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          西安市高陵區崇皇中學2019年度部門決算

          保密審查情況:已審查

          部門主要負責人審簽情況:已審簽

          目 錄

          第一部分 部門概況

          一、部門主要職責及內設機構

          二、部門決算單位構成

          三、部門人員情況

          第二部分 2019年度部門決算表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算總表

          三、支出決算總表

          四、財政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預算財政撥款支出決算表

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

          八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          第三部分 2019年度部門決算情況說明

          一、收入支出決算總體情況說明

          二、收入決算情況說明

          三、支出決算情況說明

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

          五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          (一)財政撥款支出決算總體情況說明

          (二)財政撥款支出決算具體情況說明

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

          (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

          (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

          (三)培訓費支出情況說明

          (四)會議費支出情況說明

          八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

          九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

          十、預算績效情況說明

          (一)預算績效管理工作開展情況說明

          (二)部門決算中項目績效自評結果

          (三)部門決算中整體支出績效自評結果

          十一、其他重要事項說明

          (一)機關運行經費支出情況說明

          (二)政府采購支出情況說明

          (三)國有資產占用及購置情況說明

          第四部分 專業名詞解釋

          第一部分 部門概況

          一、部門主要職責及內設機構

          (一)主要職責

          初中義務教育;初中學歷教育(相關社會服務)

          (二)內設機構

          二、部門決算單位構成

          納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個。

          序號單位名稱
          1西安市高陵區崇皇中學

          三、部門人員情況

          截止2019年底,本部門人員編制39人,其中行政編制0人、事業編制39人;實有人員49人,其中行政0人、事業49人。單位管理的離退休人員19人。

          第二部分 2019年度部門決算表

          序號內 容是否空表表格為空的理由
          表1收入支出決算總表
          表2收入決算表
          表3支出決算表
          表4財政撥款收入支出決算總表
          表5一般公共預算財政撥款支出決算表(按功能分類科目)
          表6一般公共預算財政撥款基本支出決算表(按經濟分類科目)
          表7一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表
          表8政府性基金預算財政撥款收入支出決算表不涉及

          收入支出決算總表

          公開01表

          編制部門: 金額單位:萬元

          收 入支 出

          項 目決算數項目決算數
          1.一般公共預算財政撥款765.191.一般公共服務支出0.00
          2.政府性基金預算財政撥款0.002.外交支出0.00
          3.國有資本經營預算財政撥款0.003.國防支出0.00
          4.上級補助收入0.004.公共安全支出0.00
          5.事業收入0.005.教育支出827.26
          6.經營收入0.006.科學技術支出0.00
          7.附屬單位上繳收入0.007.文化旅游體育與傳媒支出0.00
          8.其他收入0.008.社會保障和就業支出0.00


          9.衛生健康支出0.00


          10.節能環保支出0.00


          11.城鄉社區支出0.00


          12.農林水支出0.00


          13.交通運輸支出0.00


          14.資源勘探信息等支出0.00


          15.商業服務業等支出0.00


          16.金融支出0.00


          17.援助其他地區支出0.00


          18.自然資源海洋氣象等支出0.00


          19.住房保障支出0.00


          20.糧油物資儲備支出0.00


          21.災害防治及應急管理支出0.00


          22.其他支出0.00
          本年收入合計765.19本年支出合計827.26
          用事業基金彌補收支差額0.00結余分配0.00
          年初結轉和結余62.07年末結轉和結余0.00
          收入總計827.26支出總計827.26

          注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

          收入決算表

          公開02表

          編制部門: 金額單位:萬元

          項 目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入

          功能分類科目編碼科目名稱小計其中:教育 收費





          合 計765.19765.190.000.000.000.000.000.00
          205教育支出765.18765.180.000.000.000.000.000.00
          20501教育管理事務20.6720.670.000.000.000.000.000.00
          2050199其他教育管理事務支出20.6720.670.000.000.000.000.000.00
          20502普通教育744.51744.510.000.000.000.000.000.00
          2050203初中教育738.59738.590.000.000.000.000.000.00
          2050299其他普通教育支出5.925.920.000.000.000.000.000.00

          注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

          支出決算表

          公開03表

          編制部門: 金額單位:萬元

          項 目合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出

          功能分類科目編碼科目名稱






          合 計827.26630.95196.310.000.000.00

          205教育支出827.26630.95196.310.000.000.00
          20501教育管理事務20.670.0020.670.000.000.00
          2050199其他教育管理事務支出20.670.0020.670.000.000.00
          20502普通教育806.59630.95175.640.000.000.00
          2050203初中教育738.59630.95107.640.000.000.00
          2050299其他普通教育支出68.000.0068.000.000.000.00









          注:本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存

          在尾差。

          財政撥款收入支出決算總表

          公開04表

          編制部門: 金額單位:萬元

          收 入支 出



          項 目決算數項 目合 計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款
          1.一般公共預算財政撥款765.191.一般公共服務支出0.000.000.00
          2.政府性基金預算財政撥款0.002.外交支出0.000.000.00
          3.國有資本經營預算收入0.003.國防支出0.000.000.00


          4.公共安全支出0.000.000.00


          5.教育支出827.26827.260.00


          6.科學技術支出0.000.000.00


          7.文化旅游體育與傳媒支出0.000.000.00


          8.社會保障和就業支出0.000.000.00


          9.衛生健康支出0.000.000.00


          10.節能環保支出0.000.000.00


          11.城鄉社區支出0.000.000.00


          12.農林水支出0.000.000.00


          13.交通運輸支出0.000.000.00


          14.資源勘探信息等支出0.000.000.00


          15.商業服務業等支出0.000.000.00


          16.金融支出0.000.000.00


          17.援助其他地區支出0.000.000.00


          18.自然資源海洋氣象等支出0.000.000.00


          19.住房保障支出0.000.000.00


          20.糧油物資儲備支出0.000.000.00


          21.災害防治及應急管理支出0.000.000.00


          22.其他支出0.000.000.00

          財政撥款收入支出決算總表

          公開04表

          編制部門: 金額單位:萬元

          收 入支 出



          項 目決算數項 目合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款
          本年收入合計765.19本年支出合計827.26827.260.00
          年初財政撥款結轉和結余62.07年末財政撥款結轉和結余0.000.000.00
          一、一般公共預 算財政撥款62.07



          二、政府性基金預 算財政撥款0.00



          收入總計827.26支出總計827.26827.260.00

          注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

          和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

          一般公共預算財政撥款支出決算表

          (按功能分類科目)

          公開05表

          編制部門: 金額單位:萬元

          項 目本年支出合計基本支出項目支出備注


          功能分類科目編碼科目名稱小計人員經費公用經費


          合 計827.26630.95603.4727.48196.31

          205教育支出827.26630.95603.4727.48196.31
          20501教育管理事務20.670.000.000.0020.67
          2050199其他教育管理事務支出20.670.000.000.0020.67
          20502普通教育806.59630.95603.4727.48175.64
          2050203初中教育738.59630.95603.4727.48107.64
          2050299其他普通教育支出68.000.000.000.0068.00

          注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

          一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          (按經濟分類科目)

          公開06表

          編制部門: 金額單位:萬元

          項 目本年支出合計人員經費公用經費備注
          經濟分類科目編碼科目名稱



          合 計630.95603.4727.48

          301工資福利支出0.00600.990.00
          30101基本工資0.00288.830.00
          30102津貼補貼0.0023.630.00
          30107績效工資0.00151.990.00
          30108機關事業單位基本養老保險繳費0.0050.310.00
          30110職工基本醫療保險繳費0.0015.250.00
          30113住房公積金0.0061.280.00
          30199其他工資福利支出0.009.720.00
          302商品和服務支出0.000.0027.48
          30201辦公費0.000.0012.63
          30204手續費0.000.000.00
          30205水費0.000.002.00
          30206電費0.000.002.00
          30207郵電費0.000.000.02
          30211差旅費0.000.001.99
          30213維修(護)費0.000.002.06
          30214租賃費0.000.000.90
          30218專用材料費0.000.001.63
          30225專用燃料費0.000.003.81
          30299其他商品和服務支出0.000.000.43
          303對個人和家庭的補助0.002.470.00
          30308助學金0.002.300.00
          30399其他對個人和家庭的補助0.000.170.00

          注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

          一般公共預算財政撥款“三公”經費

          及會議費、培訓費支出決算表

          公開07表

          編制部門: 金額單位:萬元

          項 目一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費會議費培訓費




          小計因公出國(境)費用公務接待費公務用車購置及運行維護費




          小計公務用車購置費公務用車運行維護費





          12345678
          預算數







          決算數0.000.000.000.000.000.000.001.60

          注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

          政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          公開08表

          編制部門: 金額單位:萬元

          項 目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余



          功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出



          合 計0.000.000.000.000.000.00




























          注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

          第三部分 2019年度部門決算情況說明

          一、收入支出決算總體情況說明

          2019年,本單位收入765.19萬元,較上年減少246.66萬元,減少了 24.38%。減少的主要原因為:項目收入減少。

          2019年,本單位支出827.26萬元,較上年減少164.46 萬元,減少了 16.58%。減少的主要原因為:項目支出減少。

          二、收入決算情況說明

          2019年度收入合計765.19萬元,其中:財政撥款收入765.19萬元,占100%。

          三、支出決算情況說明

          2019年度支出合計827.26萬元,其中:基本支出630.95萬元,占76.3 %;項目支出196.31萬元,占23.7%。

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2019年,本單位財政撥款收入765.19萬元,較上年減少246.66萬元,減少了 24.38%。減少的主要原因為:項目收入減少。

          2019年,本單位財政撥款支出827.26萬元,較上年減少164.46 萬元,減少了 16.58%。減少的主要原因為:項目支出減少。

          五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          (一)財政撥款支出決算總體情況說明。

          2019年度財政撥款支出827.26萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出減少164.46萬元,減少16.58%,主要原因是:項目支出減少。

          (二)財政撥款支出決算具體情況說明。

          2019年度財政撥款支出年初預算為827.26萬元,支出決算為827.26萬元,完成年初預算的100%。按照政府功能分類科目,其中:

          1.教育支出(類)教育管理事務(款)其他教育管理事務支出(項)

          年初預算為20.67萬元,支出決算為20.67萬元,完成年初預算的100%。(決算數與預算數持平)

          2. 教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)

          年初預算為738.59萬元,支出決算為738.59萬元,完成年初預算的100%。(決算數與預算數持平)

          3. 教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)

          年初預算為68萬元,支出決算為68萬元,完成年初預算的100%。(決算數與預算數持平)

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          2019年度一般公共預算財政撥款基本支出630.95萬元,包括:人員經費支出603.47萬元和公用經費支出27.48萬元。

          人員經費603.47萬元,主要包括基本工資288.83萬元,津貼補貼23.63萬元,績效工資151.99萬元, 機關事業單位基本養老保險繳費50.31萬元,職工基本醫療保險繳費15.25萬元,住房公積金61.28萬元,其他工資福利支出9.72萬元。

          公用經費27.48萬元,主要包括辦公費12.63萬元,水費2萬元,電費2萬元,郵電費0.02萬元,差旅費1.99萬元,維修(護)費2.06萬元,租賃費0.9萬元,專用材料費1.63萬元,專用燃料費3.81萬元,其他商品和服務支出0.43萬元。

          七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

          (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

          2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。決算數較預算數減少(增加)0萬元,主要原因是本單位不涉及“三公”經費。

          (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

          2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置費支出0萬元,占0%;公務用車運行維護費支出決算0萬元,占*0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

          1.因公出國(境)支出情況說明。

          2019年度因公出國(境)團組0個,0人次,預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數較預算數減少(增加)0萬元,主要原因是本單位無因公出國(境)。

          2.公務用車購置費用支出情況說明

          2019年度購置車輛0臺,預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數較預算數減少(增加)0萬元,主要原因是本單位無公務用車。

          3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

          2019年度公務用車運行維護費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數較預算數減少(增加)0萬元,主要原因是本單位無公務用車。

          4.公務接待費支出情況說明

          2019年度公務接待0批次,0人次,預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數較預算數減少(增加)0萬元,主要原因是本單位無公務接待。

          (三)培訓費支出情況說明。

          2019年度培訓費預算為0萬元,支出決算為1.60萬元,完成預算的100%,決算數較預算數增加1.60萬元,主要原因是本單位教職工業務培訓。

          (四)會議費支出情況說明。

          2019年度會議費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數較預算數減少(增加)0萬元,主要原因是本單位無會議費。

          八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

          本部門無政府性基金決算收支,并已公開空表。

          九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

          本單位無國有資本經營決算撥款收支。

          十、預算績效情況說明

          (一)預算績效管理工作開展情況說明。

          根據預算績效管理要求,本單位組織對2019年一般公共預算項目支出開展了績效自評,共涉及資金196.31萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

          本單位組織對2019年度單位整體進行了績效自評,涉及資金196.31萬元。

          (二)部門決算中項目績效自評結果。

          初中教育經費等項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分。項目全年預算數(預算調整數)196.31萬元,執行數 196.31萬元,完成預算的100%。

          主要產出和效果:項目資金的足額保障,提升了辦學條件,促進了義務教育均衡發展。

          通過項目實施,保障了教育教學工作的順利開展。

          發現的問題及原因:無。

          下一步改進措施:無。

          (三)部門決算中整體支出績效自評結果。

          根據年初設定的績效目標,本單位2019年度整體自評得分100分。全年預算數827.26萬元,執行數827.26萬元,完成預算的100%。

          主要產出和效果:教師工資、鄉村教師補助、社保繳費、公用經費等資金的落實,保障了教育教學工作的順利開展。

          主要工作績效是:圓滿完成本年度教育教學工作任務,提升了學區群眾滿意度。

          發現的問題及原因:無。

          下一步改進措施:無。

          財政項目支出績效自評表







          ( 2019 年度)







          項目名稱初中教育經費等






          主管部門西安市高陵區教育局實施單位西安市高陵區崇皇中學




          項目資金196.31萬元年初預算數全年預算數全年執行數分值執行率得分
          年度資金總額(萬元)0196.31196.3110100%10

          其中:當年財政撥款0196.31196.31


          上年結轉資金000


          其他資金000


          年度總體目標預期目標實際完成情況





          保障教育教學工作順利開展,有效改善辦學條件,提升辦學水平,穩步推進教育事業的不斷發展圓滿完成本年度教育教學工作任務,提升了學區群眾滿意度。






          績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施

          產出指標數量指標進行在校學生初中學歷教育100%100%1010
          保障全體教師工資待遇100%100%1010



          質量指標圓滿完成教育教學任務100%100%1010


          足額保障教師權益100%100%1010



          時效指標2019年全年度100%100%55


          成本指標205教育支出資金100%100%55


          效益指標社會效益指標控輟保學率100%100%100%1010

          可持續影響指標提升全民素質100%100%100%1010


          滿意度指標服務對象滿意度指標家長滿意度100%100%1010

          社會滿意度100%100%1010



          總分100100





          十一、其他重要事項說明

          (一)機關運行經費支出情況說明。

          2019年度機關運行經費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。決算數較預算數減少(增加)0萬元,主要原因是本單位為事業單位,無行政機關運行經費。

          (二)政府采購支出情況說明。

          本單位2019年度無政府采購支出。

          (三)國有資產占用及購置情況說明。

          截至2019年末,本部門機關及所屬單位共有車輛0輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套);單價100萬元以上的專用設備0臺(套)。2019年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的通用設備0臺(套);購置單價100萬元以上的專用設備0臺(套)。

          第四部分 專業名詞解釋

          1.基本支出:指為保障本單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

          2.項目支出:指單位為完成特定的教學工作任務或教育事業發展目標所發生的各項支出。

          3.財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

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