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          西安市高陵區(qū)姬家中心小學2019年度部門決算

          保密審查情況:已審核

          部門主要負責人審簽情況:已審簽

          目 錄

          第一部分 部門概況

          一、部門主要職責及內設機構

          二、部門決算單位構成

          三、部門人員情況

          第二部分 2019年度部門決算表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算總表

          三、支出決算總表

          四、財政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預算財政撥款支出決算表

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

          八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          第三部分 2019年度部門決算情況說明

          一、收入支出決算總體情況說明

          二、收入決算情況說明

          三、支出決算情況說明

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

          五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          (一)財政撥款支出決算總體情況說明

          (二)財政撥款支出決算具體情況說明

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

          (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

          (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

          (三)培訓費支出情況說明

          (四)會議費支出情況說明

          八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

          九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

          十、預算績效情況說明

          (一)預算績效管理工作開展情況說明

          (二)部門決算中項目績效自評結果

          (三)部門決算中整體支出績效自評結果

          十一、其他重要事項說明

          (一)機關運行經費支出情況說明

          (二)政府采購支出情況說明

          (三)國有資產占用及購置情況說明

          第四部分 專業(yè)名詞解釋

          第一部分 部門概況

          一、部門主要職責及內設機構

          (一)主要職責

          實施義務教育,促進基礎教育發(fā)展,小學學歷教育(相關社會服務)。

          (二)內設機構

          二、部門決算單位構成

          納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個:

          序號單位名稱
          1西安市高陵區(qū)姬家中心小學

          三、部門人員情況

          截至2019年底,本部門人員編制248人,其中行政編制0人、事業(yè)編制248人;實有人員169人,其中行政0人、事業(yè)169人。單位管理的離退休人員115人。

          第二部分 2019年度部門決算表

          序號內 容是否空表表格為空的理由
          表1收入支出決算總表
          表2收入決算表
          表3支出決算表
          表4財政撥款收入支出決算總表
          表5一般公共預算財政撥款支出決算表(按功能分類科目)
          表6一般公共預算財政撥款基本支出決算表(按經濟分類科目)
          表7一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表
          表8政府性基金預算財政撥款收入支出決算表2019年我單位不涉及此項資金
          收入支出決算總表





          公開01表
          編編制單位: 西安高陵區(qū)姬家中心小學
          金額單位:萬元
          收入支出

          項目決算數項目決算數
          1、一般公共預算財政撥款4,124.671、一般公共服務支出0
          2、政府性基金預算財政撥款0.002、外交支出0
          3、國有資本經營預算財政撥款03、國防支出0
          4、上級補助收入04、公共安全支出0
          5、事業(yè)收入05、教育支出4188.45
          6、經營收入06、科學技術支出0
          7、附屬單位上繳收入07、文化旅游體育與傳媒支出0
          8、其他收入0.008、社會保障和就業(yè)支出0.00


          9、衛(wèi)生健康支出0


          10、節(jié)能環(huán)保支出0.00


          11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00


          12、農林水支出0.00


          13、交通運輸支出0


          14、資源勘探信息等支出0


          15、商業(yè)服務業(yè)等支出0


          16、金融支出0


          17、援助其他地區(qū)支出0


          18、自然資源海洋氣象等支出0.00


          19、住房保障支出0.00


          20、糧油物資儲備支出0


          21、災害防治及應急管理支出0


          22、其他支出0
          本年收入合計4,124.67本年支出合計4,188.45
          用事業(yè)基金彌補收支差額0結余分配0
          年初結轉和結余63.78年末結轉和結余0
          收入總計4,188.45支出總計4,188.45
          注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。


          收入決算表




















          公開02表
          編制單位: 西安高陵區(qū)姬家中心小學





          金額單位:萬元



          項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入



          功能分類科目編碼科目名稱









          小計其中:教育收費





















          合計4,124.674,124.67








          205教育支出4,124.684,124.68







          20501教育管理事務110.55110.55







          2050199其他教育管理事務支出110.55110.55







          20502普通教育4,003.134,003.13







          2050201學前教育496.33496.33







          2050202小學教育2,702.652,702.65







          2050299其他普通教育支出804.15804.15







          20509教育費附加安排的支出11.0011.00







          2050999其他教育費附加安排的支出11.0011.00























































          注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。










          支出決算表

          公開03表

          編制單位: 西安高陵區(qū)姬家中心小學                                                金額單位:萬元

          項 目合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出

          功能分類科目編碼科目名稱






          合 計4,188.452,207.851,980.61




          205教育支出4,188.462207.851,980.61



          20501教育管理事務110.550110.55



          2050199其他教育管理事務支出110.550110.55



          20502普通教育4,066.912207.851,859.06



          2050201學前教育560.110560.11



          2050202小學教育2,702.652207.85494.80



          2050299其他普通教育支出804.150804.15



          20509教育費附加安排的支出11.00011.00



          2050999其他教育費附加安排的支出11.00011.00












          注:本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存

          在尾差。

          財政撥款收入支出決算總表

          公開04表

          編制單位: 西安高陵區(qū)姬家中心小學                                                                 金額單位:萬元

          收 入支 出



          項 目決算數項 目合 計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款
          1.一般公共預算財政撥款4,124.671.一般公共服務支出000
          2.政府性基金預算財政撥款0.002.外交支出000
          3.國有資本經營預算收入03.國防支出000


          4.公共安全支出000


          5.教育支出4188.454188.450


          6.科學技術支出000


          7.文化旅游體育與傳媒支出000


          8.社會保障和就業(yè)支出0.0000.00


          9.衛(wèi)生健康支出000


          10.節(jié)能環(huán)保支出0.000.000


          11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.000.000.00


          12.農林水支出0.000.000.00


          13.交通運輸支出000


          14.資源勘探信息等支出000


          15.商業(yè)服務業(yè)等支出000


          16.金融支出000


          17.援助其他地區(qū)支出000


          18.自然資源海洋氣象等支出0.000.000


          19.住房保障支出0.000.000


          20.糧油物資儲備支出000


          21.災害防治及應急管理支出000


          22.其他支出000

          財政撥款收入支出決算總表

          公開04表

          編制單位: 西安高陵區(qū)姬家中心小學                                                                   金額單位:萬元

          收 入支 出



          項 目決算數項 目合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款
          本年收入合計4,124.67本年支出合計4,188.454,188.450.00
          年初財政撥款結轉和結余63.78年末財政撥款結轉和結余0.000.000
          一、一般公共預 算財政撥款63.78



          二、政府性基金預 算財政撥款0.00



          收入總計4,188.45支出總計4,188.454,188.450.00

          注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

          和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

          一般公共預算財政撥款支出決算表

          (按功能分類科目)

          公開05表

          編制單位: 西安高陵區(qū)姬家中心小學                                      金額單位:萬元

          項 目本年支出合計基本支出項目支出備注


          功能分類科目編碼科目名稱小計人員經費公用經費


          合 計4,188.452,207.852,176.7631.081,980.61




          205教育支出4,188.462207.852176.7631.081,980.61



          20501教育管理事務110.55000110.55



          2050199其他教育管理事務支出110.55000110.55



          20502普通教育4,066.912207.852176.7631.081,859.06



          2050201學前教育560.11000560.11



          2050202小學教育2,702.652207.852176.7631.08494.80



          2050299其他普通教育支出804.15000804.15



          20509教育費附加安排的支出11.0000011.00



          2050999其他教育費附加安排的支出11.0000011.00



          注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

          一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          (按經濟分類科目)

          公開06表

          編制單位: 西安高陵區(qū)姬家中心小學                               金額單位:萬元

          項 目本年支出合計人員經費公用經費備注
          經濟分類科目編碼科目名稱



          合 計










          301工資福利支出2,158.482,158.480



          30101基本工資832.20832.200



          30102津貼補貼127.48127.480



          30107績效工資678.73678.730



          30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費223.95223.950



          30109職業(yè)年金繳費22.8622.860



          30110職工基本醫(yī)療保險繳費53.3953.390



          30113住房公積金219.87219.870



          302商品和服務支出31.090.0031.08



          30201辦公費19.070.0019.07



          30228工會經費12.020.0012.02



          303對個人和家庭的補助18.2918.290



          30305生活補助18.2918.290.00



          注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

          一般公共預算財政撥款“三公”經費

          及會議費、培訓費支出決算表

          公開07表

          編制單位: 西安高陵區(qū)姬家中心小學                                                                            金額單位:萬元

          項 目一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費會議費培訓費




          小計因公出國(境)費用公務接待費公務用車購置及運行維護費




          小計公務用車購置費公務用車運行維護費





          12345678
          預算數

















          決算數0.0000.000.0000.000.0041.11

          注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

          政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          公開08表

          編制單位: 西安高陵區(qū)姬家中心小學                                      金額單位:萬元

          項 目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余


          功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出


          合 計






















































          注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

          第三部分 2019年度部門決算情況說明

          一、收入支出決算總體情況說明

          2019年度總收入4,124.67萬元,比上年增長171萬元,增長了4.1%。增減變化的主要原因是上級資產調撥。

          2019度年總支出4,188.45萬元,畢上年增長171萬元,增長了4.08%。增減變化的主要原因是上級調撥資產。

          單位:萬元

          二、收入決算情況說明

          2019年度收入合計4,124.67萬元,其中:財政撥款收入4,124.67萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

          單位:萬元

          三、支出決算情況說明

          2019年度支出合計4,188.45萬元,其中:基本支出2,207.85萬元,占52.7%;項目支出1,980.61萬元,占47.3%;經營支出0萬元,占0%。

          單位:萬元

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2019年度財政撥款收入4,124.67萬元,比上年增長171萬元,增減變化的主要原因是上級資產調撥。

          2019年度財政撥款支出4,188.45萬元,增減變化的主要原因是上級調撥資產。

          單位:萬元

          五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          (一)財政撥款支出決算總體情況說明。

          2019年度財政撥款支出4,188.45萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加233萬元,增長5.9%,主要原因是上級調撥固定資產。

          單位:萬元

          (二)財政撥款支出決算具體情況說明。

          2019年度財政撥款支出年初預算為4,124.67萬元,支出決算為4,124.67萬元,完成年初預算的100%。按照政府功能分類科目,其中:

          1.教育支出(類)教育事務管理(款)其他教育事務管理支出(項)。

          年初預算為110.55萬元,支出決算為110.55萬元,完成年初預算的100%。(決算數與預算數持平)

          2.教育支出(類)普通教育(款)小學教育(項)。

          年初預算為2,702.65萬元,支出決算為2,702.65萬元,完成年初預算的100%。(決算數與預算數持平)

          3.教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項)。

          年初預算為496.33萬元,支出決算為496.33萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是使用上年項目結轉資金。(決算數與預算數持平)

          4. 教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)。

          年初預算為804.15萬元,支出決算為804.15萬元,完成年初預算的100%。(決算數與預算數持平)

          5. 教育支出(類)普通教育(款)其他教育費附加安排的支出(項)

          年初預算為804.15萬元,支出決算為804.15萬元,完成年初預算的100%。(決算數與預算數持平)

          年初預算為11萬元,支出決算為11萬元,完成年初預算的100%。(決算數與預算數持平)

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2,207.85萬元,包括:人員經費支出2,176.76萬元和公用經費支出31.08萬元。

          人員經費2,176.76萬元,主要包括(單位支出涉及的款級科目)基本工資832,津補貼172萬元,績效工資678.7萬元,基本養(yǎng)老繳費223.9萬元,職業(yè)年金22.86萬元,住房公積金219.9萬元,其他27.2萬元。

          公用經費31.08萬元,主要包括(單位支出涉及的款級科目)辦公費19萬元,租賃費11萬,其他1.08萬元。

          七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

          (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

          2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。決算數較預算數減少(增加)0萬元,主要原因是單位不涉及“三公”經費。

          (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

          2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置費支出0萬元,占0%;公務用車運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

          1.因公出國(境)支出情況說明

          2019年度因公出國(境)團組0個,0人次,預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數較預算數減少(增加)0萬元,主要原因是本單位無因公出國(境)。

          2.公務用車購置費用支出情況說明

          2019年度購置車輛0臺,預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數較預算數減少(增加)0萬元,主要原因是本單位無公務用車。

          3.公務用車運行維護費用支出情況說明

          2019年度公務用車運行維護費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數較預算數減少(增加)0萬元,主要原因是本單位無公務用車。

          4.公務接待費支出情況說明

          2019年度公務接待0批次,0人次,預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數較預算數減少(增加)0萬元。

          (三)培訓費支出情況說明。

          2019年度培訓費預算為41.11萬元,支出決算為41.11萬元,完成預算的100%。主要原因是本單位教職工業(yè)務培訓。

          (四)會議費支出情況說明。

          2019年度會議費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數較預算數減少(增加)0萬元,主要原因是本單位無會議費。

          八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

          本部門無政府性基金決算收支,并已公開空表

          九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

          本部門無國有資本經營決算撥款收支

          十、預算績效情況說明

          (一)預算績效管理工作開展情況說明。

          根據預算績效管理要求,本部門組織對2019年一般公共預算項目支出開展了績效自評,共涉及資金1,980.61萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%;組織對 2019年度政府性基金預算0個項目支出開展了績效自評,涉及項目0個,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。

          (二)部門決算中項目績效自評結果。

          小學教育經費等項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目 標,項目自評得分 100 分。項目全年預算數1,980.61萬元,執(zhí)行數 1,980.61萬元,完成預算的 100%。主要產出和效果:項目資金的足額保障,提升了辦學條件,促進了義務教育均衡發(fā)展。 通過項目實施,保障了教育教學工作的順利開展。

          發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。

          下一步改進措施:無

          (三)部門決算中整體支出績效自評結果。

          根據年初設定的績效目標,本單位 2019 年度整體自評得分 100 分。全年預算數4,188.45萬元,執(zhí)行數4,188.45萬元,完成預算的100%。

          主要產出和效果:教師工資、鄉(xiāng)村教師補助、社保繳費、公用經費等資金的落實,保障了教育教學工作的順利開展。

          主要工作績效是:圓滿完成本年度教育教學工作任務,提升 了學區(qū)群眾滿意度。

          發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。

          下一步改進措施:無。

          財政項目支出績效自評表







          ( 2019 年度)







          項目名稱教育經費等






          主管部門西安市高陵區(qū)教育局實施單位西安市高陵區(qū)姬家中心小學




          項目資金4,124.67萬元年初


          預算數

          全年


          預算數

          全年


          執(zhí)行數

          分值執(zhí)行率得分
          年度資金總額(萬元)04,188.454,188.4510100%10

          其中:當年財政撥款04,188.454,188.45





          上年結轉資金000





          其他資金000





          年度總體目標預期目標實際完成情況





          保障教育教學工作順利開展,有效改善辦學條件,提升辦學水平,穩(wěn)步推進教育事業(yè)的不斷發(fā)展圓滿完成本年度教育教學工作任務,提升了學區(qū)群眾滿意度。







          一級指標二級指標三級指標年度


          指標值

          實際


          完成值

          分值得分偏差原因分析及改進措施



          產出指標數量指標進行在校學生初中學歷教育100%100%1010



          保障全體教師工資待遇100%100%1010






          質量指標圓滿完成教育教學任務100%100%1010





          足額保障教師權益100%100%1010






          時效指標2019年全年度100%100%55





          成本指標205教育支出資金100%100%55





          效益指標社會效益指標控輟保學率100%100%100%55




          可持續(xù)影響指標提升全民素質100%100%



          100%55





          滿意度指標服務對象滿意度指標家長滿意度100%100%1010




          社會滿意度100%100%1010






          總分



          100








          十一、其他重要事項說明

          (一)機關運行經費支出情況說明。

          2019年度機關運行經費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。決算數較預算數減少(增加)0萬元,主要原因是本單位無機關運行經費。

          (二)政府采購支出情況說明。

          本單位2019年度無政府采購支出。

          (三)國有資產占用及購置情況說明。

          截至2019年末,本部門機關及所屬單位共有車輛0輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套);單價100萬元以上的專用設備0臺(套)。2019年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的通用設備0臺(套);購置單價100萬元以上的專用設備0臺(套)。

          第四部分 專業(yè)名詞解釋

          1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

          2.項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

          3.“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

          4.財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

          5.調整預算數:填列經調整后的全年預算數,包括年初預算數和預算調增調減數,即:調整預算數=年初預算數+預算調增數-預算調減數。

          姬小2019年部門決算公開批復附件.pdf

          西安市高陵區(qū)姬家中心小學2019年決算公開.pdf

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