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西安市高陵區 廣播電視臺2015年度部門決算公開信息
一、西安市高陵區廣播電視臺單位概況
(一)西安市高陵區廣播電視臺單位主要職責
1、宣傳貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、把握正確的輿論導向,充分發揮黨和政府的喉舌作用,圍繞區委、區政府的中心工作開展新聞宣傳
2、嚴格執行廣播電視行業法規,負責廣播電視節目的采、編、播
3、負責自辦節目的策劃、采制、包裝以及播出編排和管理工作
4、負責廣播電視對外宣傳工作
5、負責傳播高陵發展大事,不斷滿足全縣人民日益增長的廣播電視文化需求,全面提升廣播電視的輿論引導能力
6、負責完成區委、區政府交辦的其他工作任務。
(二)西安市高陵區廣播電視臺的決算單位構成
單位設行政單位0個,事業單位 1 個,其中:參照公務員管理事業單位 0 個、財政補助事業單位 0個、經費自理事業單位 0 個。納入2015年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
|
1 |
西安市高陵區廣播電視臺 |
事業 |
二、2015年度部門決算表
(一)部門決算收支總表
西安市高陵區廣播電視臺2015年部門決算收支總表 單位:元
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項目 |
決算數 |
項目(按功能分類) |
決算數 |
項目(按支出性質和經 濟分類) |
決算數 |
|
一、財政撥款收入 |
6261526.6 |
一、一般公共服務支出 |
一、基本支出 |
5407723.66 |
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其中:政府性基金預算財政撥款 |
二、外交支出 |
人員經費 |
4293768.24 |
||
|
二、上級補助收入 |
三、國防支出 |
日常公用經費 |
1113955.42 |
||
|
三、事業收入 |
四、公共安全支出 |
二、項目支出 |
1878097.08 |
||
|
四、經營收入 |
五、教育支出 |
基本建設類項目 |
|||
|
六、科學技術支出 |
行政事業類項目 |
||||
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七、文化體育與傳媒支出 |
三、上繳上級支出 |
||||
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八、社會保障和就業支出 |
四、經營支出 |
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九、醫療衛生與計劃生育支出 |
五、對附屬單位補助支出 |
||||
|
十、節能環保支出 |
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十一、城鄉社區支出 |
支出經濟分類 |
||||
|
十二、農林水支出 |
基本支出和項目支出合計 |
7285820.74 |
|||
|
十三、交通運輸支出 |
工資福利支出 |
3948780 |
|||
|
十四、資源勘探信息等支出 |
商品和服務支出 |
1113955.42 |
|||
|
十五、商業服務業等支出 |
對個人和家庭的補助 |
344988.24 |
|||
|
十六、金融支出 |
對企事業單位的補貼 |
||||
|
十七、援助其他地區支出 |
債務利息支出 |
||||
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
基本建設支出 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
其他資本性支出 |
4804260.1 |
|||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
其他支出 |
||||
|
二十一、其他支出 |
|||||
|
二十二、債務還本支出 |
|||||
|
二十三、債務付息支出 |
|||||
|
本年收入合計 |
6261526.6 |
本年支出合計 |
10211983.76 |
||
|
用事業基金彌補收支差額 |
結余分配 |
||||
|
年初結轉和結余 |
5812374.96 |
交納所得稅 |
|||
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基本支出結轉 |
944251.56 |
提取職工福利基金 |
|||
|
項目支出結轉和結余 |
4868123.4 |
轉入事業基金 |
|||
|
經營結余 |
其他 |
||||
|
年末結轉和結余 |
1861917.8 |
||||
|
基本支出結轉 |
598054.5 |
||||
|
項目支出結轉和結余 |
1263863.3 |
||||
|
經營結余 |
|||||
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收入總計 |
12073901.56 |
支出總計 |
12073901.56 |
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(二)部門決算收入總表
西安市高陵區廣播電視臺2015年部門決算收入總表 單位:元
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單位序號 |
單位名稱 |
合計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金撥款 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
1 |
西安市高陵區廣播電視臺 |
6261526.6 |
6261526.6 |
||||||
|
2 |
|||||||||
|
3 |
|||||||||
|
4 |
|||||||||
|
5 |
(三)部門決算支出總表
西安市高陵區廣播電視臺2015年部門決算支出總表 單位:元
|
單位序號 |
單位名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
1 |
西安市高陵區廣播電視臺 |
7285820.74 |
5407723.66 |
1878097.08 |
|||
|
2 |
|||||||
|
3 |
|||||||
|
4 |
|||||||
|
5 |
(四)部門決算一般公共預算支出明細表(按支出功能分類)
西安市高陵區廣播電視臺2015年部門決算一般公共預算支出明細表 單位:元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
||
|
類 |
款 |
項 |
|||||
|
207 |
04 |
01 |
行政運行 |
791567.5 |
791567.5 |
||
|
207 |
04 |
02 |
一般行政管理事務 |
1878097.08 |
1878097.08 |
||
|
207 |
04 |
04 |
廣播 |
4271167.92 |
4271167.92 |
||
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
344988.24 |
344988.24 |
||
(五)部門決算一般共公告預算支出明細表(按支出經濟分類)
西安市高陵區廣播電視臺2015年部門決算一般公共預算支出明細表 單位:元
|
支出經濟分類科目編碼 |
支出經濟分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
|
301 |
工資福利支出 |
3948780 |
3948780 |
||
|
30101 |
基本工資 |
1418887 |
1418887 |
||
|
30102 |
津貼補貼 |
1868200 |
1868200 |
||
|
30103 |
獎金 |
445081 |
445081 |
||
|
30104 |
社會保障費 |
216612 |
216612 |
||
|
30106 |
伙食補助費 |
||||
|
30107 |
績效工資 |
||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
||||
|
302 |
商品和服務支出 |
1113955.42 |
1113955.42 |
||
|
30201 |
辦公費 |
163569.09 |
163569.09 |
||
|
30202 |
印刷費 |
||||
|
30203 |
咨詢費 |
||||
|
30204 |
手續費 |
||||
|
30205 |
水費 |
||||
|
30206 |
電費 |
181899.94 |
181899.94 |
||
|
30207 |
郵電費 |
9430.86 |
9430.86 |
||
|
30208 |
取暖費 |
||||
|
30209 |
物業管理費 |
||||
|
30211 |
差旅費 |
10826 |
10826 |
||
|
30212 |
因公出國(境)費 |
||||
|
30213 |
維修(護)費 |
162415 |
162415 |
||
|
30214 |
租賃費 |
||||
|
30215 |
會議費 |
||||
|
30216 |
培訓費 |
||||
|
30217 |
公務接待費 |
2390 |
2390 |
||
|
30218 |
專用材料費 |
288993.6 |
288993.6 |
||
|
30226 |
勞務費 |
196038.42 |
196038.42 |
||
|
30227 |
委托業務費 |
||||
|
30228 |
工會經費 |
||||
|
30229 |
福利費 |
||||
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
98392.51 |
98392.51 |
||
|
30239 |
其他交通費用 |
||||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
||||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
344988.24 |
344988.24 |
||
|
30301 |
離休費 |
||||
|
30302 |
退休費 |
||||
|
30303 |
撫恤金 |
||||
|
30304 |
生活補助 |
||||
|
30305 |
醫療費 |
||||
|
30306 |
獎勵金 |
||||
|
30307 |
住房公積金 |
344988.24 |
344988.24 |
||
|
30307 |
購房補貼 |
||||
|
30308 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
||||
|
310 |
其他資本性支出 |
4804260.1 |
4804260.1 |
||
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
||||
|
31002 |
辦公設備購置 |
62523.52 |
62523.52 |
||
|
31003 |
專用設備購置 |
1840796.58 |
1840796.58 |
||
|
31005 |
基礎設施建設 |
||||
|
31006 |
大型修繕 |
2900940 |
2900940 |
||
|
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
||||
|
31008 |
物資儲備 |
||||
|
31009 |
土地補償 |
||||
|
31010 |
安置補助 |
||||
|
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
||||
|
31013 |
公務用車購置 |
||||
|
31019 |
其他交通工具購置 |
||||
|
31099 |
其他資本性支出 |
||||
|
合計 |
10211983.76 |
5407723.66 |
4804260.1 |
||
(六)部門決算政府性基金收支表
西安市高陵區廣播電視臺2015年部門決算政府性基金收支表 單位:元
|
基金收入(按功能分類) |
決算數 |
基金支出(按支出性質和經 濟分類) |
決算數 |
|
征地和拆遷補償支出 |
1300000 |
工資福利支出 |
|
|
城市公共設施 |
626163.02 |
商品和服務支出 |
|
|
其他城市基礎設施配套及對應專項債務收入安排的支出 |
1000000 |
對個人和家庭的補助 |
|
|
對企事業單位的補貼 |
|||
|
債務利息支出 |
|||
|
基本建設支出 |
|||
|
其他資本性支出 |
2926163.02 |
||
|
其他支出 |
|||
|
合計 |
2926163.02 |
合計 |
2926163.02 |
(七)部門決算政府采購情況表
西安市高陵區廣播電視臺2015年部門決算政府采購情況表 單位:元
|
項目 |
行次 |
采購金額(決算數) |
|||
|
總計 |
財政性資金 |
其他資金 |
備注 |
||
|
欄次 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合計 |
1 |
||||
|
貨物 |
2 |
||||
|
工程 |
3 |
||||
|
服務 |
4 |
||||
(八)部門決算一般公共預算撥款“三公“經費支出表
西安市高陵區廣播電視臺2015年度部門決算一般公共預算撥款“三公“經費支出表 單位:元
|
單位名稱 |
財政撥款安排的“三公“經費 |
|||||
|
小計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
|||
|
小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置費 |
||||
|
西安市高陵區廣播電視臺 |
100782.51 |
98392.51 |
98392.51 |
2390 |
||
|
補充資料: |
||||||
|
1.因公出國(境)團組情況:2015年度本單位組織出國(境)團組 0個;參加其他單位組織的出國(境)團組0個; 本單位全年因公出國(境)累計0人次。 |
||||||
|
2.公務用車購置及保有情況:末公務用車保有量2輛。 |
||||||
|
3.公務接待有關情況:2015年度公務接待累計5批次 ,公務接待累計30人 。 |
||||||
三、西安市高陵區廣播電視臺2015年度部門決算情況說明
(一)2015年度收入支出決算總體情況
1、收入總計6261526.6元。包括:
(1)公共預算財政撥款收入6261526.6元,為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。
(2)事業收入0元,為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
(3)其他收入0元,為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
(4)用事業基金彌補收支差額0元。
(5)上年結轉和結余0元,為以前年度尚未列支,結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金(其中包括基建未決算款0元,實際結轉和結余0元)。
2、支出總計7285820.74元。包括:
(1)基本支出*5407723.66元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:人員經費4293768.24元,日常公用經費1113955.42元。
(2)項目支出1878097.08元,主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括專用設備購置、辦公設備購置、大型修繕等。
(3)結余分配0元。
(4)年末結轉和結余1263863.3元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。(其中包括基建未決算款0元,實際結轉和結余0元)
(二)公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2015年度公共預算財政撥款支出7285820.74元,其中:基本支出5407723.66元,項目支出1878097.08元。
2、公共預算財政撥款支出決算具體情況(按支出功能科目具體描述)。
(1)行政運行791567.5元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出。
(2)一般行政管理事務1941960.38元。是指履行廣播電視設備購置等業務支出。
(三)公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況
2015年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出100782.51元,其中,因公出國(境)費用0元,公務用車運行維護費98392.51元,公務接待費2390元。
1、因公出國(境)費用支出情況
2015年度我局因公出國實際支出0元,較去年同比減少0元;因公參加其他單位出國(境)團組共0批,0人次,團組批次和人數較上年0。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
2015年車輛購置支出 0 元,主要購置0用車;發生公務用車運行維護支出98392.51元,較去年同比下降92.83%。
3、公務接待費支出情況
公務接待費用支出2392元,較去年同比下降35.29%,累計接待5批次、30人次。