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          西安市高陵區(qū)統(tǒng)計局2019年度部門決算(匯總)

          目錄

          第一部分部門概況

          一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

          二、部門決算單位構(gòu)成

          三、部門人員情況

          第二部分2019年度部門決算表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算總表

          三、支出決算總表

          四、財政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

          六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

          七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

          八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

          第三部分 2019年度部門決算情況說明

          一、收入支出決算總體情況說明

          二、收入決算情況說明

          三、支出決算情況說明

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

          五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

          (一)財政撥款支出決算總體情況說明

          (二)財政撥款支出決算具體情況說明

          六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

          七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明

          (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

          (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

          (三)培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

          (四)會議費(fèi)支出情況說明

          八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況說明

          九、國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出情況說明

          十、預(yù)算績效情況說明

          (一)預(yù)算績效管理工作開展情況說明

          (二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

          (三)部門決算中整體支出績效自評結(jié)果

          十一、其他重要事項(xiàng)說明

          (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

          (二)政府采購支出情況說明

          (三)國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

          第四部分 專業(yè)名詞解釋

          第一部分部門概況

          一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

          (一)主要職責(zé)

          1.貫徹執(zhí)行統(tǒng)計方面的法律法規(guī)和統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn),起草有關(guān)地方性法規(guī)和規(guī)章草案,擬訂地方統(tǒng)計調(diào)查方案和統(tǒng)計改革發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施;承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時的責(zé)任。

          2.組織實(shí)施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)核算和全區(qū)投入產(chǎn)出調(diào)查;核算全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值;收集、整理和提供國民經(jīng)濟(jì)核算有關(guān)資料等工作。

          3.組織實(shí)施全區(qū)人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等有關(guān)普查,匯總、整理和提供有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

          4.組織實(shí)施全區(qū)一、二、三產(chǎn)業(yè)有關(guān)統(tǒng)計調(diào)查;收集、整理和提供有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步、能源資源和環(huán)境等統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

          5.建立有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、評估和監(jiān)控制度并組織實(shí)施;整理、核定、管理、提供、發(fā)布全區(qū)性基本統(tǒng)計資料;發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息,加強(qiáng)對全區(qū)統(tǒng)計信息發(fā)布的規(guī)范管理,組織建立統(tǒng)計信息共享制度和發(fā)布制度。

          6.對全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督;建立健全全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的統(tǒng)計監(jiān)測和評價體系,向區(qū)委、區(qū)政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議;參與對鎮(zhèn)街的考核評價工作。

          7.依法管理各部門統(tǒng)計調(diào)查項(xiàng)目和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè);依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動。

          8.指導(dǎo)全區(qū)統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)、統(tǒng)計教育和培訓(xùn);會同有關(guān)部門組織管理全區(qū)統(tǒng)計專業(yè)資格考試、職稱評聘和從業(yè)資格認(rèn)定工作。

          9.建立健全并管理全區(qū)統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng);組織、推廣計算機(jī)及傳輸技術(shù)在全區(qū)統(tǒng)計工作中的運(yùn)用。

          10.組織指導(dǎo)全區(qū)統(tǒng)計科學(xué)研究,開展統(tǒng)計工作和統(tǒng)計科學(xué)的交流與合作。

          11.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

          (二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

          西安市高陵區(qū)統(tǒng)計局是西安市高陵區(qū)的統(tǒng)計機(jī)關(guān),屬政府組成部門,下屬西安市高陵區(qū)普查中心(參公單位,未獨(dú)立核算),在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下,依法獨(dú)立行使全區(qū)統(tǒng)計職責(zé)。

          二、部門決算單位構(gòu)成

          納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個:

          序號

          單位名稱

          1

          西安市高陵區(qū)統(tǒng)計局

          三、部門人員情況

          截止2019年底,本部門人員編制17人,其中行政編制7人、事業(yè)編制10人;實(shí)有人員20人,其中行政7人、事業(yè)13人。單位管理的離退休人員10人。

          第二部分 2019年度部門決算表

          序號

          內(nèi)容

          是否

          空表

          表格為空的理由

          表1

          收入支出決算總表


          表2

          收入決算表


          表3

          支出決算表


          表4

          財政撥款收入支出決算總表


          表5

          一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(按功能分類科目)


          表6

          一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)


          表7

          一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表


          表8

          政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出

          決算表

          不涉及

          收入支出決算總表

          公開01表

          編制部門: 西安市高陵區(qū)統(tǒng)計局金額單位:萬元

          收入

          支出

          項(xiàng)目

          決算數(shù)

          項(xiàng)目

          決算數(shù)

          1.一般公共預(yù)算財政撥款

          678.48

          1.一般公共服務(wù)支出

          650.95

          2.政府性基金預(yù)算財政撥款

          0.00

          2.外交支出

          0.00

          3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

          0.00

          3.國防支出

          0.00

          4.上級補(bǔ)助收入

          0.00

          4.公共安全支出

          0.00

          5.事業(yè)收入

          0.00

          5.教育支出

          0.00

          6.經(jīng)營收入

          0.00

          6.科學(xué)技術(shù)支出

          0.00

          7.附屬單位上繳收入

          0.00

          7.文化旅游體育與傳媒支出

          0.00

          8.其他收入

          0.00

          8.社會保障和就業(yè)支出

          0.00



          9.衛(wèi)生健康支出

          0.00



          10.節(jié)能環(huán)保支出

          0.00



          11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出

          0.00



          12.農(nóng)林水支出

          0.00



          13.交通運(yùn)輸支出

          0.00



          14.資源勘探信息等支出

          0.00



          15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

          0.00



          16.金融支出

          0.00



          17.援助其他地區(qū)支出

          0.00



          18.自然資源海洋氣象等支出

          0.00



          19.住房保障支出

          31.49



          20.糧油物資儲備支出

          0.00



          21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

          0.00



          22.其他支出

          0.00

          本年收入合計

          678.48

          本年支出合計

          682.44

          用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

          0.00

          結(jié)余分配

          0.00

          年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          3.96

          年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          0.00

          收入總計

          682.44

          支出總計

          682.44

          注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

          收入決算表

          公開02表

          編制部門:西安市高陵區(qū)統(tǒng)計局 金額單位:萬元

          項(xiàng)目

          本年收入合計

          財政撥款收入

          上級補(bǔ)助收入

          事業(yè)收入

          經(jīng)營

          收入

          附屬單位上繳收入

          其他

          收入

          功能分類科目編碼

          科目

          名稱

          小計

          其中:教育

          收費(fèi)

          合計

          678.48

          678.48







          201

          一般公共服務(wù)支出

          646.99

          646.99







          20105

          統(tǒng)計信息事務(wù)

          646.99

          646.99







          2010501

          行政運(yùn)行

          153.65

          153.65







          2010506

          統(tǒng)計管理

          13.00

          13.00







          2010507

          專項(xiàng)普查活動

          285.46

          285.46







          2010508

          統(tǒng)計抽樣調(diào)查

          52.54

          52.54







          2010550

          事業(yè)運(yùn)行

          142.34

          142.34







          221

          住房保障支出

          31.49

          31.49







          22102

          住房改革支出

          31.49

          31.49







          2210201

          住房公積金

          31.49

          31.49













































































          注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

          支出決算表

          公開03表

          編制部門:西安市高陵區(qū)統(tǒng)計局 金額單位:萬元

          項(xiàng)目

          合計

          基本支出

          項(xiàng)目支出

          上繳上

          級支出

          經(jīng)營支出

          對附屬單位

          補(bǔ)助支出

          功能分類科目編碼

          科目名稱

          合計

          682.44

          331.44

          351.00




          201

          一般公共服務(wù)支出

          650.95

          299.95

          351.00




          20105

          統(tǒng)計信息事務(wù)

          650.95

          299.95

          351.00




          2010501

          行政運(yùn)行

          157.61

          157.61

          0.00




          2010506

          統(tǒng)計管理

          13.00

          0.00

          13.00




          2010507

          專項(xiàng)普查活動

          285.46

          0.00

          285.46




          2010508

          統(tǒng)計抽樣調(diào)查

          52.54

          0.00

          52.54




          2010550

          事業(yè)運(yùn)行

          142.34

          142.34

          0.00




          221

          住房保障支出

          31.49

          31.49

          0.00




          22102

          住房改革支出

          31.49

          31.49

          0.00




          2210201

          住房公積金

          31.49

          31.49

          0.00





































































































          注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存

          在尾差。

          財政撥款收入支出決算總表

          公開04表

          編制部門:西安市高陵區(qū)統(tǒng)計局 金額單位:萬元

          收入

          支出

          項(xiàng)目

          決算數(shù)

          項(xiàng)目

          合 計

          一般公共預(yù)算財政撥款

          政府性基金預(yù)算財政撥款

          1.一般公共預(yù)算財政撥款

          678.48

          1.一般公共服務(wù)支出

          650.95

          650.95

          0.00

          2.政府性基金預(yù)算財政撥款

          0.00

          2.外交支出

          0.00

          0.00

          0.00

          3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入

          0.00

          3.國防支出

          0.00

          0.00

          0.00



          4.公共安全支出

          0.00

          0.00

          0.00



          5.教育支出

          0.00

          0.00

          0.00



          6.科學(xué)技術(shù)支出

          0.00

          0.00

          0.00



          7.文化旅游體育與傳媒支出

          0.00

          0.00

          0.00



          8.社會保障和就業(yè)支出

          0.00

          0.00

          0.00



          9.衛(wèi)生健康支出

          0.00

          0.00

          0.00



          10.節(jié)能環(huán)保支出

          0.00

          0.00

          0.00



          11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出

          0.00

          0.00

          0.00



          12.農(nóng)林水支出

          0.00

          0.00

          0.00



          13.交通運(yùn)輸支出

          0.00

          0.00

          0.00



          14.資源勘探信息等支出

          0.00

          0.00

          0.00



          15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

          0.00

          0.00

          0.00



          16.金融支出

          0.00

          0.00

          0.00



          17.援助其他地區(qū)支出

          0.00

          0.00

          0.00



          18.自然資源海洋氣象等支出

          0.00

          0.00

          0.00



          19.住房保障支出

          31.49

          31.49

          0.00



          20.糧油物資儲備支出

          0.00

          0.00

          0.00



          21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

          0.00

          0.00

          0.00



          22.其他支出

          0.00

          0.00

          0.00

          財政撥款收入支出決算總表

          公開04表

          編制部門:西安市高陵區(qū)統(tǒng)計局 金額單位:萬元

          收入

          支出

          項(xiàng)目

          決算數(shù)

          項(xiàng)目

          合計

          一般公共預(yù)算財政撥款

          政府性基金預(yù)算財政撥款

          本年收入合計

          678.48

          本年支出合計

          682.44

          682.44

          0.00

          年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          3.96

          年末財政撥款

          結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          0.00

          0.00

          0.00

          一、一般公共預(yù)

          算財政撥款

          3.96





          二、政府性基金預(yù)

          算財政撥款

          0.00





          收入總計

          682.44

          支出總計

          682.44

          682.44

          0.00

          注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支

          和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

          一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

          (按功能分類科目)

          公開05表

          編制部門:西安市高陵區(qū)統(tǒng)計局金額單位:萬元

          項(xiàng)目

          本年支出合計

          基本支出

          項(xiàng)目支出

          備注

          功能分類科目編碼

          科目名稱

          小計

          人員

          經(jīng)費(fèi)

          公用經(jīng)費(fèi)

          合計

          682.44

          331.44

          312.34

          19.11

          351.00


          201

          一般公共服務(wù)支出

          650.95

          299.95

          280.84

          19.11

          351.00


          20105

          統(tǒng)計信息事務(wù)

          650.95

          299.95

          280.84

          19.11

          351.00


          2010501

          行政運(yùn)行

          157.61

          157.61

          138.50

          19.11

          0.00


          2010506

          統(tǒng)計管理

          13.00

          0.00

          0.00

          0.00

          13.00


          2010507

          專項(xiàng)普查活動

          285.46

          0.00

          0.00

          0.00

          285.46


          2010508

          統(tǒng)計抽樣調(diào)查

          52.54

          0.00

          0.00

          0.00

          52.54


          2010550

          事業(yè)運(yùn)行

          142.34

          142.34

          142.34

          0.00

          0.00


          221

          住房保障支出

          31.49

          31.49

          31.49

          0.00

          0.00


          22102

          住房改革支出

          31.49

          31.49

          31.49

          0.00

          0.00


          2210201

          住房公積金

          31.49

          31.49

          31.49

          0.00

          0.00


































































          注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實(shí)際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

          一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

          (按經(jīng)濟(jì)分類科目)

          公開06表

          編制部門:西安市高陵區(qū)統(tǒng)計局金額單位:萬元

          項(xiàng)目

          本年支出合計

          人員經(jīng)費(fèi)

          公用經(jīng)費(fèi)

          備注

          經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

          科目名稱

          合計

          331.44

          312.34

          19.11


          301

          工資福利支出

          310.54

          310.54

          0.00


          30101

          基本工資

          234.06

          234.06

          0.00


          30107

          績效工資

          5.11

          5.11

          0.00


          30108

          機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)

          34.15

          34.15

          0.00


          30109

          職業(yè)年金繳費(fèi)

          5.72

          5.72

          0.00


          30113

          住房公積金

          31.49

          31.49

          0.00


          302

          商品和服務(wù)支出

          19.11

          0.00

          19.11


          30201

          辦公費(fèi)

          18.51

          0.00

          18.51


          30215

          會議費(fèi)

          0.30

          0.00

          0.30


          30216

          培訓(xùn)費(fèi)

          0.30

          0.00

          0.30


          303

          對個人和家庭的補(bǔ)助

          1.80

          1.80

          0.00


          30305

          生活補(bǔ)助

          1.80

          1.80

          0.00












































          注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

          一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)

          及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

          公開07表

          編制部門:西安市高陵區(qū)統(tǒng)計局金額單位:萬元

          項(xiàng)目

          一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)

          會議費(fèi)

          培訓(xùn)費(fèi)

          小計

          因公出國(境)費(fèi)用

          公務(wù)接待費(fèi)

          公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

          小計

          公務(wù)用車購置費(fèi)

          公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          7

          8

          預(yù)算數(shù)

          0.45

          0.00

          0.45

          0.00

          0.00

          0.00

          17.61

          8.52

          決算數(shù)

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          17.61

          8.97

          注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算數(shù)和實(shí)際支出。預(yù)算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

          政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

          公開08表

          編制部門:西安市高陵區(qū)統(tǒng)計局金額單位:萬元

          項(xiàng)目

          年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          本年

          收入

          本年支出

          年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          功能分類科目編碼

          科目名稱

          小計

          基本支出

          項(xiàng)目支出

          合計







































































































































          注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

          第三部分2019年度部門決算情況說明

          一、收入支出決算總體情況說明

          2019年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.96萬元,本年收入678.48萬元,收入總計682.44萬元,較上年增加155.85萬元,主要原因2019年度第四次全國經(jīng)濟(jì)普查工作的開展。

          2019年度支出682.44萬元,年末結(jié)余0萬元,較上年增加155.85萬元,主要2019年度開展第四次全國經(jīng)濟(jì)普查工作、人員調(diào)資等。

          二、收入決算情況說明

          2019年度收入合計678.48萬元,其中:財政撥款收入678.48萬元,占100%。

          三、支出決算情況說明

          2019年度支出合計682.44萬元,其中:基本支出331.44萬元,占49%,項(xiàng)目支出351.00萬元,占51%。

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2019年度一般公共預(yù)算財政撥款本年收入678.48萬元,較上年增加151.89萬元,主要原因?yàn)楸灸甓冗M(jìn)行第四次經(jīng)濟(jì)普查工作。

          2019年度一般公共預(yù)算財政撥款本年支出682.44萬元,較上年減少159.81萬元,主要為項(xiàng)目第四次經(jīng)濟(jì)普查工作的開展。

          五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

          (一)財政撥款支出決算總體情況說明

          2019年度財政撥款支出682.44萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加159.81萬元,主要原因是項(xiàng)目支出增加,第四次經(jīng)濟(jì)普查工作的開展。

          (二)財政撥款支出決算具體情況說明。

          2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為638.47萬元,支出決算為682.44萬元,完成年初預(yù)算的106.8%。按照政府功能分類科目,其中:

          1.一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

          年初預(yù)算為102.87萬元,支出決算為157.61萬元,完成年初預(yù)算的153.21%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)有追加。

          2. 一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)統(tǒng)計管理(項(xiàng))

          年初預(yù)算為13萬元,支出決算為13萬元,完成年初預(yù)算的100%。

          3. 一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)專項(xiàng)普查活動(項(xiàng))

          年初預(yù)算為330.46萬元,支出決算為285.46萬元,完成年初預(yù)算的86.38%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是第四次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)向街辦調(diào)劑兩員經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。

          4. 一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)統(tǒng)計抽樣調(diào)查(項(xiàng))

          年初預(yù)算為52.54萬元,支出決算為52.54萬元,完成年初預(yù)算的100%。

          5. 一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))

          年初預(yù)算為123.08萬元,支出決算為142.34萬元,完成年初預(yù)算的115.64%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)有追加。

          6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

          年初預(yù)算為16.53萬元,支出決算為31.49萬元,完成年初預(yù)算的140%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公積金基數(shù)變更有追加情況。

          六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

          2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出331.44萬元,包括:人員經(jīng)費(fèi)支出312.33萬元和公用經(jīng)費(fèi)支出19.11萬元。

          人員經(jīng)費(fèi)312.33萬元,主要包括基本工資234.05萬元,績效工資5.11萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)34.15萬元,職業(yè)年金繳費(fèi)5.72萬元,住房公積金31.49萬元,生活補(bǔ)助費(fèi)1.8萬元。

          公用經(jīng)費(fèi)19.11萬元,主要包括辦公費(fèi)18.51萬元,會議費(fèi)0.3,培訓(xùn)費(fèi)0.3萬元。

          七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明

          (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。

          2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0.45萬元,支出決算為0萬元。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少0.45萬元,主要原因是本年度無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

          (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。

          2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元,占0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,占0%。

          具體情況如下:

          1.因公出國(境)支出情況說明。

          2019年度因公出國(境)團(tuán)組0個,0人次,預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元(如沒有支出填0),完成預(yù)算的0%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)一致。

          2.公務(wù)用車購置費(fèi)用支出情況說明。

          2019年度購置車輛0臺,預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元(如沒有支出填0),完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較預(yù)算數(shù)一致。

          3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況說明。

          2019年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元(如沒有支出填0),完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較預(yù)算數(shù)一致。

          4.公務(wù)接待費(fèi)支出情況說明。

          2019年度公務(wù)接待0批次,0人次,預(yù)算為0.2萬元,支出決算為0萬元(如沒有支出填0),完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少0.45萬元,主要原因是本年度無公務(wù)接待支出。

          (三)培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明。

          2019年度培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為8.52萬元,支出決算為8.97萬元,完成預(yù)算的105.28%,較預(yù)算數(shù)減少0.45萬元,主要原因是本年培訓(xùn)會有所增加。

          (四)會議費(fèi)支出情況說明。

          2019年度會議費(fèi)預(yù)算為17.61萬元,決算為17.61萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)較預(yù)算數(shù)一致。

          八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況說明

          本部門無政府性基金決算收支,并已公開空表。

          九、國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出情況說明

          本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

          十、預(yù)算績效情況說明

          (一)預(yù)算績效管理工作開展情況說明。

          根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門組織對2019年一般公共預(yù)算3個項(xiàng)目支出開展了績效自評,其中,一級項(xiàng)目3個,共涉及資金 351.00萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 100%;本單位無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。

          本部門組織對2019年度部門整體進(jìn)行了績效自評,涉及資金682.44萬元。

          (二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

          1、專項(xiàng)普查活動

          績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目自評得分96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)330.46萬元,執(zhí)行數(shù)285.46萬元,完成預(yù)算的120%。

          主要產(chǎn)出和效果:通過經(jīng)濟(jì)普查,進(jìn)一步夯實(shí)統(tǒng)計基礎(chǔ),完善國民經(jīng)濟(jì)核算、統(tǒng)計監(jiān)測和統(tǒng)計預(yù)警制度。

          通過項(xiàng)目實(shí)施:通過手持PDA入戶普查,對我區(qū)近五年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況進(jìn)行采集調(diào)查。

          發(fā)現(xiàn)的問題及原因:對普查員、指導(dǎo)員有培訓(xùn)不到位的現(xiàn)象存在,導(dǎo)致在入戶中,出現(xiàn)反復(fù)工作,進(jìn)度較慢等問題。

          下一步改進(jìn)措施:在以后的普查工作中,進(jìn)一步夯實(shí)培訓(xùn),針對疑難問題進(jìn)行重點(diǎn)指導(dǎo),以便更高效的工作,取得更好的績效。

          2、統(tǒng)計抽樣調(diào)查

          績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目自評得分98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù) 52.54萬元,執(zhí)行數(shù)52.54萬元,完成預(yù)算的100%。

          主要產(chǎn)出和效果:全面反映高陵區(qū)城鎮(zhèn)、農(nóng)村住戶家庭人員信息、勞動力就業(yè)信息、收入、消費(fèi)、住房等信息情況。

          通過項(xiàng)目實(shí)施:通過每年抽中的140戶城鄉(xiāng)住戶進(jìn)行調(diào)查走訪慰問,全力做好我區(qū)城鄉(xiāng)一體化調(diào)查工作。

          發(fā)現(xiàn)的問題及原因:記賬戶對各項(xiàng)指標(biāo)理解的有不到位的情況,導(dǎo)致記賬不全的現(xiàn)象。

          下一步改進(jìn)措施:充分發(fā)揮統(tǒng)計局在全區(qū)統(tǒng)計工作中的主力作用,在以后的調(diào)查中,進(jìn)一步深入記賬戶,加大培訓(xùn)力度,加強(qiáng)電子記賬業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

          3、統(tǒng)計管理

          績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目自評得分95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)13萬元,執(zhí)行數(shù)13萬元,完成預(yù)算的100%。

          主要產(chǎn)出和效果:為我區(qū)科學(xué)制訂中長期發(fā)展規(guī)劃,推動科學(xué)發(fā)展、全面建設(shè)現(xiàn)代城市新區(qū)、建成小康社會奮斗目標(biāo)提供科學(xué)準(zhǔn)確的統(tǒng)計信息支持。

          通過項(xiàng)目實(shí)施:通過統(tǒng)計產(chǎn)品,提升統(tǒng)計咨詢服務(wù)質(zhì)量,滿足區(qū)政府工作信息的需要。

          發(fā)現(xiàn)的問題及原因:統(tǒng)計產(chǎn)品內(nèi)容有待繼續(xù)完善,需要繼續(xù)改進(jìn)版面設(shè)計等問題。

          下一步改進(jìn)措施:不斷健全統(tǒng)計工作的部門協(xié)調(diào)機(jī)制和信息共享機(jī)制,完善統(tǒng)計監(jiān)測和統(tǒng)計預(yù)警制度,繼續(xù)做好統(tǒng)計信息產(chǎn)品印制及完善工作。

          (三)部門決算中整體支出績效自評結(jié)果。

          根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),本部門整體(2019年度整體自評得分94分)。全年預(yù)算數(shù)638.47萬元,執(zhí)行數(shù)682.44萬元,完成預(yù)算的106.88%。

          主要產(chǎn)出和效果:主要產(chǎn)出全面完成年度相關(guān)行業(yè)統(tǒng)計報表,完成年度統(tǒng)計數(shù)據(jù)匯總、審核;完成經(jīng)濟(jì)普查入戶單位數(shù)50000余戶、城鄉(xiāng)一體化調(diào)查戶140戶、資料編印4000余份。

          主要工作績效是:2019年我局專項(xiàng)普查活動、統(tǒng)計抽樣調(diào)查、統(tǒng)計管理項(xiàng)目均取得了較好的工作成果,績效目標(biāo)完成度、社會效益均較圓滿完成了年度目標(biāo)計劃。對加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控,科學(xué)制訂中長期發(fā)展規(guī)劃,推動科學(xué)發(fā)展、全面建設(shè)現(xiàn)代城市新區(qū)、建成小康社會奮斗目標(biāo)提供了科學(xué)準(zhǔn)確的統(tǒng)計信息支持,通過統(tǒng)計產(chǎn)品,提升統(tǒng)計咨詢服務(wù)質(zhì)量,滿足了當(dāng)年政府工作的需要 。

          發(fā)現(xiàn)的問題及原因:缺少對影響預(yù)算執(zhí)行結(jié)果相關(guān)信息的關(guān)注,通常采用歷史指標(biāo)作為預(yù)算編制的基礎(chǔ),沒有對過去指標(biāo)的合理性進(jìn)行分析,沒有達(dá)到持續(xù)改善的目的。

          下一步改進(jìn)措施:積極學(xué)習(xí)績效管理文化。多學(xué)習(xí)多掌握預(yù)算績效管理相關(guān)知識,加強(qiáng)預(yù)算績效申報、審批監(jiān)管工作,合理編制部門預(yù)算,細(xì)化部門工作計劃。

          部門整體支出績效自評表

          (2019年度)

          填報單位:

          自評得分:





          (一)簡要概述部門職能與職責(zé)。

          承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時的責(zé)任

          (二)簡要概述部門支出情況,按活動內(nèi)容分類。

          2019年度支出合計682.44萬元,其中:基本支出331.44萬元%,項(xiàng)目支出351.00萬元,基本支出331.44萬元,包括:人員經(jīng)費(fèi)支出312.33萬元和公用經(jīng)費(fèi)支出19.11萬元。

          (三)簡要概述當(dāng)年區(qū)委區(qū)政府下達(dá)的重點(diǎn)工作。

          完成年初各項(xiàng)工作任務(wù),在規(guī)定時間內(nèi)做好第四次經(jīng)濟(jì)普查工作

          一級

           指標(biāo)

          二級

           指標(biāo)

          三級指標(biāo)

          分值

          指標(biāo)說明

          評分標(biāo)準(zhǔn)

          指標(biāo)值計算公式和數(shù)據(jù)獲取方式

          年初目標(biāo)值

          實(shí)際完成值

          得分

          未完成原因分析與改進(jìn)措施

          績效指標(biāo)分析與建議

          投入

          預(yù)算執(zhí)行(25分)

          預(yù)算

          完成率

          (10分)

          10

          預(yù)算完成率=(預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù))×100%,用以反映和考核部門(單位)預(yù)算完成程度。

          預(yù)算完成數(shù):部門(單位)本年度實(shí)際完成的預(yù)算數(shù)。

          預(yù)算數(shù):財政部門批復(fù)的本年度部門(單位)預(yù)算數(shù)。

          預(yù)算完成率=100%的,得10分。

          預(yù)算完成率≥95%的,得9分。

          預(yù)算完成率在90%(含)和95%之間,得8分。

          預(yù)算完成率在85%(含)和90%之間,得7分。

          預(yù)算完成率在80%(含)和85%之間,得6分。

          預(yù)算完成率在70%(含)和80%之間,得4分。

          預(yù)算完成率<70%的,得0分。

          預(yù)算完成率=682.44/638.47=106.8

          100%

          106.80%

          9

          人員經(jīng)費(fèi)有追加

          預(yù)算應(yīng)考慮更加全面

          預(yù)算調(diào)整率

          (5分)

          5

          預(yù)算調(diào)整率=(預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù))×100%,用以反映和考核部門(單位)預(yù)算的調(diào)整程度。

          預(yù)算調(diào)整數(shù):部門(單位)在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和(因落實(shí)國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外)。

          預(yù)算包括一般公共預(yù)算與政府性基金預(yù)算。

          預(yù)算調(diào)整率絕對值≤5%,得5分。

          預(yù)算調(diào)整率絕對值>5%的,每增加0.1個百分點(diǎn)扣0.1分,扣完為止。

          預(yù)算調(diào)整率=(682.44-638.47)/638.47=6.88%

          0

          6.88

          5



          一級

           指標(biāo)

          二級

           指標(biāo)

          三級指標(biāo)

          分值

          指標(biāo)說明

          評分標(biāo)準(zhǔn)

          指標(biāo)值計算公式和數(shù)據(jù)獲取方式

          年初目標(biāo)值

          實(shí)際完成值

          得分

          未完成原因分析與改進(jìn)措施

          績效指標(biāo)分析與建議

          投入

          預(yù)算執(zhí)行(25分)

          支出進(jìn)度率

          (5分)

          5

          支出進(jìn)度率=(實(shí)際支出/支出預(yù)算)×100%,用以反映和考核部門(單位)預(yù)算執(zhí)行的及時性和均衡性程度。

          半年支出進(jìn)度=部門上半年實(shí)際支出/(上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+上半年執(zhí)行中追加追減)*100%。

          前三季度支出進(jìn)度=部門前三季度實(shí)際支出/(上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+前三季度執(zhí)行中追加追減)*100%。

          半年進(jìn)度:進(jìn)度率≥45%,得2分;進(jìn)度率在40%(含)和45%之間,得1分;進(jìn)度率<40%,得0分。

          前三季度進(jìn)度:進(jìn)度率≥75%,得3分;進(jìn)度率在60%(含)和75%之間,得2分;進(jìn)度率<60%,得0分。

          半年支出進(jìn)度=51%,前三季度進(jìn)度=79%

          半年進(jìn)度率≥45%,前三季度進(jìn)度率≥75%

          100%

          5



          預(yù)算編制準(zhǔn)確率(5分)

          5

          部門預(yù)算中除財政撥款外的其他收入預(yù)算與決算差異率。

          預(yù)算編制準(zhǔn)確率=其他收入決算數(shù)/其他收入預(yù)算數(shù)×100%-100%。

          預(yù)算編制準(zhǔn)確率≤20%,得5分。

          預(yù)算編制準(zhǔn)確率在20%和40%(含)之間,得3分。

          預(yù)算編制準(zhǔn)確率>40%,得0分。

          預(yù)算編制準(zhǔn)確率=98%

          100%

          100%

          5



          過程

          預(yù)算管理(15分)

          “三公經(jīng)費(fèi)”控制率

          (5分)

          5

          “三公經(jīng)費(fèi)”控制率=(“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù))×100%,用以反映和考核部門(單位)對“三公經(jīng)費(fèi)”的實(shí)際控制程度。

          三公經(jīng)費(fèi)控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1個百分點(diǎn)扣0.5分,扣完為止。

          三公經(jīng)費(fèi)控制率=100%

          100%

          100%

          5



          資產(chǎn)管理規(guī)范性

          (5分)

          5

          部門(單位)資產(chǎn)管理是否規(guī)范,用以反映和考核部門(單位)資產(chǎn)管理情況。

          1.新增資產(chǎn)配置按預(yù)算執(zhí)行。

          2.資產(chǎn)有償使用、處置按規(guī)定程序?qū)徟?/p>

          3.資產(chǎn)收益及時、足額上繳財政。

          全部符合5分,有1項(xiàng)不符扣2分,扣完為止。

          100%

          符合

          符合

          5



          一級

           指標(biāo)

          二級

           指標(biāo)

          三級指標(biāo)

          分值

          指標(biāo)說明

          評分標(biāo)準(zhǔn)

          指標(biāo)值計算公式和數(shù)據(jù)獲取方式

          年初目標(biāo)值

          實(shí)際完成值

          得分

          未完成原因分析與改進(jìn)措施

          績效指標(biāo)分析與建議

          過程

          預(yù)算管理(15分)

          資金使用合規(guī)性

          (5分)

          5

          部門(單位)使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定,用以反映和考核部門(單位)預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況。

          1.符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定;

          2.資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù);

          3.重大項(xiàng)目開支經(jīng)過評估論證;

          4.符合部門預(yù)算批復(fù)的用途;

          5.不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

          全部符合5分,有1項(xiàng)不符扣2分。

          單位使用預(yù)算資金符合相關(guān)預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定

          全部符合

          全部符合

          5



          效果

          履職盡責(zé)(60分)

          項(xiàng)目產(chǎn)出

          (40分)

          40

          2019年度支出合計682.44萬元,其中:基本支出331.44萬元%,項(xiàng)目支出351.00萬元,基本支出331.44萬元,包括:人員經(jīng)費(fèi)支出312.33萬元和公用經(jīng)費(fèi)支出19.11萬元。

          1.若為定性指標(biāo),根據(jù)“三檔”原則分別按照指標(biāo)分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%來記分;

          2.若為定量指標(biāo),完成值達(dá)到指標(biāo)值,記滿分;未達(dá)到指標(biāo)值,按完成比率計分,正向指標(biāo)(即指標(biāo)值為≥*)得分=實(shí)際完成值/年初目標(biāo)值*該指標(biāo)分值,反向指標(biāo)(即指標(biāo)值為≤*)得分=年初目標(biāo)值/實(shí)際完成值*該指標(biāo)分值。

          年初指標(biāo)100%

          100%

          100%

          40



          項(xiàng)目效益

          (20分)

          20

          完成本年各項(xiàng)統(tǒng)計工作任務(wù),并在規(guī)定時間內(nèi)做好第四次經(jīng)濟(jì)普查工作

          年初指標(biāo)100%

          100%

          100%

          20



          備注:

          1.“項(xiàng)目產(chǎn)出”和“項(xiàng)目效果”直接細(xì)化成部門年初績效目標(biāo)中的指標(biāo),并根據(jù)重要程度賦權(quán)。

          2.“績效指標(biāo)分析”是指參考?xì)v史數(shù)據(jù)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及績效目標(biāo)實(shí)際完成情況等相關(guān)資料,從“是否與項(xiàng)目密切相關(guān),指標(biāo)值是否可獲取,指標(biāo)值設(shè)置是否合理”等角度,從產(chǎn)出和效果類指標(biāo)中找出需要改進(jìn)的指標(biāo),并逐項(xiàng)提出次年的編制意見和建議。



















          財政項(xiàng)目支出績效自評表

          (2019年度)

          項(xiàng)目名稱

          統(tǒng)計管理、專項(xiàng)普查活動、統(tǒng)計抽樣調(diào)查

          主管部門

          西安市高陵區(qū)統(tǒng)計局

          實(shí)施

          單位

          西安市高陵區(qū)統(tǒng)計局

          項(xiàng)目資金

          351

          年初

          預(yù)算數(shù)

          全年

          預(yù)算數(shù)

          全年

          執(zhí)行數(shù)

          分值

          執(zhí)行率

          得分

          年度資金總額(萬元)

          396

          351

          351

          10

          100%

          10

          其中:

          當(dāng)年財政撥款

          396

          351

          351

          100%

          上年結(jié)轉(zhuǎn)資金





          其他資金





          年度

          總體目標(biāo)

          預(yù)期目標(biāo)

          實(shí)際完成情況

          1:全面摸清我區(qū)第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局和效益。

          2:全面了解家庭就業(yè)、消費(fèi)、住房、發(fā)展等信息情況3:統(tǒng)計產(chǎn)品為政府、社會提供統(tǒng)計優(yōu)質(zhì)服務(wù)

          1:通過統(tǒng)計抽樣調(diào)查進(jìn)一步查實(shí)各類單位基本情況和主要產(chǎn)品產(chǎn)量、服務(wù)活動;掌握居民家庭收入及支出狀況;加強(qiáng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)匯總、審核

          2:通過統(tǒng)計管理為科學(xué)制訂中長期發(fā)展規(guī)劃,推動科學(xué)發(fā)展、全面建設(shè)現(xiàn)代城市新區(qū)、建成小康社會奮斗目標(biāo)提供科學(xué)準(zhǔn)確的統(tǒng)計信息支持。通過統(tǒng)計產(chǎn)品,提升統(tǒng)計咨詢服務(wù)質(zhì)量,滿足政府工作需要。

          3:通過普查,進(jìn)一步夯實(shí)統(tǒng)計基礎(chǔ),健全統(tǒng)計工作的部門協(xié)調(diào)機(jī)制和信息共享機(jī)制,完善國民經(jīng)濟(jì)核算、統(tǒng)計監(jiān)測和統(tǒng)計預(yù)警制度。城鄉(xiāng)住戶調(diào)查能全面了解家庭就業(yè)、消費(fèi)、住房、發(fā)展等信息情況。

          標(biāo)

          一級指標(biāo)

          二級

          指標(biāo)

          三級指標(biāo)

          年度

          指標(biāo)值

          實(shí)際

          完成值

          分值

          得分

          偏差原因分析及改進(jìn)措施










          產(chǎn)出指標(biāo)

          數(shù)量

          指標(biāo)

          指標(biāo)1:

          PDA入戶單位數(shù)

          5000

          10

          10


          指標(biāo)2:

          統(tǒng)計抽樣調(diào)查戶

          140戶

          10

          10


          指標(biāo)3:

          資料編印完成

          4000

          10

          10


          質(zhì)量

          指標(biāo)

          指標(biāo)1:

          進(jìn)一步查實(shí)各類單位基本情況和主要產(chǎn)品產(chǎn)量、服務(wù)活動

          100%

          15

          15


          指標(biāo)2:

          掌握居民家庭收入及支出狀況

          100%

          15

          15


          時效

          指標(biāo)

          指標(biāo)1:

          開始:2019年1月結(jié)束:2019年12月

          100%

          10

          10


          指標(biāo)2:






          成本

          指標(biāo)

          指標(biāo)1:

          PDA入戶單位數(shù)、統(tǒng)計抽樣調(diào)查戶、資料編印成本控制率

          351萬元

          10

          10


          指標(biāo)2:






          效益指標(biāo)

          經(jīng)濟(jì)

          效益

          指標(biāo)

          指標(biāo)1:






          社會

          效益

          指標(biāo)

          指標(biāo)1:

          通過統(tǒng)計產(chǎn)品,統(tǒng)計數(shù)據(jù)等加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控,科學(xué)制訂中長期發(fā)展規(guī)劃,提升統(tǒng)計咨詢服務(wù)質(zhì)量,滿足政府工作需要


          10

          9

          統(tǒng)計產(chǎn)品形式仍需繼續(xù)完善創(chuàng)新

          指標(biāo)2:






          生態(tài)

          效益

          指標(biāo)

          指標(biāo)1:






          指標(biāo)2:






          可持續(xù)

          影響指標(biāo)

          指標(biāo)1:






          滿意度指標(biāo)

          服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

          指標(biāo)1:

          滿意率

          90%

          10

          8

          住戶記賬仍有漏記少記現(xiàn)象,需繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)

          指標(biāo)2:






          總分

          100

          97













          十一、其他重要事項(xiàng)說明

          (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

          2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為10.63萬元,支出決算為19.11萬元,完成預(yù)算的179.77%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)增加8.48萬元,主要原因是前期預(yù)算考慮不夠全面導(dǎo)致后期有所追加。

          (二)政府采購支出情況說明。

          本部門2019年度無政府采購支出。

          (三)國有資產(chǎn)占用及購置情況說明。

          截至2019年末,本部門機(jī)關(guān)及所屬單位共有車輛0輛;單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套);單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。2019年當(dāng)年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套);購置單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。

          第四部分專業(yè)名詞解釋

          1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

          2.項(xiàng)目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

          3.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

          4.財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

          5.調(diào)整預(yù)算數(shù):填列經(jīng)調(diào)整后的全年預(yù)算數(shù),包括年初預(yù)算數(shù)和預(yù)算調(diào)增調(diào)減數(shù),即:調(diào)整預(yù)算數(shù)=年初預(yù)算數(shù)+預(yù)算調(diào)增數(shù)-預(yù)算調(diào)減數(shù)。

          西安市高陵區(qū)統(tǒng)計局2019年度部門決算(匯總).pdf


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