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          西安市高陵區高家小學2019年度單位決算

          保密審查情況:已審核

          單位主要負責人審簽情況:已審簽

          目 錄

          第一部分 單位概況

          一、單位主要職責及內設機構

          二、單位決算單位構成

          三、單位人員情況

          第二部分 2019年度單位決算表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算總表

          三、支出決算總表

          四、財政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預算財政撥款支出決算表

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

          八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          第三部分 2019年度單位決算情況說明

          一、收入支出決算總體情況說明

          二、收入決算情況說明

          三、支出決算情況說明

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

          五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          (一)財政撥款支出決算總體情況說明

          (二)財政撥款支出決算具體情況說明

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

          (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

          (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

          (三)培訓費支出情況說明

          (四)會議費支出情況說明

          八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

          九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

          十、預算績效情況說明

          (一)預算績效管理工作開展情況說明

          (二)單位決算中項目績效自評結果

          (三)單位決算中整體支出績效自評結果

          十一、其他重要事項說明

          (一)機關運行經費支出情況說明

          (二)政府采購支出情況說明

          (三)國有資產占用及購置情況說明

          第四部分 專業名詞解釋

          第一部分 單位概況

          一、單位主要職責及內設機構

          (一)主要職責

          實施小學義務教育,促進基礎教育發展;小學學歷教育相關服務。

          (二)內設機構

          二、單位決算單位構成

          納入2019年度本單位決算編制范圍的單位共1個,包括1個二級預算單位:

          序號單位名稱
          1西安市高陵區高家小學

          三、單位人員情況

          截至2019年底,本單位人員編制78人,其中行政編制0人、事業編制78人;實有人員77人,其中行政0人、事業77人。離退休人員12人。

          第二部分 2019年度單位決算表

          序號內 容是否空表表格為空的理由
          表1收入支出決算總表
          表2收入決算表
          表3支出決算表
          表4財政撥款收入支出決算總表
          表5一般公共預算財政撥款支出決算表(按功能分類科目)
          表6一般公共預算財政撥款基本支出決算表(按經濟分類科目)
          表7一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表
          表8政府性基金預算財政撥款收入支出決算表本年度無政府性基金預算收入和支出

          收入支出決算總表

          公開01表

          編制單位:西安市高陵區高家小學 金額單位:萬元

          收 入支 出
          項 目決算數項目決算數
          1.一般公共預算財政撥款2,442.961.一般公共服務支出0.00
          2.政府性基金預算財政撥款0.002.外交支出0.00
          3.國有資本經營預算財政撥款0.003.國防支出0.00
          4.上級補助收入0.004.公共安全支出0.00
          5.事業收入0.005.教育支出2,503.50
          6.經營收入0.006.科學技術支出0.00
          7.附屬單位上繳收入0.007.文化旅游體育與傳媒支出0.00
          8.其他收入0.008.社會保障和就業支出0.00


          9.衛生健康支出0.00


          10.節能環保支出0.00


          11.城鄉社區支出0.00


          12.農林水支出0.00


          13.交通運輸支出0.00


          14.資源勘探信息等支出0.00


          15.商業服務業等支出0.00


          16.金融支出0.00


          17.援助其他地區支出0.00


          18.自然資源海洋氣象等支出0.00


          19.住房保障支出0.00


          20.糧油物資儲備支出0.00


          21.災害防治及應急管理支出0.00


          22.其他支出0.00
          本年收入合計2,442.96本年支出合計2,503.50
          用事業基金彌補收支差額0.00結余分配0.00
          年初結轉和結余60.63年末結轉和結余0.09
          收入總計2,503.59支出總計2,503.59

          注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

          收入決算表

          公開02表

          編制單位:西安市高陵區高家小學 金額單位:萬元

          項 目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入
          功能分類科目編碼科目名稱小計其中:教育 收費
          合 計2442.962442.960.000.000.000.000.000.00
          205教育支出2442.962442.960.000.000.000.000.000.00
          20501教育管理事務513.05513.050.000.000.000.000.000.00
          2050199其他教育管理事務支出513.05513.050.000.000.000.000.000.00
          20502普通教育1689.051689.050.000.000.000.000.000.00
          2050202小學教育1424.711424.710.000.000.000.000.000.00
          2050299其他普通教育支出264.34264.340.000.000.000.000.000.00
          20509教育費附加安排的支出238.22238.220.000.000.000.000.000.00
          2050999其他教育費附加安排的支出238.22238.220.000.000.000.000.000.00
          20599其他教育支出2.642.640.000.000.000.000.000.00
          2059999其他教育支出2.642.640.000.000.000.000.000.00

          注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

          支出決算表

          公開03表

          編制單位:西安市高陵區高家小學 金額單位:萬元

          項 目合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出
          功能分類科目編碼科目名稱
          合 計2503.501132.031371.470.000.000.00
          205教育支出2503.501132.031371.470.000.000.00
          20501教育管理事務513.050.00513.050.000.000.00
          2050199其他教育管理事務支出513.050.00513.050.000.000.00
          20502普通教育1749.591132.03617.560.000.000.00
          2050202小學教育1424.621132.03292.590.000.000.00
          2050299其他普通教育支出324.970.00324.970.000.000.00
          20509教育費附加安排的支出238.220.00238.220.000.000.00
          2050999其他教育費附加安排的支出238.220.00238.220.000.000.00
          20599其他教育支出2.640.002.640.000.000.00
          2059999其他教育支出2.640.002.640.000.000.00









          注:本表反映單位本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

          財政撥款收入支出決算總表

          公開04表

          編制單位:西安市高陵區高家小學 金額單位:萬元

          收 入支 出
          項 目決算數項 目合 計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款
          1.一般公共預算財政撥款2442.961.一般公共服務支出0.000.000.00
          2.政府性基金預算財政撥款0.002.外交支出0.000.000.00
          3.國有資本經營預算收入0.003.國防支出0.000.000.00


          4.公共安全支出0.000.000.00


          5.教育支出2503.502503.500.00


          6.科學技術支出0.000.000.00


          7.文化旅游體育與傳媒支出0.000.000.00


          8.社會保障和就業支出0.000.000.00


          9.衛生健康支出0.000.000.00


          10.節能環保支出0.000.000.00


          11.城鄉社區支出0.000.000.00


          12.農林水支出0.000.000.00


          13.交通運輸支出0.000.000.00


          14.資源勘探信息等支出0.000.000.00


          15.商業服務業等支出0.000.000.00


          16.金融支出0.000.000.00


          17.援助其他地區支出0.000.000.00


          18.自然資源海洋氣象等支出0.000.000.00


          19.住房保障支出0.000.000.00


          20.糧油物資儲備支出0.000.000.00


          21.災害防治及應急管理支出0.000.000.00


          22.其他支出0.000.000.00

          財政撥款收入支出決算總表

          公開04表

          編制單位:西安市高陵區高家小學 金額單位:萬元

          收 入支 出
          項 目決算數項 目合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款
          本年收入合計2442.96本年支出合計2503.502503.500.00
          年初財政撥款結轉和結余60.63年末財政撥款結轉和結余0.090.090.00
          一、一般公共預 算財政撥款60.63



          二、政府性基金預 算財政撥款0.00



          收入總計2503.59支出總計2503.592503.590.00

          注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

          一般公共預算財政撥款支出決算表

          (按功能分類科目)

          公開05表

          編制單位:西安市高陵區高家小學 金額單位:萬元

          項 目本年支出合計基本支出項目支出備注
          功能分類科目編碼科目名稱小計人員經費公用經費
          合 計2503.501132.031099.7432.29

          1371.47


          205教育支出2503.501132.031099.7432.291371.47
          20501教育管理事務513.050.000.000.00513.05
          2050199其他教育管理事務支出513.050.000.000.00513.05
          20502普通教育1749.591132.031099.7432.29617.56
          2050202小學教育1424.621132.031099.7432.29292.59
          2050299其他普通教育支出324.970.000.000.00324.97
          20509教育費附加安排的支出238.220.000.000.00238.22
          2050999其他教育費附加安排的支出238.220.000.000.00238.22
          20599其他教育支出2.640.000.000.002.64
          2059999其他教育支出2.640.000.000.002.64

          注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

          一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          (按經濟分類科目)

          公開06表

          編制單位:西安市高陵區高家小學 金額單位:萬元

          項 目本年支出合計人員經費公用經費備注
          經濟分類科目編碼科目名稱
          合 計1132.031099.74

          32.29


          301工資福利支出1014.031014.030.00
          30101基本工資290.39290.390.00
          30102津貼補貼70.8170.810.00
          30107績效工資427.74427.740.00
          30108機關事業單位基本養老保險繳費92.9192.910.00
          30110職工基本醫療保險繳費26.0326.030.00
          30113住房公積金106.16106.160.00
          302商品和服務支出32.290.0032.29
          30201辦公費12.500.0012.50
          30202印刷費6.860.006.86
          30226勞務費7.150.007.15
          30228工會經費5.780.005.78
          303對個人和家庭的補助85.7185.710.00
          30305生活補助81.4981.490.00
          30308助學金4.224.220.00

          注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

          一般公共預算財政撥款“三公”經費

          及會議費、培訓費支出決算表

          公開07表

          編制單位:西安市高陵區高家小學 金額單位:萬元

          項 目一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費會議費培訓費
          小計因公出國(境)費用公務接待費公務用車購置及運行維護費
          小計公務用車購置費公務用車運行維護費
          12345678
          預算數0.000.000.000.000.000.000.000.00
          決算數0.000.000.000.000.000.000.0017.24

          注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

          政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          公開08表

          編制單位:西安市高陵區高家小學 金額單位:萬元

          項 目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余
          功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出
          合 計





























































































          注:本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

          第三部分 2019年度單位決算情況說明

          一、收入支出決算總體情況說明

          2019年度收入2442.96萬元,較上年增長637.90萬元,增長了35.33%,主要原因學生人數增加。

          2019年度支出2503.50萬元,較上年增長759.08萬元,增長了43.51%,主要原因學生人數增加相關支出加大。

          二、收入決算情況說明

          2019年度收入合計2442.96萬元,其中:財政撥款收入2442.96萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

          三、支出決算情況說明

          2019年度支出合計2503.50萬元,其中:基本支出1132.03萬元,占45%;項目支出1371.47萬元,占55%;經營支出0萬元,占0%。

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2019年度財政撥款收入2442.96萬元,較上年增長637.90萬元,增長了35.33%,主要原因學生人數增加。

          2019年度財政撥款支出2503.50萬元,較上年增長759.08萬元,增長了43.51%,主要原因學生人數增加相關支出加大。

          五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          (一)財政撥款支出決算總體情況說明。

          2019年度財政撥款支出2503.5萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加759.08萬元,增長43.51%,主要原因是學生人數增加。

          (二)財政撥款支出決算具體情況說明。

          2019年度財政撥款支出年初預算為2503.50萬元,支出決算為2503.50萬元,完成年初預算的100%。按照政府功能分類科目,其中:

          1.其他教育管理事務支出

          年初預算為513.05萬元,支出決算為513.05萬元,完成年初預算的100%。(決算數與預算數持平)

          2.小學教育

          年初預算為1424.62萬元,支出決算為1424.62萬元,完成年初預算的100%。(決算數與預算數持平)

          3.其他普通教育支出

          年初預算為324.97萬元,支出決算為324.97萬元,完成年初預算的100%。(決算數與預算數持平)

          4. 其他教育費附加安排的支出

          年初預算為238.22萬元,支出決算為238.22萬元,完成年初預算的100%。(決算數與預算數持平)

          5.其他教育支出

          年初預算為2.64萬元,支出決算為2.64萬元,完成年初預算的100%。(決算數與預算數持平)

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1132.03萬元,包括:人員經費支出1099.74萬元和公用經費支出32.29萬元。

          人員經費1099.74萬元,主要包括基本工資290.39萬元,津貼補貼70.81萬元,績效工資427.74萬元,機關事業單位基本養老保險繳費92.91萬元,職工基本醫療保險繳費26.03萬元,住房公積金106.16萬元,生活補助81.49萬元,助學金4.22萬元。

          公用經費32.29萬元,主要包括辦公費12.50萬元,印刷費6.86萬元,勞務費7.15萬元,工會經費5.78萬元。

          七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

          (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

          2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。決算數較預算數減少(增加)0萬元,主要原因是本單位不涉及“三公”經費。

          (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

          2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置費支出0萬元,占0%;公務用車運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

          1.因公出國(境)支出情況說明

          2019年度因公出國(境)團組0個,0人次,預算為0萬元,支出決算為0萬元0,完成預算的0%,決算數較預算數減少(增加)0萬元,主要原因是本單位無因公出國(境)。

          2.公務用車購置費用支出情況說明

          2019年度購置車輛0臺,預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數較預算數減少(增加)0萬元,主要原因是本單位無公務用車。

          3.公務用車運行維護費用支出情況說明

          2019年度公務用車運行維護費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數較預算數減少(增加)0萬元,主要原因是無公務用車。

          4.公務接待費支出情況說明

          2019年度公務接待0批次,0人次,預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數較預算數減少(增加)0萬元,主要原因是本單位無公務接待。

          (三)培訓費支出情況說明。

          2019年度培訓費預算為0萬元,支出決算為17.24萬元,完成預算的100%,決算數較預算數增加17.24萬元,主要原因是本單位教職工參加培訓產生的相關費用。

          (四)會議費支出情況說明。

          2019年度會議費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數較預算數減少(增加)0萬元,主要原因是本單位無會議費。

          八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

          本單位無政府性基金決算收支,并已公開空表

          九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

          本單位無國有資本經營決算撥款收支

          十、預算績效情況說明

          (一)預算績效管理工作開展情況說明。

          根據預算績效管理要求,本單位組織對2019年一般公共預算項目支出開展了績效自評,共涉及資金1371.47萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%;組織對 2019年度政府性基金預算項目支出開展了績效自評,共涉及資金萬元,占政府性基金預算項目支出總額的%。

          本單位組織對2019年度單位整體進行了績效自評,涉及資金1371.47萬元。

          (二)單位決算中項目績效自評結果。

          小學經費等項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分。項目全年調整預算數1371.47萬元,執行數 1371.47萬元,完成預算的100%。

          主要產出和效果:項目資金的足額保障,提升了辦學水平,落實學生營養餐,促進了教育均衡發展。

          通過項目實施保障教育教學工作順利開展和學生營養餐的按時供應。

          發現的問題及原因:無。

          下一步改進措施:無。

          (三)單位決算中整體支出績效自評結果。

          根據年初設定的績效目標,本單位整體2019年度整體自評得分100分。全年預算數2442.96萬元,執行數2503.50萬元,完成預算的100%。

          主要產出和效果:教師工資,社保繳費,公用經費落實,營養餐經費的落實,保障了教育教學工作的順利開展。

          主要工作績效是:圓滿完成本年度教育教學工作任務,提高了群眾對學校的滿意度。

          發現的問題及原因:無。

          下一步改進措施:加強預算管理,進一步提高資金的使用效率。

          財政項目支出績效自評表
          (2019年度)
          項目名稱小學教育經費等
          主管單位西安市高陵區教育局實施單位西安市高陵區高家小學
          項目資金1371.47萬元年初

          預算數

          全年

          預算數

          全年

          執行數

          分值執行率得分
          年度資金總額(萬元)
          1371.471371.4710100%10
          其中:當年財政撥款
          1371.471371.47
          上年結轉資金



          其他資金



          年度總體目標預期目標實際完成情況
          保障教育教學工作的順利開展,有效改善辦學條件,提升辦學水平,穩步推進學校發展。圓滿完成本年度教育教學工作任務,提高了群眾對學校的滿意度。

          一級指標二級指標三級指標年度

          指標值

          實際

          完成值

          分值得分偏差原因分析及改進措施

          產出指標數量指標小學學歷教育100%100%55
          保障教職工工資待遇100%100%55
          學生營養早餐100%100%55
          質量指標圓滿完成教育教學工作100%100%55
          足額保障教師權益100%100%55
          每位學生都能享受營養早餐100%100%55
          時效指標2019年全年100%100%1010
          成本指標教育經費資金支出100%100%1010
          效益指標社會效益指標控輟保學輟學率為0100%1010
          可持續影響指標提升學生素質100%100%1010
          滿意度指標服務對象滿意度指標家長滿意度100%100%1010
          社會滿意度100%100%1010
          總分100100

          十一、其他重要事項說明

          (一)機關運行經費支出情況說明。

          2019年度機關運行經費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。決算數較預算數減少(增加)0萬元,主要原因是本單位為全額事業單位,無行政機關。

          (二)政府采購支出情況說明。

          本單位2019年度無政府采購支出

          (三)國有資產占用及購置情況說明。

          截至2019年末,本單位機關及所屬單位共有車輛0輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套);單價100萬元以上的專用設備0臺(套)。2019年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的通用設備0臺(套);購置單價100萬元以上的專用設備0臺(套)。

          第四部分 專業名詞解釋

          1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

          2.項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

          3.“三公”經費:指單位使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

          4.財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

          5.調整預算數:填列經調整后的全年預算數,包括年初預算數和預算調增調減數,即:調整預算數=年初預算數+預算調增數-預算調減數。

          西安市高陵區高家小學2019年度部門決算報表.pdf

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