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西安市高陵區(qū)地震監(jiān)測中心
(原西安市高陵區(qū)地震辦公室)
2019年度部門決算公開
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部門主要負責(zé)人審簽情況:已審簽
目錄
第一部分部門概況
一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機構(gòu)
二、部門決算單位構(gòu)成
三、部門人員情況
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算總表
三、支出決算總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況說明
(二)財政撥款支出決算具體情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
(三)培訓(xùn)費支出情況說明
(四)會議費支出情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況說明
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果
(三)部門決算中整體支出績效自評結(jié)果
十一、其他重要事項說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
(二)政府采購支出情況說明
(三)國有資產(chǎn)占用及購置情況說明
第四部分專業(yè)名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機構(gòu)
(一)主要職責(zé)
1、負責(zé)貫徹執(zhí)行、組織實施國家和省、市、縣制定的防震減災(zāi)工作方針、政策、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定,統(tǒng)一管理全區(qū)的防震減災(zāi)工作。
2、依照《中華人民共和國防震減災(zāi)法》和《陜西省防震減災(zāi)條例》的規(guī)定,監(jiān)督檢查防震減災(zāi)的有關(guān)工作。
3、編制并組織實施全區(qū)防震減災(zāi)事業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,管理監(jiān)督防震減災(zāi)業(yè)務(wù)經(jīng)費和專項資金的使用。
4、承擔(dān)全區(qū)的地震監(jiān)測預(yù)報工作;會同有關(guān)部門為區(qū)政府?dāng)M定全區(qū)破壞性地震應(yīng)急預(yù)案與綜合防御措施;負責(zé)震情速報和地震災(zāi)情速報;保證地震觀測資料、觀測數(shù)據(jù)的及時上報;會同有關(guān)部門做好地震次生災(zāi)害防御和防災(zāi)工作;管理和組織實施全區(qū)地震災(zāi)害損失評估工作,參與地震災(zāi)區(qū)重建工作。
5、管理執(zhí)行全區(qū)以地震動參數(shù)和烈度表述的抗震設(shè)防標(biāo)準(zhǔn);審定區(qū)以下建設(shè)項目場地的抗震設(shè)防確認;指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)重大工程、可能發(fā)生次生災(zāi)害工程及重要設(shè)施的抗震設(shè)防工作。
6、推進地震科技現(xiàn)代化,組織地震科學(xué)技術(shù)成果的推廣運用。
7、會同有關(guān)部門開展防震減災(zāi)宣傳教育工作,普及防震減災(zāi)知識,增強全社會的防震減災(zāi)意識,提高公民在地震災(zāi)害中自救、互救能力;負責(zé)調(diào)查全區(qū)有感地震和落實宏觀地震異常;及時處理地震謠言、地震誤傳等突發(fā)事件,做好穩(wěn)定社會工作。
8、承擔(dān)區(qū)政府和市地震局交辦的其他事項。
(二)內(nèi)設(shè)機構(gòu)
根據(jù)西安市高陵區(qū)機構(gòu)改革方案,西安市高陵區(qū)地震監(jiān)測中心為西安市高陵區(qū)應(yīng)急管理局所屬事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)科室包括:綜合科、監(jiān)測預(yù)報科、震害防御科。
二、西安市高陵區(qū)地震監(jiān)測中心決算單位構(gòu)成
納入2019年度本部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位共1個。
| 序號 | 單位名稱 |
| 1 | 西安市高陵區(qū)地震監(jiān)測中心(事業(yè)) |
三、部門人員情況
截止2019年底,西安市高陵區(qū)地震監(jiān)測中心事業(yè)編制12人;實有人員15人,其中事業(yè)15人,單位管理的離退休人員6人。

第二部分2019年度部門決算表
| 序號 | 內(nèi) 容 | 是否空表 | 表格為空的理由 |
| 表1 | 收入支出決算總表 | 否 | |
| 表2 | 收入決算表 | 否 | |
| 表3 | 支出決算表 | 否 | |
| 表4 | 財政撥款收入支出決算總表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(按功能分類科目) | 否 | |
| 表6 | 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(按經(jīng)濟分類科目) | 否 | |
| 表7 | 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出決算表 | 是 | 無“三公”經(jīng)費收入支出 |
| 表8 | 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | 是 | 無基金收入支出 |
收入支出決算總表
公開01表
編制部門:西安市高陵區(qū)地震監(jiān)測中心金額單位:萬元
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
| 1.一般公共預(yù)算財政撥款 | 154.04 | 1.一般公共服務(wù)支出 | |
| 2.政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2.外交支出 | ||
| 3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 3.國防支出 | ||
| 4.上級補助收入 | 4.公共安全支出 | ||
| 5.事業(yè)收入 | 5.教育支出 | ||
| 6.經(jīng)營收入 | 6.科學(xué)技術(shù)支出 | ||
| 7.附屬單位上繳收入 | 7.文化旅游體育與傳媒支出 | 3.00 | |
| 8.其他收入 | 8.社會保障和就業(yè)支出 | ||
| 9.衛(wèi)生健康支出 | |||
| 10.節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| 11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
| 12.農(nóng)林水支出 | |||
| 13.交通運輸支出 | |||
| 14.資源勘探信息等支出 | |||
| 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
| 16.金融支出 | |||
| 17.援助其他地區(qū)支出 | |||
| 18.自然資源海洋氣象等支出 | |||
| 19.住房保障支出 | 9.52 | ||
| 20.糧油物資儲備支出 | |||
| 21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 147.04 | ||
| 22.其他支出 | |||
| 本年收入合計 | 本年支出合計 | ||
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 結(jié)余分配 | ||
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 5.52 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |
| 收入總計 | 159.56 | 支出總計 | 159.56 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
收入決算表
公開02表
編制部門:西安市高陵區(qū)地震監(jiān)測中心金額單位:萬元
| 項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中:教育 收費 | ||||||
| 合 計 | 154.04 | 154.04 | |||||||
| 224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 144.52 | 144.52 | ||||||
| 22405 | 地震事務(wù) | 144.52 | 144.52 | ||||||
| 2240507 | 地震應(yīng)急救援 | 7.24 | 7.24 | ||||||
| 2240550 | 地震事業(yè)機構(gòu) | 132.97 | 132.97 | ||||||
| 2240599 | 其他地震事務(wù)支出 | 4.31 | 4.31 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 9.52 | 9.52 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 9.52 | 9.52 | ||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 9.52 | 9.52 |
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
支出決算表
公開03表
編制部門:西安市高陵區(qū)地震監(jiān)測中心金額單位:萬元
| 項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
| 合 計 | 159.56 | 145.02 | 14.54 | ||||
| 224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 147.04 | 135.50 | 11.54 | |||
| 22405 | 地震事務(wù) | 147.04 | 135.50 | 11.54 | |||
| 2240507 | 地震應(yīng)急救援 | 7.24 | 7.24 | ||||
| 2240550 | 地震事業(yè)機構(gòu) | 135.50 | 135.50 | ||||
| 2240599 | 其他地震事務(wù)支出 | 4.31 | 4.31 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 9.52 | 9.52 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 9.52 | 9.52 | ||||
| 2210201 | 住房公積金 | 9.52 | 9.52 | ||||
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 3 | 3 | ||||
| 20702 | 文物 | 3 | 3 | ||||
| 2070205 | 博物館 | 3 | 3 |
注:本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制部門:西安市高陵區(qū)地震監(jiān)測中心金額單位:萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項 目 | 決算數(shù) | 項 目 | 合 計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
| 1.一般公共預(yù)算財政撥款 | 159.56 | 1.一般公共服務(wù)支出 | 159.56 | 159.56 | |
| 2.政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2.外交支出 | ||||
| 3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 3.國防支出 | ||||
| 4.公共安全支出 | |||||
| 5.教育支出 | |||||
| 6.科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
| 7.文化旅游體育與傳媒支出 | 3 | 3 | |||
| 8.社會保障和就業(yè)支出 | |||||
| 9.衛(wèi)生健康支出 | |||||
| 10.節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
| 11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
| 12.農(nóng)林水支出 | |||||
| 13.交通運輸支出 | |||||
| 14.資源勘探信息等支出 | |||||
| 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
| 16.金融支出 | |||||
| 17.援助其他地區(qū)支出 | |||||
| 18.自然資源海洋氣象等支出 | |||||
| 19.住房保障支出 | 9.52 | 9.52 | |||
| 20.糧油物資儲備支出 | |||||
| 21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 147.04 | 147.04 | |||
| 22.其他支出 |
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 決算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
| 本年收入合計 | 154.04 | 本年支出合計 | 159.56 | 159.56 | |
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 5.52 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 5.52 | ||||
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | |||||
| 收入總計 | 159.56 | 支出總計 | 159.56 | 159.56 |
編制部門:西安市高陵區(qū)地震監(jiān)測中心金額單位:萬元
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
(按功能分類科目)
公開05表
編制部門:西安市高陵區(qū)地震監(jiān)測中心金額單位:萬元
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||
| 合計 | 159.56 | 145.02 | 138.21 | 6.81 | 14.54 | ||
| 224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 147.04 | 135.50 | 128.68 | 6.81 | 11.54 | |
| 22405 | 地震事務(wù) | 147.04 | 135.50 | 128.68 | 6.81 | 11.54 | |
| 2240507 | 地震應(yīng)急救援 | 7.24 | 7.24 | ||||
| 2240550 | 地震事業(yè)機構(gòu) | 135.50 | 135.50 | 128.68 | 6.81 | ||
| 2240599 | 其他地震事務(wù)支出 | 4.30 | 4.30 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |||
| 2210201 | 住房公積金 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |||
| 207 | 文化旅游體育傳媒支出 | 3 | 3 | ||||
| 20702 | 文物 | 3 | 3 | ||||
| 2070205 | 博物館 | 3 | 3 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
(按經(jīng)濟分類科目)
公開06表
| 項 目 | 本年支出合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | 備注 | |
| 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
| 合 計 | 145.02 | 138.21 | 6.81 | ||
| 301 | 工資福利支出 | 138.21 | 138.21 | ||
| 30101 | 基本工資 | 46.20 | 46.20 | ||
| 30102 | 津貼補貼 | 58.84 | 58.84 | ||
| 30107 | 績效工資 | 3 | 3 | ||
| 30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 16.49 | 16.49 | ||
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 4.16 | 4.16 | ||
| 30113 | 住房公積金 | 9.52 | 9.52 | ||
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 6.81 | 6.81 | ||
| 30201 | 辦公費 | 1.25 | 1.25 | ||
| 30205 | 水費 | 0.08 | 0.08 | ||
| 30206 | 電費 | 1.27 | 1.27 | ||
| 30207 | 郵電費 | 0.52 | 0.52 | ||
| 30211 | 差旅費 | 0.66 | 0.66 | ||
| 30214 | 租賃費 | 0.16 | 0.16 | ||
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 0.95 | 0.95 | ||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 1.91 | 1.91 |
編制部門:西安市高陵區(qū)地震監(jiān)測中心金額單位:萬元
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費
及會議費、培訓(xùn)費支出決算表
公開07表
編制部門:西安市高陵區(qū)地震監(jiān)測中心金額單位:萬元
| 項 目 | 一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費 | 會議費 | 培訓(xùn)費 | |||||
| 小計 | 因公出國(境)費用 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車購置及運行維護費 | |||||
| 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行維護費 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 預(yù)算數(shù) | ||||||||
| 決算數(shù) |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費的預(yù)算數(shù)和實際支出。預(yù)算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開08表
編制部門:西安市高陵區(qū)地震監(jiān)測中心金額單位:萬元
| 項 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 合 計 | |||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
1、2019年度收入159.56萬元,2018年度收入165.99萬元,收入比上年減少6.43萬元;2019年度支出159.56萬元,2018年支出160.47萬元,支出比上年增加0.91萬元,收入減少原因是2019年度項目減少,支出增加原因是2018年人員工資增加。
2、2019年度收入情況,一般公共預(yù)算收入159.56萬元,2018年度收入165.99萬元,收入比上年減少6.43萬元;收入減少原因是2019年度項目減少。
3、2019年度支出情況,2019年度支出159.56萬元,2018年支出160.47萬元,支出比上年增加0.91萬元,支出增加原因是2018年人員工資增加。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計159.56萬元,其中:財政撥款收入154.04萬元,占收入97%,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.52萬元,占收入3%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計159.56萬元,其中:基本支出145.02萬元,占91%;項目支出14.54萬元,占9%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入共159.56萬元,比上年減少6.43萬元,主要增減原因是2019年項目減少。
2019年度財政撥款支出共159.56萬元,比上年增加0.91萬元,主要增減原因是2018年人員工資增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度財政撥款支出159.56萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出減少6.43萬元,減少4%,主要原因是2019年項目減少。
(二)財政撥款支出決算具體情況說明。
1、2019年度事業(yè)運行145.02萬元,包括人員經(jīng)費138.21萬元,公用經(jīng)費6.81萬元。
2、地震事務(wù)14.54萬元。是地震應(yīng)急避難場所及地震應(yīng)急指揮平臺地震博物館等日常業(yè)務(wù)支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出145.02萬元,包括:人員經(jīng)費支出138.21萬元和公用經(jīng)費支出6.81萬元。
人員經(jīng)費138.21萬元,主要包括基本工資46.2萬元、津貼補貼58.84萬元,績效工資3萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險16.49萬元、職工基本醫(yī)療保險4.16萬元,住房公積金9.52萬元。
公用經(jīng)費6.81萬元,主要包括辦公費1.25萬元,水費費0.08萬元,電費1.27萬元,郵電費0.52萬元,差旅費0.66萬元,租賃費0.16萬元,工會費0.95萬元,其他商品和服務(wù)支出1.91萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度無“三公”經(jīng)費支出。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
1.因公出國(境)支出情況說明。
2019年度無因公出國(境)支出
2.公務(wù)用車購置費用支出情況說明。
2019年度購置車輛0臺,預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元(如沒有支出填0),完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少(增加)0萬元。
3.公務(wù)用車運行維護費用支出情況說明。
2019年度公務(wù)用車運行維護費預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少(增加)0萬元,主要原因是車輛已報廢,故無此項支出。
4.公務(wù)接待費支出情況說明。
2019年度公務(wù)接待0批次,0人次,預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元(如沒有支出填0),完成預(yù)算的0%。
(三)培訓(xùn)費支出情況說明。
2019年度培訓(xùn)費預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。
(四)會議費支出情況說明。
2019年度會議費預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況說明
本部門無政府性基金決算收支,并已公開空表
九、國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出情況說明
本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支
十、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,地震監(jiān)測中心組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中經(jīng)費類項目3個,共涉及資金14.54萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%,整體評價良好。
| 財政項目支出績效自評表 | ||||||||
| (2019年度) | ||||||||
| 項目名稱 | 地震避難場所和其他地震事務(wù)及博物館項目 | |||||||
| 主管部門 | 高陵區(qū)應(yīng)急管理局 | 實施單位 | 高陵區(qū)地震監(jiān)測中心 | |||||
| 項目資金 | 14.54萬元 | 年初 預(yù)算數(shù) | 全年 預(yù)算數(shù) | 全年 執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |
| 年度資金總額(萬元) | 14.54萬 | 14.54 | 14.54 | 10 | 100 | 91 | ||
| 其中:當(dāng)年財政撥款 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | — | 100 | — | ||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 3 | 3 | 3 | — | 100 | — | ||
| 其他資金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||
| 年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | ||||||
| 項目資金能及時到位,地震科普知識宣傳及應(yīng)急避難場所工作順利進行,并產(chǎn)生相應(yīng)的投入、產(chǎn)出、社會、經(jīng)濟、環(huán)境效益。一是加大了地震宣傳力度,提高地震科普知識的知曉率,利用防震減災(zāi)科普館加強了地震科普的宣傳力度。較好完成地震各項事務(wù),為高陵區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展提供了強有力的安全保障。 | 通過項目實施加大了應(yīng)急避難場所提升,按照“六進”的要求,利用科普館和進學(xué)校、進社區(qū)等宣傳手段,有效提升了地震科普知識的知曉率。 | |||||||
| 績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1: | 地震宣傳彩頁2萬張、自救互局叢書3萬套等 | 已完成 | 5 | 5 | 0 | |
| 指標(biāo)2: | 發(fā)放宣傳資料5萬套 | 已完成 | 5 | 5 | ||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1: | 全部發(fā)放到學(xué)校、社區(qū)和群眾手中 | 98% | 10 | 8 | 偏遠學(xué)校和社區(qū)未發(fā)放到位 | ||
| 指標(biāo)2: | 全年宣傳不少于100次 | 100% | 10 | 10 | ||||
| 時效指標(biāo) | 指標(biāo)1: | 資金全部到位 | 100% | 10 | 10 | |||
| 指標(biāo)2: | 資金全部用于科普宣傳和避難場所提升 | 100% | 10 | 10 | ||||
| 成本指標(biāo) | 指標(biāo)1: | 14.54萬元 | 100% | 10 | 10 | |||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | 指標(biāo)1: | 加強科普宣傳力度,確保群眾對地震知識的知曉率 | 100% | 5 | 5 | ||
| 社會效益指標(biāo) | 指標(biāo)1: | 宣傳力度很大,群眾滿意度高 | 99% | 5 | 5 | |||
| 生態(tài)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1: | 加強科普宣傳,確保群眾對地震知識的知曉率 | 99% | 5 | 3 | 偏遠學(xué)校加強宣傳 | ||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 指標(biāo)1: | 加強科普宣傳,確保群眾對地震知識的知曉率 | 99% | 5 | 4 | 偏遠社區(qū)加強宣傳 | ||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1: | 群眾基本滿意 | 99% | 10 | 8 | 加強宣傳力度 | |
| 指標(biāo)2: | 宣傳全覆蓋 | 99% | 10 | 8 | 偏遠學(xué)校和社區(qū)加強宣傳 | |||
| 總分 | 100 | 91 |
十一、其他重要事項說明
(一)事業(yè)運行經(jīng)費支出情況說明。
2019年度事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算為6.81萬元,支出決算為6.81萬元,完成預(yù)算的100%。
(二)政府采購支出情況說明。
本部門2019年度無政府采購支出
(三)國有資產(chǎn)占用及購置情況說明。
截至2019年末,本部門機關(guān)及所屬單位共有車輛1輛,已報廢。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套);單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。2019年當(dāng)年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套);購置單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
第四部分專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指地震監(jiān)測中心人員工資及養(yǎng)老保障、住房等支出。
2.項目支出:指地震應(yīng)急避難場所經(jīng)費及防震減災(zāi)博物館運轉(zhuǎn)經(jīng)費。