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一、西安市高陵區(qū)民族宗教事務(wù)局單位概況
(一)主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)黨和國家有關(guān)民族宗教工作的法律、法規(guī)和政策的宣傳教育、督促檢查,推動民族宗教工作和法律法規(guī)的貫徹實施,擬定我縣民族宗教工作的具體政策并組織實施。
2、依法加強對民族宗教工作的管理。依法維護公民的宗教信仰自由、宗教團體活動場所的合法權(quán)益,保護宗教教職人員履行正常的教務(wù)活動,推動宗教界進行愛國主義、社會主義和民族團結(jié)的自我教育工作,團結(jié)帶領(lǐng)宗教界人士以及信教群眾為構(gòu)建和諧社會做貢獻。
3、幫助宗教團體搞好自身建設(shè),培養(yǎng)教育宗教教職人員,聯(lián)系宗教界人士,引導(dǎo)宗教為社會事業(yè)服務(wù),積極配合有關(guān)部門處理涉及宗教、民族糾紛的各種突發(fā)性事件和影響社會穩(wěn)定的問題。
4、抓好宗教干部的自身建設(shè),抓好基層工作網(wǎng)絡(luò)建設(shè),加強對宗教干部的業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓(xùn),努力提高全體工作人員的思想素質(zhì)和工作能力。
(二)2015年決算單位構(gòu)成
西安市高陵區(qū)民族宗教事務(wù)局單位設(shè)行政單位1個。納入西安市高陵區(qū)民族宗教事務(wù)局單位2015年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
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序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
民族宗教事務(wù)局 |
行政單位 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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6 |
二、2015年度部門決算表
1、收支決算總表
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西安市高陵區(qū)民族宗教事務(wù)局單位2015年度部門收支總表 |
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單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項目 |
決算數(shù) |
支出功能分類 |
決算數(shù) |
支出經(jīng)濟分類 |
決算數(shù) |
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一、財政撥款收入 |
78.8 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
76.9 |
一、基本支出 |
59.5 |
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其中:政府性基金 |
二、外交支出 |
工資福利支出 |
49.4 |
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二、上級補助收入 |
三、國防支出 |
商品和服務(wù)支出 |
10.1 |
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三、事業(yè)收入 |
四、公共安全支出 |
對個人和家庭的補助 |
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四、經(jīng)營收入 |
五、教育支出 |
二、項目支出 |
21.4 |
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五、附屬單位上繳收入 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
工資福利支出 |
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六、其他收入 |
七、文化體育與傳媒支出 |
商品和服務(wù)支出 |
21.4 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
對個人和家庭的補助 |
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九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
贈與 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
債務(wù)利息支出 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
基本建設(shè)支出 |
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十三、交通運輸支出 |
其他資本性支出 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
其他支出 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
三、上繳上級支出 |
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十六、金融支出 |
四、經(jīng)營支出 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
五、對附屬單位補助支出 |
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十八、國土海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
3.9 |
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二十、糧油物資儲備支出 |
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二十一、國債還本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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本年收入合計 |
本年支出合計 |
本年支出合計 |
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用事業(yè)基金彌補收支差額 |
結(jié)余分配 |
結(jié)余分配 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
4.3 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
2.18 |
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其中:財政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn) |
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非財政撥款資金結(jié)余 |
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收入總計 |
支出總計 |
支出總計 |
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注:本表反映部門本年度總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況
2、公共預(yù)算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)
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西安市高陵區(qū)民族宗教局單位2015年度公共預(yù)算財政撥款支出決算表(按支出功能分類,功能科目到項級) |
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單位:萬元 |
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支出功能分類 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
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合 計 |
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201 |
一般公共服務(wù) |
76.9 |
59.5 |
21.4 |
|
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2012401 |
行政運行 |
59.5 |
59.5 |
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|
2012404 |
宗教工作專項 |
21.4 |
21.4 |
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30311 |
住房公積金 |
3.9 |
3.9 |
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3、公共預(yù)算財政撥款支出決算表(按支出經(jīng)濟分類)
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西安市公安局2015年度公共預(yù)算財政撥款支出決算表 (按支出經(jīng)濟分類) |
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單位:萬元 |
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支出經(jīng)濟分類科目編碼 |
支出經(jīng)濟分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
|
合計 |
80.9 |
59.5 |
21.4 |
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|
301 |
工資福利支出 |
45.4 |
45.4 |
||
|
30101 |
基本工資 |
14.6 |
14.6 |
||
|
30102 |
津貼補貼 |
21.95 |
21.95 |
||
|
30103 |
獎金 |
5.1 |
5.1 |
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|
30104 |
社會保障費 |
3.8 |
3.8 |
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|
30105 |
伙食補助費 |
||||
|
30106 |
績效工資 |
||||
|
30107 |
其他工資福利支出 |
||||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
21.8 |
10.1 |
11.7 |
|
|
30201 |
辦公費 |
5.65 |
0.15 |
5.5 |
|
|
30202 |
印刷費 |
2.38 |
0.08 |
2.3 |
|
|
30203 |
咨詢費 |
0.47 |
0.47 |
||
|
30204 |
手續(xù)費 |
0.53 |
0.53 |
||
|
30205 |
水費 |
||||
|
30206 |
電費 |
||||
|
30207 |
郵電費 |
0.6 |
0.6 |
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|
30208 |
取暖費 |
||||
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
||||
|
30210 |
差旅費 |
0.7 |
0.7 |
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|
30211 |
因公出國(境)費 |
||||
|
30212 |
維修(護)費 |
||||
|
30213 |
租賃費 |
||||
|
30214 |
會議費 |
||||
|
30215 |
培訓(xùn)費 |
0.65 |
0.65 |
||
|
30216 |
公務(wù)接待費 |
0.23 |
0.23 |
||
|
30217 |
專用材料費 |
||||
|
30218 |
被裝購置費 |
||||
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30219 |
專用燃料費 |
||||
|
30220 |
勞務(wù)費 |
7.9 |
7.4 |
0.5 |
|
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30221 |
委托業(yè)務(wù)費 |
||||
|
30222 |
工會經(jīng)費 |
||||
|
30223 |
福利費 |
||||
|
30224 |
公務(wù)用車運行維護費 |
0.8 |
0.3 |
0.5 |
|
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30225 |
其他交通費用 |
||||
|
30226 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.88 |
1.88 |
||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
9.72 |
9.72 |
||
|
30301 |
離休費 |
||||
|
30302 |
退職費 |
||||
|
30303 |
撫恤金 |
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|
30304 |
生活補助 |
||||
|
30305 |
醫(yī)療費 |
||||
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30306 |
獎勵金 |
||||
|
30307 |
住房公積金 |
3.9 |
3.9 |
||
|
30308 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
||||
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309 |
基本建設(shè)支出 |
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|
30901 |
房屋建筑物購建 |
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310 |
其他資本性支出 |
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31001 |
房屋建筑物購建 |
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31002 |
辦公設(shè)備購置 |
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31003 |
專用設(shè)備購置 |
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|
31004 |
大型修繕 |
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31005 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
||||
|
31006 |
公務(wù)用車購置 |
||||
|
31007 |
其他交通工具購置 |
||||
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31008 |
其他資本性支出 |
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4、公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出表
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宗教局單位 |
公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出 |
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小 計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行維護費 |
公務(wù)接待費 |
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|
小計 |
公務(wù)用車運行維護費 |
公務(wù)用車購置 |
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|
宗教局 |
1.03 |
0.8 |
0.23 |
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補充資料: |
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1.因公出國(境)團組情況:2015年度本單位組織出國(境)團組 個;參加其他單位組織的出國(境)團組 個; 本單位全年因公出國(境)累計 人次。 |
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2.公務(wù)用車購置及保有情況:2015年度本單位購置公務(wù)用車 輛;年末公務(wù)用車保有量 輛。 |
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3.公務(wù)接待有關(guān)情況:2015年度公務(wù)接待累計 批次 ,公務(wù)接待累計 人 。 |
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三、2015年度部門決算情況說明
(一)2015年度收入支出決算總體情況
1、收入總計78.7萬元。包括:
(1)公共預(yù)算財政撥款收入78.7萬元,為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款。
(2)政府性基金收入0萬元,為區(qū)級財政當(dāng)年撥付0排的支出。
(3)其他收入0元,為預(yù)算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。其中:
①利息收入0萬元。
②本級橫向財政撥款0萬元。其中:局機關(guān) 萬元,**二級單位0 萬元,**二級單位 0 萬元。
③從非本級財政部門取得財政撥款0 萬元。
④其他款項0 萬元。其中****項目0 萬 元,****項目 0 萬元,****項目 0 萬元。
(4)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.3萬元,為以前年度尚未列支,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
2、支出總計80.94萬元,包括:
(1)基本支出59.5萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出49.4萬元,對個人和家庭的補助支出3.9萬元,商品和服務(wù)支出10.1萬元。
(2)項目支出21.4萬元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的支出,包括對個人和家庭的補助支出 9.72萬元,商品和服務(wù)支出11.7萬元,基本建設(shè)支出0萬元,其他資本性支出0萬元,
(3)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.18萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(二)公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1、公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2015年度公共預(yù)算財政撥款支出80.94萬元,其中:基本支出59.5萬元,項目支出21.4萬元。
2、公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
基本支出59.5萬元:
(1) 行政運行59.5萬元。其中:人員支出 49.4萬元,日常公用經(jīng)費支出10.1萬元。
項目支出21.4萬元:
(1)一般行政管理事務(wù)11.7萬元;
(三)公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況
2015年公共預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出1.03萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)用車運行維護費0.8萬元,公務(wù)接待費0.23萬元。
1、因公出國(境)費用支出情況
2015年度我局因公出國實際支出0萬元,較去年同比下降0%;因公出國境團組共0批, 人次,團組批次同上年比持平,人數(shù)較去年同比增加0%。
2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況
2015年購置車輛0臺,經(jīng)費支出0 萬元,主要是: 無 。主要用于:無 無 。
3、公務(wù)接待費支出情況
公務(wù)接待費用支出0.23萬元,較去年同比下降0.2%,累計接待5批次、50人。