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          西安市高陵區藥惠衛生院 2019年度部門決算

          保密審查情況:已查看

          部門主要負責人審簽情況:已審查

          目 錄

          第一部分 部門概況

          一、部門主要職責及內設機構

          二、部門決算單位構成

          三、部門人員情況

          第二部分 2019年度部門決算表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算總表

          三、支出決算總表

          四、財政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預算財政撥款支出決算表

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

          八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          第三部分 2019年度部門決算情況說明

          一、收入支出決算總體情況說明

          二、收入決算情況說明

          三、支出決算情況說明

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

          五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          (一)財政撥款支出決算總體情況說明

          (二)財政撥款支出決算具體情況說明

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

          (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

          (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

          (三)培訓費支出情況說明

          (四)會議費支出情況說明

          八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

          九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

          十、預算績效情況說明

          (一)預算績效管理工作開展情況說明

          (二)部門決算中項目績效自評結果

          (三)部門決算中整體支出績效自評結果

          十一、其他重要事項說明

          (一)機關運行經費支出情況說明

          (二)政府采購支出情況說明

          (三)國有資產占用及購置情況說明

          第四部分 專業名詞解釋

          第一部分 部門概況

          一、部門主要職責及內設機構

          (一)主要職責

          為人民身體健康提供醫療與預防保健服務。常見病多發病診治、護理、預防保健;衛生技術人員培訓;衛生監督與衛生信息管理。

          (二)內設機構

          預防保健科、全科醫療科、骨外科、婦科專業、口腔科、急診醫學科、醫學檢驗科、中醫科,疼痛科等。

          二、部門決算單位構成

          納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個,為西安市高陵區藥惠衛生院二級預算單位:

          序號單位名稱
          1陜西省西安市高陵區藥惠衛生院






          三、部門人員情況

          (文字說明,并列圖表)

          截止2019年底,本部門人員編制40人,其中行政編制0人、事業編制40人;實有人員36人,其中行政0人、事業36人。單位管理的離退休人員5人。

          第二部分 2019年度部門決算表

          序號內 容是否空表表格為空的理由
          表1收入支出決算總表
          表2收入決算表
          表3支出決算表
          表4財政撥款收入支出決算總表
          表5一般公共預算財政撥款支出決算表(按功能分類科目)
          表6一般公共預算財政撥款基本支出決算表(按經濟分類科目)
          表7一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表無發生
          表8政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          收入支出決算總表

          公開01表

          編制部門: 金額單位:萬元

          收 入支 出

          項 目決算數項目決算數
          1.一般公共預算財政撥款735.971.一般公共服務支出
          2.政府性基金預算財政撥款02.外交支出
          3.國有資本經營預算財政撥款
          3.國防支出
          4.上級補助收入
          4.公共安全支出
          5.事業收入299.575.教育支出
          6.經營收入
          6.科學技術支出
          7.附屬單位上繳收入
          7.文化旅游體育與傳媒支出
          8.其他收入3.018.社會保障和就業支出


          9.衛生健康支出996.57


          10.節能環保支出


          11.城鄉社區支出


          12.農林水支出


          13.交通運輸支出


          14.資源勘探信息等支出


          15.商業服務業等支出


          16.金融支出


          17.援助其他地區支出


          18.自然資源海洋氣象等支出


          19.住房保障支出45.19


          20.糧油物資儲備支出


          21.災害防治及應急管理支出


          22.其他支出
          本年收入合計1038.55本年支出合計1041.75
          用事業基金彌補收支差額0結余分配
          年初結轉和結余6.66年末結轉和結余3.46
          收入總計1045.21支出總計1045.21

          注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

          收入決算表

          公開02表

          編制部門: 金額單位:萬元

          項 目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入

          功能分類科目編碼科目名稱小計其中:教育 費





          合計1038.55735.970.00299.570.000.00
          3.01
          210衛生健康支出993.36690.780.00299.570.000.00
          3.01
          21001衛生健康管理事務1241240.000.000.000.00
          0.00
          2100199其他衛生健康管理事務支出1241240.000.000.000.00
          0.00
          21003基層醫療衛生機構707.23404.650.00299.570.000.00
          3.01
          2100302鄉鎮衛生院663.5360.920.00299.570.000.00
          3.01
          2100399其他基層醫療衛生機構支出43.7343.730.000.000.000.00
          0.00
          21004公共衛生162.13162.130.000.000.000.00
          0.00
          2100408基本公共衛生服務162.13162.130.000.000.000.00
          0.00
          221住房保障支出45.1945.190.000.000.000.00
          0.00
          22102住房改革支出45.1945.190.000.000.000.00
          0.00
          2210201住房公積金45.1945.190.000.000.000.00
          0.00

          注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

          支出決算表

          公開03表

          編制部門: 金額單位:萬元

          項 目合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出
          功能分類科目編碼科目名稱





          合計1041.75637.5404.250.000.000.00
          210衛生健康支出996.57592.32404.250.000.000.00
          21001衛生健康管理事務1240.001240.000.000.00
          2100199其他衛生健康管理事務支出1240.001240.000.000.00
          21003基層醫療衛生機構713.89592.32121.570.000.000.00
          2100302鄉鎮衛生院670.16592.3277.840.000.000.00
          2100399其他基層醫療衛生機構支出43.730.0043.730.000.000.00
          21004公共衛生158.680.00158.680.000.000.00
          2100408基本公共衛生服務158.680.00158.680.000.000.00
          221住房保障支出45.1945.190.000.000.000.00
          22102住房改革支出45.1945.190.000.000.000.00
          2210201住房公積金45.1945.190.000.000.000.00

          注:本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存

          在尾差。

          財政撥款收入支出決算總表

          公開04表

          編制部門: 金額單位:萬元

          收 入支 出



          項 目決算數項 目合 計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款
          1.一般公共預算財政撥款735.971.一般公共服務支出


          2.政府性基金預算財政撥款02.外交支出


          3.國有資本經營預算收入
          3.國防支出




          4.公共安全支出




          5.教育支出




          6.科學技術支出




          7.文化旅游體育與傳媒支出




          8.社會保障和就業支出




          9.衛生健康支出693.99693.99


          10.節能環保支出




          11.城鄉社區支出




          12.農林水支出




          13.交通運輸支出




          14.資源勘探信息等支出




          15.商業服務業等支出




          16.金融支出




          17.援助其他地區支出




          18.自然資源海洋氣象等支出




          19.住房保障支出45.1945.19


          20.糧油物資儲備支出




          21.災害防治及應急管理支出




          22.其他支出


          財政撥款收入支出決算總表

          公開04表

          編制部門: 金額單位:萬元

          收 入支 出



          項 目決算數項 目合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款
          本年收入合計735.97本年支出合計739.17739.17
          年初財政撥款結轉和結余6.66年末財政撥款結轉和結余3.463.46
          一、一般公共預 算財政撥款6.66



          二、政府性基金預 算財政撥款




          收入總計742.63
          742.63742.63

          注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

          和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

          一般公共預算財政撥款支出決算表

          (按功能分類科目)

          公開05表

          編制部門: 金額單位:萬元

          項 目本年支出合計基本支出項目支出備注


          功能分類科目編碼科目名稱小計人員經費公用經費


          合計739.17334.92334.920.00404.25

          210衛生健康支出693.99289.74289.740.00404.25
          21001衛生健康管理事務124000.00124
          2100199其他衛生健康管理事務支出1240000.00124
          21003基層醫療衛生機構411.31289.74289.740.00121.57
          2100302鄉鎮衛生院367.58289.74289.740.0077.84
          2100399其他基層醫療衛生機構支出43.730.000.000.0043.73
          21004公共衛生158.680.000.000.00158.68
          2100408基本公共衛生服務158.680.000.000.00158.68
          221住房保障支出45.1945.1945.190.000.00
          22102住房改革支出45.1945.1945.190.000.00
          2210201住房公積金45.1945.1945.190.000.00

          注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

          一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          (按經濟分類科目)

          公開06表

          編制部門: 金額單位:萬元

          項 目本年支出合計人員經費公用經費備注
          經濟分類科目編碼科目名稱



          合 計334.92334.92


          301工資福利支出



          30101基本工資



          30102津貼補貼



          30104伙食補助費



          3070績效工資



          3080機關事業單位基本養老保險繳費



          3090職業年金繳費



          3010職工基本醫療保險繳費



          3012其他社會保障繳費



          3013住房公積金



          注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

          一般公共預算財政撥款“三公”經費

          及會議費、培訓費支出決算表

          公開07表

          編制部門: 金額單位:萬元

          項 目一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費會議費培訓費




          小計因公出國(境)費用公務接待費公務用車購置及運行維護費




          小計公務用車購置費公務用車運行維護費





          12345678
          預算數







          決算數







          注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

          政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          公開08表

          編制部門: 金額單位:萬元

          項 目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余



          功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出



          合計0.000.000.000.000.000.00

          212城鄉社區支出0.000.000.000.000.000.00
          21208國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出0.000.000.000.000.000.00
          2120899其他國有土地使用權出讓收入安排的支出0.000.000.000.000.000.00









          注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

          第三部分 2019年度部門決算情況說明

          一、收入支出決算總體情況說明

          2019年度收入為1038.55萬元,2018年度收入為1078.95萬元,比上年減少了3.74%。減少原因為2019年我院住院病人減少,醫療收入減少,所以收入下降

          2019年度支出為1041.75萬元,2018年度支出為1079.16萬元,比上年減少了3.47%。減少原因為臨床收入減少,支出相對也減少。

          二、收入決算情況說明

          2019年度收入合計1038.55萬元,其中:財政撥款收入735.97萬元,占70.87%;事業收入299.57萬元,占24.6%;

          其他收入28.85萬元,占0.28%。

          三、支出決算情況說明

          2019年度支出合計1041.75萬元,其中:基本支出637.5萬元,占61.2%;項目支出404.25萬元,占38.8%。

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2019年度財政撥款收入為735.97萬元,2018年度財政撥款收入為708.14萬元,比上年增加3.93%。

          2019年度財政撥款支出為739.17萬元,2018年度財政撥款支出為708.36萬元,比上年增加4.35%。

          五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          (一)財政撥款支出決算總體情況說明。

          2019年度財政撥款支出739.17萬元,占本年支出合計的70.95%。與上年相比,財政撥款支出增加30.81萬元,減少4.35%,主要原因是2019年度撥入財政撥款收入增加。

          (二)財政撥款支出決算具體情況說明。

          2019年度財政撥款支出年初預算為334.92萬元,支出決算為742.63萬元,完成年初預算的221.73%。按照政府功能分類科目,其中:

          1.衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)鄉鎮衛生院(項)。

          年初預算為289.74萬元,支出決算為592.32萬元,完成年初預算的204.43%。決算數大于預算數的主要原因是2019年初預算未核實2018年績效增量。

          2..住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

          年初預算為45.19萬元,支出決算為45.19萬元,完成年初預算的100%。

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          2019年度一般公共預算財政撥款基本支出334.92萬元,包括:人員經費支出 334.92萬元,公共經費為0萬元。

          人員經費 334.92萬元,主要包括(單位支出涉及的款級科目)基本工資 123.95萬元,津貼補貼4.59萬元,績效工資152.17萬元,機關事業單位基本養老保險繳費 3.42萬元,職工基本醫療保險繳費3.19萬元,住房公積金 45.19萬元,職業年金2.19萬元,其它社會保險繳費0.22萬元。

          公共經費0萬元

          七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

          本部門無一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費及會議費、培訓費并已公開空表。

          八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

          本部門無政府性基金決算收支,并已公開空表

          九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

          本部門無資本性經營撥款收支,并已公開空表

          本部門無國有資本經營決算撥款收支

          十、預算績效情況說明

          (一)預算績效管理工作開展情況說明。

          本年單位未安排預算內項目資金。

          十一、其他重要事項說明

          (一)機關運行經費支出情況說明。

          本年單位2019年度無機關運行支出

          (二)政府采購支出情況說明。

          本年單位2019年度無政府采購支出

          (三)國有資產占用及購置情況說明。

          截至2019年末,本部門機關及所屬單位共有車輛1輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套);單價100萬元以上的專用設備0臺(套)。2019年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的通用設備0臺(套);購置單價100萬元以上的專用設備0臺(套)。

          第四部分 專業名詞解釋

          文字說明。專業名詞解釋可由部門根據業務內容等自行選擇。

          示例:

          1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

          2.項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

          3.“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

          4.財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

          5.調整預算數:填列經調整后的全年預算數,包括年初預算數和預算調增調減數,即:調整預算數=年初預算數+預算調增數-預算調減數。

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