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西安市高陵區(qū)新聞宣傳中心
2015年部門決算及 “三公經(jīng)費” 公開情況說明
一、西安市高陵區(qū)新聞宣傳中心概況
(一)主要職責(zé)
2015年,區(qū)新聞宣傳中心緊緊圍繞全區(qū)大局,堅持鏡頭向下,服務(wù)群眾,服務(wù)基層,全力以赴辦好《涇渭風(fēng)采》,全年共出刊46期,重點新聞報道突破300篇,并開展以崗代訓(xùn)等形式的通訊員培訓(xùn),搭建起輻射城鄉(xiāng)的三級通訊網(wǎng)絡(luò),建立健全一整套內(nèi)部創(chuàng)新運行機制,在傳遞黨委政府聲音、通達社情民意、弘揚社會正氣、記錄社會變遷等方面發(fā)揮了重要作用,確保區(qū)委政府工作安排傳達到基層、到群眾,為高陵改革發(fā)展、建設(shè)現(xiàn)代城市新區(qū)營造了良好輿論氛圍。
一、全年編輯出版《涇渭風(fēng)采》46期
一版要聞版
1、全年刊發(fā)重點項目、重大工程建設(shè)及民生事業(yè)發(fā)展稿件不少于20篇
2、刊發(fā)以“涇渭分明”等欄標評論不少于6篇
3、刊發(fā)鎮(zhèn)街、部門創(chuàng)新思路、推進發(fā)展的新舉措、新成就以及基層單位富有成效的工作報道不少于20篇
4、刊發(fā)經(jīng)濟、民生重大事件稿件全年不少于20篇
二版家園社會版
1、刊發(fā)涉及民生主題的重大事件、熱點問題、深度報道、城鄉(xiāng)新貌稿件不少于40篇
2、刊發(fā)高陵創(chuàng)業(yè)新星、致富帶頭人、好人好事以及弱勢群體訴求等稿件不少于20篇
3、刊發(fā)其他反映生活情趣、養(yǎng)生保健、運動健身等生活類稿件若干篇
三版綜合理論版
1、刊發(fā)闡述治縣之道理論文章不少于6篇
2、刊發(fā)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展稿件不少于12篇
3、刊發(fā)反映重大事件的觀察、評述類深度報道不少于6篇
4、刊發(fā)政策解讀、以案說法、涇渭覽勝、史海鉤沉、他山之石、通訊員園地、經(jīng)營之道類稿件不少于30篇
四版文藝版
1、刊發(fā)千字言論及隨筆不少于12篇
2、刊發(fā)小說、散文、小品等形式原創(chuàng)作品不少50篇
二、舉辦以崗代訓(xùn)通訊員培訓(xùn)班
(二)2015年決算單位構(gòu)成
西安市高陵區(qū)新聞宣傳中心設(shè)事業(yè)單位1 個。納入西安市高陵區(qū)新聞宣傳中心2015年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 西安市高陵區(qū)新聞宣傳中心 | 事業(yè) |
二、2015年度部門決算表
1、收支決算總表
西安市高陵區(qū)新聞宣傳中心2015年度部門收支總表 | |||||
單位:萬元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
項目 | 決算數(shù) | 支出功能分類 | 決算數(shù) | 支出經(jīng)濟分類 | 決算數(shù) |
一、財政撥款收入 | 144.76 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 一、基本支出 | 68.76 | |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 工資福利支出 | 61.93 | ||
二、上級補助收入 | 三、國防支出 | 商品和服務(wù)支出 | 2.17 | ||
三、事業(yè)收入 | 四、公共安全支出 | 對個人和家庭的補助 | 4.66 | ||
四、經(jīng)營收入 | 五、教育支出 | 二、項目支出 | 76.00 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 工資福利支出 | |||
六、其他收入 | 七、文化體育與傳媒支出 | 140.10 | 商品和服務(wù)支出 | 76.00 | |
八、社會保障和就業(yè)支出 | 對個人和家庭的補助 | ||||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 對企事業(yè)單位的補貼 | ||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 贈與 | ||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 債務(wù)利息支出 | ||||
十二、農(nóng)林水支出 | 基本建設(shè)支出 | ||||
十三、交通運輸支出 | 其他資本性支出 | ||||
十四、資源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 三、上繳上級支出 | ||||
十六、金融支出 | 四、經(jīng)營支出 | ||||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 五、對附屬單位補助支出 | ||||
十八、國土海洋氣象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 4.66 | ||||
二十、糧油物資儲備支出 | |||||
二十一、國債還本付息支出 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
本年收入合計 | 144.76 | 本年支出合計 | 144.76 | 本年支出合計 | 144.76 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 結(jié)余分配 | 結(jié)余分配 | |||
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.000241 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0 |
其中:財政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn) | |||||
非財政撥款資金結(jié)余 | |||||
收入總計 | 144.76 | 支出總計 | 144.76 | 支出總計 | 144.76 |
注:本表反映部門本年度總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況
2、公共預(yù)算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)
西安市高陵區(qū)新聞宣傳中心2015年度公共預(yù)算財政撥款支出決算表 (按支出功能分類,功能科目到項級) | |||||
單位:萬元 | |||||
支出功能分類 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||
合 計 | 144.76 | 68.76 | 76.00 | ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 140.10 | 64.10 | 76.00 | |
20705 | 新聞出版 | 140.10 | 64.10 | 76.00 | |
2070501 | 行政運行 | 19.58 | 19.58 | ||
2070502 | 一版行政管理事務(wù) | 8.00 | 8.00 | ||
2070505 | 出版發(fā)行 | 68.00 | 68.00 | ||
2070599 | 其他新聞出版支出 | 44.52 | 44.52 | ||
221 | 住房保障支出 | 4.66 | 4.66 | ||
22102 | 住房改革支出 | 4.66 | 4.66 | ||
2210201 | 住房公積金 | 4.66 | 4.66 | ||
3、公共預(yù)算財政撥款支出決算表(按支出經(jīng)濟分類)
西安市高陵區(qū)新聞宣傳中心2015年度公共預(yù)算財政撥款支出決算表 (按支出經(jīng)濟分類) | |||||
單位:萬元 | |||||
支出經(jīng)濟分類科目編碼 | 支出經(jīng)濟分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 |
合計 | 144.76 | 68.76 | 76.00 | ||
301 | 工資福利支出 | 61.93 | 61.93 | ||
30101 | 基本工資 | 17.86 | 17.86 | ||
30102 | 津貼補貼 | ||||
30103 | 獎金 | 8.54 | 8.54 | ||
30104 | 社會保障費 | 4.63 | 4.63 | ||
30105 | 伙食補助費 | ||||
30106 | 績效工資 | 30.90 | 30.90 | ||
30107 | 其他工資福利支出 | ||||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 78.17 | 2.17 | 76.00 | |
30201 | 辦公費 | 2.68 | 1.83 | 0.85 | |
30202 | 印刷費 | 30.13 | 30.13 | ||
30203 | 咨詢費 | ||||
30204 | 手續(xù)費 | ||||
30205 | 水費 | 0.17 | 0.17 | ||
30206 | 電費 | 0.13 | 0.13 | ||
30207 | 郵電費 | 11.59 | 0.04 | 11.55 | |
30208 | 取暖費 | ||||
30209 | 物業(yè)管理費 | ||||
30210 | 差旅費 | ||||
30211 | 因公出國(境)費 | ||||
30212 | 維修(護)費 | 0.085 | 0.085 | ||
30213 | 租賃費 | ||||
30214 | 會議費 | ||||
30215 | 培訓(xùn)費 | 0.17 | 0.17 | ||
30216 | 公務(wù)接待費 | ||||
30217 | 專用材料費 | ||||
30218 | 被裝購置費 | ||||
30219 | 專用燃料費 | ||||
30220 | 勞務(wù)費 | 23.53 | 23.53 | ||
30221 | 委托業(yè)務(wù)費 | ||||
30222 | 工會經(jīng)費 | ||||
30223 | 福利費 | ||||
30224 | 公務(wù)用車運行維護費 | 8.6 | 8.60 | ||
30225 | 其他交通費用 | ||||
30226 | 其他商品和服務(wù)支出 | 1.1 | 1.1 | ||
303 | 對個人和家庭的補助 | 4.66 | 4.66 | ||
30301 | 離休費 | ||||
30302 | 退職費 | ||||
30303 | 撫恤金 | ||||
30304 | 生活補助 | ||||
30305 | 醫(yī)療費 | ||||
30306 | 獎勵金 | ||||
30307 | 住房公積金 | 4.66 | 4.66 | ||
30308 | 其他對個人和家庭的補助支出 | ||||
309 | 基本建設(shè)支出 | ||||
30901 | 房屋建筑物購建 | ||||
310 | 其他資本性支出 | ||||
31001 | 房屋建筑物購建 | ||||
31002 | 辦公設(shè)備購置 | ||||
31003 | 專用設(shè)備購置 | ||||
31004 | 大型修繕 | ||||
31005 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | ||||
31006 | 公務(wù)用車購置 | ||||
31007 | 其他交通工具購置 | ||||
31008 | 其他資本性支出 | ||||
4、公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出表
**單位 | 公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出 | |||||
小 計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行維護費 | 公務(wù)接待費 | |||
小計 | 公務(wù)用車運行維護費 | 公務(wù)用車購置 | ||||
8.6 | 0 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | |
補充資料: | ||||||
1.因公出國(境)團組情況:2015年度本單位組織出國(境)團組 0 個;參加其他單位組織的出國(境)團組 0 個; 本單位全年因公出國(境)累計 0 人次。 | ||||||
2.公務(wù)用車購置及保有情況:2015年度本單位購置公務(wù)用車 0輛;年末公務(wù)用車保有量 2 輛。 | ||||||
3.公務(wù)接待有關(guān)情況:2015年度公務(wù)接待累計0批次 ,公務(wù)接待累計0人 。 | ||||||
三、2015年度部門決算情況說明
(一)2015年度收入支出決算總體情況
1、收入總計144.76萬元。包括:
(1)公共預(yù)算財政撥款收入144.76萬元,為區(qū)級財政當年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款。
(2)政府性基金收入0萬元,為區(qū)級財政當年撥付0安排的支出。
(3)其他收入0元,為預(yù)算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。其中:
①利息收入0萬元。
②本級橫向財政撥款0萬元。其中:局機關(guān)0萬元,**二級單位0萬元,**二級單位0萬元。
③從非本級財政部門取得財政撥款0萬元。
④其他款項0萬元。其中****項目0萬元,****項目0萬元,****項目0萬元。
(4)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.000241萬元,為以前年度尚未列支,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
2、支出總計144.76萬元,包括:
(1)基本支出68.76萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出61.93萬元,對個人和家庭的補助支出 4.66 萬元,商品和服務(wù)支出 2.17 萬元。
(2)項目支出76萬元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的支出,包括對個人和家庭的補助支出0萬元,商品和服務(wù)支出76 萬元,基本建設(shè)支出0萬元,其他資本性支出0萬元,
(3)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(二)公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1、公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2015年度公共預(yù)算財政撥款支出144.76萬元,其中:基本支出68.76萬元,項目支出 76.00 萬元。
2、公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
基本支出68.76萬元,其中人員經(jīng)費66.59萬元,日常公用經(jīng)費2.17萬元;
項目支出76.00萬元:
(1)一般行政管理事務(wù) 8萬元;
(2)出版發(fā)行支出,68萬元;
(三)公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況
2015年公共預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出8.6萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)用車運行維護費8.6萬元,公務(wù)接待費0萬元。
1、因公出國(境)費用支出情況
2015年度我單位無因公出國。
2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況
2015年購置車輛0臺,經(jīng)費支出8.6萬元,主要用于深入全區(qū)各鎮(zhèn)街進行新聞采訪報道。
3、公務(wù)接待費支出情況
公務(wù)接待費用支出0萬元,其中:
(1)外事接待0批0人(次),支出0萬元;
(2)接待檢查工作組0批0人(次),支出0萬元;
(3)接待上級及兄弟單位調(diào)研考察0批人(次),支出0萬元;
(4)外出工作誤餐及協(xié)調(diào)支出0批0人(次),支出0萬元。