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一、安全生產監督管理局單位概況
(一)高陵區安監局主要職責
1、研究安全生產重大政策措施并向區政府提出建議;
2、依法對生產經營單位進行監督檢查;
3、依法對作業場所職業危害進行監督管理;
4、依法對安委會成員單位例行職責情況進行綜合監督;
5、負責生產經營單位安全生產(經營)許可證審查發放工作;
6、依法對新、改、擴建工程項目的安全設施“三同時”進行監督管理;
7、依法對生產經營單位主要負責人、安全生產管理人員、特種作業人員進行安全法律法規教育培訓(委托中介機構培訓,安監局只負責組織人員參加);
8、負責組織縣級生產事故應急救援預案的編制和演練工作;
9、對重大危險源和重大事故隱患治理工作實施監督;
10、依法對生產安全事故進行調查處理。
(二)安監局的決算單位構成
安監局全系統設行政單位 1 個;事業單位 1 個,其中:參照公務員管理事業單位 0 個、財政補助事業單位 1 個、經費自理事業單位 0 個。納入2015年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:
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序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
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01 |
西安市高陵區安全生產監督管理局 |
行政全額撥款單位 |
|
02 |
西安市高陵區安全生產執法監察大隊(二級) |
事業全額撥款單位 |
二、2015年度部門決算表
(一)部門決算收支總表
西安市高陵區安全生產監督管理局2015年部門決算收支總表
單位:元
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項目 |
決算數 |
項目(按功能分類) |
決算數 |
項目(按支出性質和經 濟分類) |
決算數 |
|
一、財政撥款收入 |
6,346,901.70 |
一、一般公共服務支出 |
一、基本支出 |
3,806,901.7 |
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其中:政府性基金預算財政撥款 |
二、外交支出 |
人員經費 |
3,608,901.7 |
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|
二、上級補助收入 |
三、國防支出 |
日常公用經費 |
198,000 |
||
|
三、事業收入 |
四、公共安全支出 |
二、項目支出 |
2,588,849.39 |
||
|
四、經營收入 |
五、教育支出 |
基本建設類項目 |
|||
|
六、科學技術支出 |
行政事業類項目 |
2,588,849.39 |
|||
|
七、文化體育與傳媒支出 |
三、上繳上級支出 |
||||
|
八、社會保障和就業支出 |
四、經營支出 |
||||
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九、醫療衛生與計劃生育支出 |
五、對附屬單位補助支出 |
||||
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十、節能環保支出 |
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十一、城鄉社區支出 |
支出經濟分類 |
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|
十二、農林水支出 |
基本支出和項目支出合計 |
6,395,751.09 |
|||
|
十三、交通運輸支出 |
工資福利支出 |
3,370,846.58 |
|||
|
十四、資源勘探信息等支出 |
商品和服務支出 |
2,764,509.39 |
|||
|
十五、商業服務業等支出 |
對個人和家庭的補助 |
238,055.12 |
|||
|
十六、金融支出 |
對企事業單位的補貼 |
||||
|
十七、援助其他地區支出 |
債務利息支出 |
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十八、國土海洋氣象等支出 |
基本建設支出 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
其他資本性支出 |
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|
二十、糧油物資儲備支出 |
其他支出 |
||||
|
二十一、其他支出 |
|||||
|
二十二、債務還本支出 |
|||||
|
二十三、債務付息支出 |
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本年收入合計 |
6,346,901.70 |
本年支出合計 |
6,395,751.09 |
||
|
用事業基金彌補收支差額 |
結余分配 |
||||
|
年初結轉和結余 |
366,218.72 |
交納所得稅 |
|||
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基本支出結轉 |
提取職工福利基金 |
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|
項目支出結轉和結余 |
轉入事業基金 |
||||
|
經營結余 |
其他 |
||||
|
年末結轉和結余 |
|||||
|
基本支出結轉 |
|||||
|
項目支出結轉和結余 |
317,369.33 |
||||
|
經營結余 |
|||||
|
收入總計 |
6,713,120.42 |
支出總計 |
6,713,120.42 |
||
(二)部門決算收入總表西安市高陵區安全生產監督管理局
2015年部門決算收入總表
單位:元
|
單位 序號 |
單位 名稱 |
合計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金撥款 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
1 |
安監局 |
6,346,901.7 |
6,346,901.7 |
||||||
|
2 |
(三)部門決算支出總表
西安市高陵區安監局2015年部門決算支出總表
單位:元
|
單位 序號 |
單位 名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
1 |
安監局 |
6395,751.09 |
3806,901.7 |
2588,849.39 |
|||
|
2 |
(四)部門決算一般公共預算支出明細表(按支出功能分類)
西安市高陵區安監局2015年部門決算一般公共預算支出明細表
單位:元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
||
|
類 |
款 |
項 |
|||||
|
215 |
06 |
安全生產監管 |
6395,751.09 |
3,806,901.7 |
2,588,849.39 |
||
|
215 |
06 |
01 |
行政運行 |
1,798,037.9 |
1,798,037.9 |
||
|
215 |
06 |
099 |
其他安全生產監管支出 |
1,770,808.68 |
1,770,808.68 |
||
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
238,055.12 |
238,055.12 |
||
|
215 |
06 |
02 |
一般行政管理事務 |
200,000 |
200,000 |
||
|
215 |
06 |
05 |
安全監管監察專項 |
2366,509.39 |
2366,509.39 |
||
(五)部門決算一般共公告預算支出明細表(按支出經濟分類)
西安市高陵區安監局2015年部門決算一般公共預算支出明細表
單位:元
|
支出經濟分類科目編碼 |
支出經濟分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
|
301 |
工資福利支出 |
3370,846.58 |
3,370,846.58 |
||
|
30101 |
基本工資 |
971,948 |
971,948 |
||
|
30102 |
津貼補貼 |
561,822.5 |
561,822.5 |
||
|
30103 |
獎金 |
463,801 |
463,801 |
||
|
30104 |
社會保障費 |
296,835.08 |
296,835.08 |
||
|
30106 |
伙食補助費 |
||||
|
30107 |
績效工資 |
1,076,440 |
1,076,440 |
||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
||||
|
302 |
商品和服務支出 |
||||
|
30201 |
辦公費 |
565,944.99 |
198,000 |
367,944.99 |
|
|
30202 |
印刷費 |
678,626.09 |
678,626.09 |
||
|
30203 |
咨詢費 |
||||
|
30204 |
手續費 |
353 |
353 |
||
|
30205 |
水費 |
1146.5 |
1,146.50 |
||
|
30206 |
電費 |
24112.23 |
24,112.23 |
||
|
30207 |
郵電費 |
20000 |
20,000 |
||
|
30208 |
取暖費 |
||||
|
30209 |
物業管理費 |
||||
|
30211 |
差旅費 |
4050 |
4050 |
||
|
30212 |
因公出國(境)費 |
||||
|
30213 |
維修(護)費 |
230,511.66 |
230,511.66 |
||
|
30214 |
租賃費 |
280,000 |
280,000 |
||
|
30215 |
會議費 |
10,000 |
10,000 |
||
|
30216 |
培訓費 |
110,000 |
110,000 |
||
|
30217 |
公務接待費 |
15,217 |
15,217 |
||
|
30218 |
專用材料費 |
||||
|
30226 |
勞務費 |
311,980 |
311,980 |
||
|
30227 |
委托業務費 |
||||
|
30228 |
工會經費 |
||||
|
30229 |
福利費 |
||||
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
361,858.01 |
361,858.01 |
||
|
30239 |
其他交通費用 |
||||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
150,709.91 |
150,709.91 |
||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
||||
|
30301 |
離休費 |
||||
|
30302 |
退休費 |
||||
|
30303 |
撫恤金 |
||||
|
30304 |
生活補助 |
||||
|
30305 |
醫療費 |
||||
|
30306 |
獎勵金 |
||||
|
30307 |
住房公積金 |
238,055.12 |
238,055.12 |
||
|
30307 |
購房補貼 |
||||
|
30308 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
||||
|
310 |
其他資本性支出 |
||||
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
||||
|
31002 |
辦公設備購置 |
22,340 |
22,340.00 |
||
|
31003 |
專用設備購置 |
||||
|
31005 |
基礎設施建設 |
||||
|
31006 |
大型修繕 |
||||
|
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
||||
|
31008 |
物資儲備 |
||||
|
31009 |
土地補償 |
||||
|
31010 |
安置補助 |
||||
|
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
||||
|
31013 |
公務用車購置 |
||||
|
31019 |
其他交通工具購置 |
||||
|
31099 |
其他資本性支出 |
||||
|
合計 |
6395,751.01 |
3,806,901.7 |
2,588,849.39 |
||
(六)部門決算政府性基金收支表(無)
(七)部門決算政府采購情況表(無)
(八)部門決算一般公共預算撥款“三公“經費支出表
西安市高陵區安監局全系統2015年度部門決算一般公共預算撥款“三公“經費支出表
單位:元
|
單位名稱 |
財政撥款安排的“三公“經費 |
|||||
|
小計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
|||
|
小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置費 |
||||
|
安監局 |
290,000 |
0 |
290,000 |
280,000 |
0 |
10,000 |
|
補充:因區安委辦設在我局,承擔全區的安全突發事件應急組織,因此執法車輛必需24小時待命,用油量需要保證。 |
||||||
|
1.因公出國(境)團組情況:2015年度本單位組織出國(境)團組 0個;參加其他單位組織的出國(境)團組0個; 本單位全年因公出國(境)累計0人次。 |
||||||
|
2.公務用車購置及保有情況:年末公務用車保有量7輛。 |
||||||
|
3.公務接待有關情況:2015年度公務接待累計20批次 ,公務接待累計119人 。 |
||||||
三、西安市高陵區安監局2015年度部門決算情況說明
(一)2015年度收入支出決算總體情況
1、收入總計6,346,901.7元。包括:
(1)公共預算財政撥款收入6,346,901.7元,為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。
(2)事業收入0元,為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入,如0
(3)其他收入0元,為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
(4)用事業基金彌補收支差額0元。
(5)上年結轉和結余366,218.72元,為以前年度尚未列支,結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金(其中包括基建未決算款0元,實際結轉和結余366,218.72元)。
2、支出總計6,395,751.09元。包括:
(1)基本支出3,806,901.7元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:人員經費3,370,846.58元,日常公用經費198,000元。
(2)項目支出2,588,849.39元,主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括車輛運行維護、安全生產宣傳廣告宣傳,制作展板勞務費、印刷安全生產法規宣傳冊、宣傳書籍等。
(3)結余分配0元,主要是0。
(4)年末結轉和結余317,369.33元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。(其中包括基建未決算款,0元,實際結轉和結余317,369.33元)
(二)公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2015年度公共預算財政撥款支出6,395,751.09元,其中:基本支出3,806,901.7元,項目支出2,588,849.39元。
2、公共預算財政撥款支出決算具體情況(按支出功能科目具體描述)。
(1)行政運行1,798,037.90元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出。
(2)一般行政管理事務200,000元。是指履行安全生產一般管理事務應急救援及安全生產隱患排查治理及安全生產大檢查等業務支出。
(三)公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況
2015年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出290,000元,其中,因公出國(境)費用0元,公務用車運行維護費280,000元,公務接待費10,000元。
1、因公出國(境)費用支出情況
2015年度我局因公出國實際支出0元,較去年同比減少0元;因公參加其他單位出國(境)團組共0批,0人次,團組批次和人數較上年0
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
2015年車輛購置支出 0元,主要購置0用車;發生公務用車運行維護支出280,000元,較去年同比下降-30%。
3、公務接待費支出情況
公務接待費用支出10,000元,較去年同比下降-50%,累計接待20批次、119人次。