
|
項目支出結轉和結余 |
306491.96 |
轉入事業基金 |
|||
|
經營結余 |
其他 |
||||
|
年末結轉和結余 |
190906.83 |
||||
|
基本支出結轉 |
|||||
|
項目支出結轉和結余 |
190906.83 |
||||
|
經營結余 |
|||||
|
收入總計 |
4315853.91 |
支出總計 |
4124947.08 | ||
(二)部門決算收入總表
西安市高陵區審計局2015年部門決算收入總表
單位:元
|
單位序號 |
單位名稱 |
合計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金撥款 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
1 |
西安市高陵區審計局 |
3965483.27 |
3965483.27 |
(三)部門決算支出總表
西安市高陵區審計局2015年部門決算支出總表
單位:元
|
單位序號 |
單位名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
1 |
西安市高陵區審計局 |
4124947.08 |
2671930.38 |
1453016.70 |
(四)部門決算一般公共預算支出明細表(按支出功能分類)
西安市高陵區審計局2015年部門決算一般公共預算支出明細表
單位:元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 | ||
|
類 |
款 |
項 | |||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
3950451.48 |
2671930.38 |
1453016.70 |
|||
|
2010801 |
行政運行 |
2497434.78 |
2497434.78 |
||||
|
2010804 |
審計業務 |
1333016.70 |
1333016.70 |
||||
|
2010806 |
信息化建設 |
120000 |
120000 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
174495.6 |
174495.6 |
||||
(五)部門決算一般共公告預算支出明細表(按支出經濟分類)
西安市高陵區審計局2015年部門決算一般公共預算支出明細表
單位:元
|
支出經濟分類科目編碼 |
支出經濟分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
|
301 |
工資福利支出 |
2317481.10 |
2317481.10 |
| |
|
30101 |
基本工資 |
538515.5 |
538515.5 |
| |
|
30102 |
津貼補貼 |
1310974 |
1310974 |
| |
|
30103 |
獎金 |
265756 |
265756 |
| |
|
30104 |
社會保障費 |
117400.57 |
| ||
|
30106 |
伙食補助費 |
| |||
|
30107 |
績效工資 |
| |||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
84835.03 |
84835.03 |
| |
|
302 |
商品和服務支出 |
1470940.38 |
179953.68 |
1290986.70 |
|
|
30201 |
辦公費 |
179530.30 |
65787.10 |
113743.20 |
|
|
30202 |
印刷費 |
24678 |
9724 |
14954 |
|
|
30203 |
咨詢費 |
150 |
150 |
| |
|
30204 |
手續費 |
201 |
201 |
| |
|
30205 |
水費 |
| |||
|
30206 |
電費 |
2197 |
2197 |
| |
|
30207 |
郵電費 |
3215.34 |
3215.34 |
| |
|
30208 |
取暖費 |
| |||
|
30209 |
物業管理費 |
| |||
|
30211 |
差旅費 |
245566 |
19906 |
225660 |
|
|
30212 |
因公出國(境)費 |
| |||
|
30213 |
維修(護)費 |
112571.73 |
9405 |
103166.73 |
|
|
30214 |
租賃費 |
| |||
|
30215 |
會議費 |
6940 |
4096 |
2844 |
|
|
30216 |
培訓費 |
7686 |
7686 |
| |
|
30217 |
公務接待費 |
2005 |
2005 |
| |
|
30218 |
專用材料費 |
| |||
|
30226 |
勞務費 |
89598.37 |
4800 |
84798.37 |
|
|
30227 |
委托業務費 |
721814.10 |
721814.10 |
| |
|
30228 |
工會經費 |
25092 |
25092 |
| |
|
30229 |
福利費 |
3561.02 |
3561.02 |
| |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
44532.92 |
20526.62 |
24006.30 |
|
|
30239 |
其他交通費用 |
| |||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
1601.60 |
1601.60 |
| |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
174495.60 |
174495.60 |
| |
|
30301 |
離休費 |
| |||
|
30302 |
退休費 |
| |||
|
30303 |
撫恤金 |
| |||
|
30304 |
生活補助 |
| |||
|
30305 |
醫療費 |
| |||
|
30306 |
獎勵金 |
| |||
|
30307 |
住房公積金 |
174495.60 |
174495.60 |
| |
|
30307 |
購房補貼 |
| |||
|
30308 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
| |||
|
310 |
其他資本性支出 |
162030 |
162030 |
| |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
| |||
|
31002 |
辦公設備購置 |
162030 |
162030 |
| |
|
31003 |
專用設備購置 |
| |||
|
31005 |
基礎設施建設 |
| |||
|
31006 |
大型修繕 |
| |||
|
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
| |||
|
31008 |
物資儲備 |
| |||
|
31009 |
土地補償 |
| |||
|
31010 |
安置補助 |
| |||
|
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
| |||
|
31013 |
公務用車購置 |
| |||
|
31019 |
其他交通工具購置 |
| |||
|
31099 |
其他資本性支出 |
| |||
|
合計 |
4124947.08 |
2671930.38 |
1453016.70 |
| |
(七)部門決算政府采購情況表
西安市高陵區審計局2015年部門決算政府采購情況表
單位:元
|
項目 |
行次 |
采購金額(決算數) | |||
|
總計 |
財政性資金 |
其他資金 |
備注 | ||
|
欄次 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合計 |
1 |
0 |
|||
|
貨物 |
2 |
0 |
|||
|
工程 |
3 |
0 |
|||
|
服務 |
4 |
0 |
|||
(八)部門決算一般公共預算撥款“三公“經費支出表
西安市高陵區審計局2015年度部門決算一般公共預算撥款“三公“經費支出表
單位:元
|
單位名稱 |
財政撥款安排的“三公“經費 | |||||
|
小計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 | |||
|
小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置費 | ||||
|
西安高陵區審計局 |
46537.92 |
46537.92 |
44532.92 |
0 |
2005 | |
|
補充資料: | ||||||
|
1.因公出國(境)團組情況:2015年度本單位組織出國(境)團組0個;參加其他單位組織的出國(境)團組0個; 本單位全年因公出國(境)累計0人次。 | ||||||
|
2.公務用車購置及保有情況:末公務用車保有量1輛。 | ||||||
|
3.公務接待有關情況:2015年度公務接待累計5批次 ,公務接待累計20人 。 | ||||||
三、西安市高陵區審計局2015年度部門決算情況說明
(一)2015年度收入支出決算總體情況
1、收入總計4315853.91元。
(1)公共預算財政撥款收入3965483.27元,為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款;
(2)事業收入0元,為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入;
(3)其他收入0元,為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入;
(4)用事業基金彌補收支差額0元;
(5)上年結轉和結余350370.64元,為以前年度尚未列支,結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金(其中包括基建未決算款0元,實際結轉和結余350370.64元)。
2、支出總計4124947.08元。
(1)基本支出2671930.38元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:人員經費2491976.70元,日常公用經費179953.68元;
(2)項目支出1453016.70元,主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括審計中介委托費、專項審計費、審計外勤經費等;
(3)年末結轉和結余190906.83元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。(其中包括基建未決算款0元,實際結轉和結余190906.83元)。
(二)公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度公共預算財政撥款支出4124947.08元,其中:基本支出2671930.38元,項目支出1453016.70元。
2、公共預算財政撥款支出決算具體情況(按支出功能科目具體描述)
(1)行政運行2497434.78元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出;
(2)審計業務1333016.70元。是用于支付區政府投資較大、變更較大的建設項目委托中介機構審計費、審計工作人員外勤經費等;
(3)信息化建設120000元。市審計局下達用于審計信息化建設及干部訓專款;
(4)住房公積金174495.60元。反映行政單位財供人員住房公積金支出。
(三)公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況
2015年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出46537.92元。其中,因公出國(境)費用0元,公務用車運行維護費44532.92元,公務接待費2005元。
1、因公出國(境)費用支出情況
2015年度我局因公出國實際支出0元,較去年同比減少0元;因公參加其他單位出國(境)團組共0批,0人次,團組批次和人數較上年0。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
2015年車輛購置支出0元,主要購置0用車;發生公務用車運行維護支出44532.92元,較去年同比增長24.3%。
3、公務接待費支出情況
公務接待費用支出2005元,較去年同比下降89.8%,累計接待5批次、20人次。