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目錄
第一部分部門概況
一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
二、部門決算單位構(gòu)成
三、部門人員情況
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算總表
三、支出決算總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況說明
(二)財政撥款支出決算具體情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
(三)培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明
(四)會議費(fèi)支出情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況說明
(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
(三)部門決算中整體支出績效自評結(jié)果
十一、其他重要事項(xiàng)說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
(二)政府采購支出情況說明
(三)國有資產(chǎn)占用及購置情況說明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
(一)主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行統(tǒng)計方面的法律法規(guī)和統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn),起草有關(guān)地方性法規(guī)和規(guī)章草案,擬訂地方統(tǒng)計調(diào)查方案和統(tǒng)計改革發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施;承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時的責(zé)任。
2.組織實(shí)施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)核算和全區(qū)投入產(chǎn)出調(diào)查;核算全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值;收集、整理和提供國民經(jīng)濟(jì)核算有關(guān)資料等工作。
3.組織實(shí)施全區(qū)人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等有關(guān)普查,匯總、整理和提供有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
4.組織實(shí)施全區(qū)一、二、三產(chǎn)業(yè)有關(guān)統(tǒng)計調(diào)查;收集、整理和提供有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步、能源資源和環(huán)境等統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
5.建立有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、評估和監(jiān)控制度并組織實(shí)施;整理、核定、管理、提供、發(fā)布全區(qū)性基本統(tǒng)計資料;發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息,加強(qiáng)對全區(qū)統(tǒng)計信息發(fā)布的規(guī)范管理,組織建立統(tǒng)計信息共享制度和發(fā)布制度。
6.對全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督;建立健全全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的統(tǒng)計監(jiān)測和評價體系,向區(qū)委、區(qū)政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議;參與對鎮(zhèn)街的考核評價工作。
7.依法管理各部門統(tǒng)計調(diào)查項(xiàng)目和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè);依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動。
8.指導(dǎo)全區(qū)統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)、統(tǒng)計教育和培訓(xùn);會同有關(guān)部門組織管理全區(qū)統(tǒng)計專業(yè)資格考試、職稱評聘和從業(yè)資格認(rèn)定工作。
9.建立健全并管理全區(qū)統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng);組織、推廣計算機(jī)及傳輸技術(shù)在全區(qū)統(tǒng)計工作中的運(yùn)用。
10.組織指導(dǎo)全區(qū)統(tǒng)計科學(xué)研究,開展統(tǒng)計工作和統(tǒng)計科學(xué)的交流與合作。
11.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
西安市高陵區(qū)統(tǒng)計局是西安市高陵區(qū)的統(tǒng)計機(jī)關(guān),屬政府組成部門,下屬西安市高陵區(qū)普查中心(參公單位,未獨(dú)立核算),在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下,依法獨(dú)立行使全區(qū)統(tǒng)計職責(zé)。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個:
| 序號 | 單位名稱 |
1 | 西安市高陵區(qū)統(tǒng)計局 |
三、部門人員情況
截止2019年底,本部門人員編制17人,其中行政編制7人、事業(yè)編制10人;實(shí)有人員20人,其中行政7人、事業(yè)13人。單位管理的離退休人員10人。

第二部分 2019年度部門決算表
| 序號 | 內(nèi)容 | 是否 空表 | 表格為空的理由 |
表1 | 收入支出決算總表 | 否 | |
表2 | 收入決算表 | 否 | |
表3 | 支出決算表 | 否 | |
表4 | 財政撥款收入支出決算總表 | 否 | |
表5 | 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(按功能分類科目) | 否 | |
表6 | 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(按經(jīng)濟(jì)分類科目) | 否 | |
表7 | 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表 | 否 | |
表8 | 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出 決算表 | 是 | 不涉及 |
收入支出決算總表
公開01表
編制部門: 西安市高陵區(qū)統(tǒng)計局金額單位:萬元
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
1.一般公共預(yù)算財政撥款 | 678.48 | 1.一般公共服務(wù)支出 | 650.95 |
2.政府性基金預(yù)算財政撥款 | 0.00 | 2.外交支出 | 0.00 |
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 0.00 | 3.國防支出 | 0.00 |
4.上級補(bǔ)助收入 | 0.00 | 4.公共安全支出 | 0.00 |
5.事業(yè)收入 | 0.00 | 5.教育支出 | 0.00 |
6.經(jīng)營收入 | 0.00 | 6.科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
7.附屬單位上繳收入 | 0.00 | 7.文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
8.其他收入 | 0.00 | 8.社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 |
9.衛(wèi)生健康支出 | 0.00 | ||
10.節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
12.農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
13.交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | ||
14.資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
16.金融支出 | 0.00 | ||
17.援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
18.自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
19.住房保障支出 | 31.49 | ||
20.糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | ||
22.其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 678.48 | 本年支出合計 | 682.44 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 3.96 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 |
收入總計 | 682.44 | 支出總計 | 682.44 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
收入決算表
公開02表
編制部門:西安市高陵區(qū)統(tǒng)計局 金額單位:萬元
項(xiàng)目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營 收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他 收入 | ||
功能分類科目編碼 | 科目 名稱 | 小計 | 其中:教育 收費(fèi) | ||||||
合計 | 678.48 | 678.48 | |||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 646.99 | 646.99 | ||||||
20105 | 統(tǒng)計信息事務(wù) | 646.99 | 646.99 | ||||||
2010501 | 行政運(yùn)行 | 153.65 | 153.65 | ||||||
2010506 | 統(tǒng)計管理 | 13.00 | 13.00 | ||||||
2010507 | 專項(xiàng)普查活動 | 285.46 | 285.46 | ||||||
2010508 | 統(tǒng)計抽樣調(diào)查 | 52.54 | 52.54 | ||||||
2010550 | 事業(yè)運(yùn)行 | 142.34 | 142.34 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 31.49 | 31.49 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 31.49 | 31.49 | ||||||
2210201 | 住房公積金 | 31.49 | 31.49 | ||||||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
支出決算表
公開03表
編制部門:西安市高陵區(qū)統(tǒng)計局 金額單位:萬元
項(xiàng)目 | 合計 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上 級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位 補(bǔ)助支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
合計 | 682.44 | 331.44 | 351.00 | |||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 650.95 | 299.95 | 351.00 | ||||
20105 | 統(tǒng)計信息事務(wù) | 650.95 | 299.95 | 351.00 | ||||
2010501 | 行政運(yùn)行 | 157.61 | 157.61 | 0.00 | ||||
2010506 | 統(tǒng)計管理 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | ||||
2010507 | 專項(xiàng)普查活動 | 285.46 | 0.00 | 285.46 | ||||
2010508 | 統(tǒng)計抽樣調(diào)查 | 52.54 | 0.00 | 52.54 | ||||
2010550 | 事業(yè)運(yùn)行 | 142.34 | 142.34 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 31.49 | 31.49 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 31.49 | 31.49 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 31.49 | 31.49 | 0.00 | ||||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存
在尾差。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制部門:西安市高陵區(qū)統(tǒng)計局 金額單位:萬元
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合 計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
1.一般公共預(yù)算財政撥款 | 678.48 | 1.一般公共服務(wù)支出 | 650.95 | 650.95 | 0.00 |
2.政府性基金預(yù)算財政撥款 | 0.00 | 2.外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 0.00 | 3.國防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5.教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6.科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7.文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8.社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9.衛(wèi)生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10.節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12.農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13.交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14.資源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16.金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17.援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18.自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19.住房保障支出 | 31.49 | 31.49 | 0.00 | ||
20.糧油物資儲備支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22.其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制部門:西安市高陵區(qū)統(tǒng)計局 金額單位:萬元
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
本年收入合計 | 678.48 | 本年支出合計 | 682.44 | 682.44 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 3.96 | 年末財政撥款 結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預(yù) 算財政撥款 | 3.96 | ||||
二、政府性基金預(yù) 算財政撥款 | 0.00 | ||||
收入總計 | 682.44 | 支出總計 | 682.44 | 682.44 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支
和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
(按功能分類科目)
公開05表
編制部門:西安市高陵區(qū)統(tǒng)計局金額單位:萬元
項(xiàng)目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 備注 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 人員 經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||
合計 | 682.44 | 331.44 | 312.34 | 19.11 | 351.00 | ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 650.95 | 299.95 | 280.84 | 19.11 | 351.00 | |
20105 | 統(tǒng)計信息事務(wù) | 650.95 | 299.95 | 280.84 | 19.11 | 351.00 | |
2010501 | 行政運(yùn)行 | 157.61 | 157.61 | 138.50 | 19.11 | 0.00 | |
2010506 | 統(tǒng)計管理 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | |
2010507 | 專項(xiàng)普查活動 | 285.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.46 | |
2010508 | 統(tǒng)計抽樣調(diào)查 | 52.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.54 | |
2010550 | 事業(yè)運(yùn)行 | 142.34 | 142.34 | 142.34 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 31.49 | 31.49 | 31.49 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 31.49 | 31.49 | 31.49 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 31.49 | 31.49 | 31.49 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實(shí)際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
(按經(jīng)濟(jì)分類科目)
公開06表
編制部門:西安市高陵區(qū)統(tǒng)計局金額單位:萬元
項(xiàng)目 | 本年支出合計 | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | 備注 | |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
合計 | 331.44 | 312.34 | 19.11 | ||
301 | 工資福利支出 | 310.54 | 310.54 | 0.00 | |
30101 | 基本工資 | 234.06 | 234.06 | 0.00 | |
30107 | 績效工資 | 5.11 | 5.11 | 0.00 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) | 34.15 | 34.15 | 0.00 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 5.72 | 5.72 | 0.00 | |
30113 | 住房公積金 | 31.49 | 31.49 | 0.00 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 19.11 | 0.00 | 19.11 | |
30201 | 辦公費(fèi) | 18.51 | 0.00 | 18.51 | |
30215 | 會議費(fèi) | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)
及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
公開07表
編制部門:西安市高陵區(qū)統(tǒng)計局金額單位:萬元
項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi) | 會議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | |||||
小計 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||||
小計 | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
預(yù)算數(shù) | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.61 | 8.52 |
決算數(shù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.61 | 8.97 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算數(shù)和實(shí)際支出。預(yù)算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開08表
編制部門:西安市高陵區(qū)統(tǒng)計局金額單位:萬元
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年 收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
合計 | |||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.96萬元,本年收入678.48萬元,收入總計682.44萬元,較上年增加155.85萬元,主要原因2019年度第四次全國經(jīng)濟(jì)普查工作的開展。
2019年度支出682.44萬元,年末結(jié)余0萬元,較上年增加155.85萬元,主要2019年度開展第四次全國經(jīng)濟(jì)普查工作、人員調(diào)資等。

二、收入決算情況說明
2019年度收入合計678.48萬元,其中:財政撥款收入678.48萬元,占100%。

三、支出決算情況說明
2019年度支出合計682.44萬元,其中:基本支出331.44萬元,占49%,項(xiàng)目支出351.00萬元,占51%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款本年收入678.48萬元,較上年增加151.89萬元,主要原因?yàn)楸灸甓冗M(jìn)行第四次經(jīng)濟(jì)普查工作。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款本年支出682.44萬元,較上年減少159.81萬元,主要為項(xiàng)目第四次經(jīng)濟(jì)普查工作的開展。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款支出682.44萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加159.81萬元,主要原因是項(xiàng)目支出增加,第四次經(jīng)濟(jì)普查工作的開展。

(二)財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為638.47萬元,支出決算為682.44萬元,完成年初預(yù)算的106.8%。按照政府功能分類科目,其中:
1.一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算為102.87萬元,支出決算為157.61萬元,完成年初預(yù)算的153.21%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)有追加。
2. 一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)統(tǒng)計管理(項(xiàng))
年初預(yù)算為13萬元,支出決算為13萬元,完成年初預(yù)算的100%。
3. 一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)專項(xiàng)普查活動(項(xiàng))
年初預(yù)算為330.46萬元,支出決算為285.46萬元,完成年初預(yù)算的86.38%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是第四次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)向街辦調(diào)劑兩員經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。
4. 一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)統(tǒng)計抽樣調(diào)查(項(xiàng))
年初預(yù)算為52.54萬元,支出決算為52.54萬元,完成年初預(yù)算的100%。
5. 一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算為123.08萬元,支出決算為142.34萬元,完成年初預(yù)算的115.64%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)有追加。
6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為16.53萬元,支出決算為31.49萬元,完成年初預(yù)算的140%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公積金基數(shù)變更有追加情況。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出331.44萬元,包括:人員經(jīng)費(fèi)支出312.33萬元和公用經(jīng)費(fèi)支出19.11萬元。
人員經(jīng)費(fèi)312.33萬元,主要包括基本工資234.05萬元,績效工資5.11萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)34.15萬元,職業(yè)年金繳費(fèi)5.72萬元,住房公積金31.49萬元,生活補(bǔ)助費(fèi)1.8萬元。
公用經(jīng)費(fèi)19.11萬元,主要包括辦公費(fèi)18.51萬元,會議費(fèi)0.3,培訓(xùn)費(fèi)0.3萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0.45萬元,支出決算為0萬元。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少0.45萬元,主要原因是本年度無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元,占0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,占0%。
具體情況如下:
1.因公出國(境)支出情況說明。
2019年度因公出國(境)團(tuán)組0個,0人次,預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元(如沒有支出填0),完成預(yù)算的0%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)一致。
2.公務(wù)用車購置費(fèi)用支出情況說明。
2019年度購置車輛0臺,預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元(如沒有支出填0),完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較預(yù)算數(shù)一致。
3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況說明。
2019年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元(如沒有支出填0),完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較預(yù)算數(shù)一致。
4.公務(wù)接待費(fèi)支出情況說明。
2019年度公務(wù)接待0批次,0人次,預(yù)算為0.2萬元,支出決算為0萬元(如沒有支出填0),完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少0.45萬元,主要原因是本年度無公務(wù)接待支出。
(三)培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明。
2019年度培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為8.52萬元,支出決算為8.97萬元,完成預(yù)算的105.28%,較預(yù)算數(shù)減少0.45萬元,主要原因是本年培訓(xùn)會有所增加。
(四)會議費(fèi)支出情況說明。
2019年度會議費(fèi)預(yù)算為17.61萬元,決算為17.61萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)較預(yù)算數(shù)一致。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況說明
本部門無政府性基金決算收支,并已公開空表。
九、國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出情況說明
本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。
十、預(yù)算績效情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況說明。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門組織對2019年一般公共預(yù)算3個項(xiàng)目支出開展了績效自評,其中,一級項(xiàng)目3個,共涉及資金 351.00萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 100%;本單位無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。
本部門組織對2019年度部門整體進(jìn)行了績效自評,涉及資金682.44萬元。
(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
1、專項(xiàng)普查活動
績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目自評得分96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)330.46萬元,執(zhí)行數(shù)285.46萬元,完成預(yù)算的120%。
主要產(chǎn)出和效果:通過經(jīng)濟(jì)普查,進(jìn)一步夯實(shí)統(tǒng)計基礎(chǔ),完善國民經(jīng)濟(jì)核算、統(tǒng)計監(jiān)測和統(tǒng)計預(yù)警制度。
通過項(xiàng)目實(shí)施:通過手持PDA入戶普查,對我區(qū)近五年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況進(jìn)行采集調(diào)查。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因:對普查員、指導(dǎo)員有培訓(xùn)不到位的現(xiàn)象存在,導(dǎo)致在入戶中,出現(xiàn)反復(fù)工作,進(jìn)度較慢等問題。
下一步改進(jìn)措施:在以后的普查工作中,進(jìn)一步夯實(shí)培訓(xùn),針對疑難問題進(jìn)行重點(diǎn)指導(dǎo),以便更高效的工作,取得更好的績效。
2、統(tǒng)計抽樣調(diào)查
績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目自評得分98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù) 52.54萬元,執(zhí)行數(shù)52.54萬元,完成預(yù)算的100%。
主要產(chǎn)出和效果:全面反映高陵區(qū)城鎮(zhèn)、農(nóng)村住戶家庭人員信息、勞動力就業(yè)信息、收入、消費(fèi)、住房等信息情況。
通過項(xiàng)目實(shí)施:通過每年抽中的140戶城鄉(xiāng)住戶進(jìn)行調(diào)查走訪慰問,全力做好我區(qū)城鄉(xiāng)一體化調(diào)查工作。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因:記賬戶對各項(xiàng)指標(biāo)理解的有不到位的情況,導(dǎo)致記賬不全的現(xiàn)象。
下一步改進(jìn)措施:充分發(fā)揮統(tǒng)計局在全區(qū)統(tǒng)計工作中的主力作用,在以后的調(diào)查中,進(jìn)一步深入記賬戶,加大培訓(xùn)力度,加強(qiáng)電子記賬業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。
3、統(tǒng)計管理
績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目自評得分95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)13萬元,執(zhí)行數(shù)13萬元,完成預(yù)算的100%。
主要產(chǎn)出和效果:為我區(qū)科學(xué)制訂中長期發(fā)展規(guī)劃,推動科學(xué)發(fā)展、全面建設(shè)現(xiàn)代城市新區(qū)、建成小康社會奮斗目標(biāo)提供科學(xué)準(zhǔn)確的統(tǒng)計信息支持。
通過項(xiàng)目實(shí)施:通過統(tǒng)計產(chǎn)品,提升統(tǒng)計咨詢服務(wù)質(zhì)量,滿足區(qū)政府工作信息的需要。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因:統(tǒng)計產(chǎn)品內(nèi)容有待繼續(xù)完善,需要繼續(xù)改進(jìn)版面設(shè)計等問題。
下一步改進(jìn)措施:不斷健全統(tǒng)計工作的部門協(xié)調(diào)機(jī)制和信息共享機(jī)制,完善統(tǒng)計監(jiān)測和統(tǒng)計預(yù)警制度,繼續(xù)做好統(tǒng)計信息產(chǎn)品印制及完善工作。
(三)部門決算中整體支出績效自評結(jié)果。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),本部門整體(2019年度整體自評得分94分)。全年預(yù)算數(shù)638.47萬元,執(zhí)行數(shù)682.44萬元,完成預(yù)算的106.88%。
主要產(chǎn)出和效果:主要產(chǎn)出全面完成年度相關(guān)行業(yè)統(tǒng)計報表,完成年度統(tǒng)計數(shù)據(jù)匯總、審核;完成經(jīng)濟(jì)普查入戶單位數(shù)50000余戶、城鄉(xiāng)一體化調(diào)查戶140戶、資料編印4000余份。
主要工作績效是:2019年我局專項(xiàng)普查活動、統(tǒng)計抽樣調(diào)查、統(tǒng)計管理項(xiàng)目均取得了較好的工作成果,績效目標(biāo)完成度、社會效益均較圓滿完成了年度目標(biāo)計劃。對加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控,科學(xué)制訂中長期發(fā)展規(guī)劃,推動科學(xué)發(fā)展、全面建設(shè)現(xiàn)代城市新區(qū)、建成小康社會奮斗目標(biāo)提供了科學(xué)準(zhǔn)確的統(tǒng)計信息支持,通過統(tǒng)計產(chǎn)品,提升統(tǒng)計咨詢服務(wù)質(zhì)量,滿足了當(dāng)年政府工作的需要 。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因:缺少對影響預(yù)算執(zhí)行結(jié)果相關(guān)信息的關(guān)注,通常采用歷史指標(biāo)作為預(yù)算編制的基礎(chǔ),沒有對過去指標(biāo)的合理性進(jìn)行分析,沒有達(dá)到持續(xù)改善的目的。
下一步改進(jìn)措施:積極學(xué)習(xí)績效管理文化。多學(xué)習(xí)多掌握預(yù)算績效管理相關(guān)知識,加強(qiáng)預(yù)算績效申報、審批監(jiān)管工作,合理編制部門預(yù)算,細(xì)化部門工作計劃。
部門整體支出績效自評表 (2019年度) | |||||||||||||||||
填報單位: | 自評得分: | ||||||||||||||||
(一)簡要概述部門職能與職責(zé)。 | 承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時的責(zé)任 | ||||||||||||||||
(二)簡要概述部門支出情況,按活動內(nèi)容分類。 | 2019年度支出合計682.44萬元,其中:基本支出331.44萬元%,項(xiàng)目支出351.00萬元,基本支出331.44萬元,包括:人員經(jīng)費(fèi)支出312.33萬元和公用經(jīng)費(fèi)支出19.11萬元。 | ||||||||||||||||
(三)簡要概述當(dāng)年區(qū)委區(qū)政府下達(dá)的重點(diǎn)工作。 | 完成年初各項(xiàng)工作任務(wù),在規(guī)定時間內(nèi)做好第四次經(jīng)濟(jì)普查工作 | ||||||||||||||||
一級 指標(biāo) | 二級 指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 分值 | 指標(biāo)說明 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 指標(biāo)值計算公式和數(shù)據(jù)獲取方式 | 年初目標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 得分 | 未完成原因分析與改進(jìn)措施 | 績效指標(biāo)分析與建議 | ||||||
投入 | 預(yù)算執(zhí)行(25分) | 預(yù)算 完成率 (10分) | 10 | 預(yù)算完成率=(預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù))×100%,用以反映和考核部門(單位)預(yù)算完成程度。 預(yù)算完成數(shù):部門(單位)本年度實(shí)際完成的預(yù)算數(shù)。 預(yù)算數(shù):財政部門批復(fù)的本年度部門(單位)預(yù)算數(shù)。 | 預(yù)算完成率=100%的,得10分。 預(yù)算完成率≥95%的,得9分。 預(yù)算完成率在90%(含)和95%之間,得8分。 預(yù)算完成率在85%(含)和90%之間,得7分。 預(yù)算完成率在80%(含)和85%之間,得6分。 預(yù)算完成率在70%(含)和80%之間,得4分。 預(yù)算完成率<70%的,得0分。 | 預(yù)算完成率=682.44/638.47=106.8 | 100% | 106.80% | 9 | 人員經(jīng)費(fèi)有追加 | 預(yù)算應(yīng)考慮更加全面 | ||||||
預(yù)算調(diào)整率 (5分) | 5 | 預(yù)算調(diào)整率=(預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù))×100%,用以反映和考核部門(單位)預(yù)算的調(diào)整程度。 預(yù)算調(diào)整數(shù):部門(單位)在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和(因落實(shí)國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外)。 預(yù)算包括一般公共預(yù)算與政府性基金預(yù)算。 | 預(yù)算調(diào)整率絕對值≤5%,得5分。 預(yù)算調(diào)整率絕對值>5%的,每增加0.1個百分點(diǎn)扣0.1分,扣完為止。 | 預(yù)算調(diào)整率=(682.44-638.47)/638.47=6.88% | 0 | 6.88 | 5 | ||||||||||
一級 指標(biāo) | 二級 指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 分值 | 指標(biāo)說明 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 指標(biāo)值計算公式和數(shù)據(jù)獲取方式 | 年初目標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 得分 | 未完成原因分析與改進(jìn)措施 | 績效指標(biāo)分析與建議 | ||||||
投入 | 預(yù)算執(zhí)行(25分) | 支出進(jìn)度率 (5分) | 5 | 支出進(jìn)度率=(實(shí)際支出/支出預(yù)算)×100%,用以反映和考核部門(單位)預(yù)算執(zhí)行的及時性和均衡性程度。 半年支出進(jìn)度=部門上半年實(shí)際支出/(上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+上半年執(zhí)行中追加追減)*100%。 前三季度支出進(jìn)度=部門前三季度實(shí)際支出/(上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+前三季度執(zhí)行中追加追減)*100%。 | 半年進(jìn)度:進(jìn)度率≥45%,得2分;進(jìn)度率在40%(含)和45%之間,得1分;進(jìn)度率<40%,得0分。 前三季度進(jìn)度:進(jìn)度率≥75%,得3分;進(jìn)度率在60%(含)和75%之間,得2分;進(jìn)度率<60%,得0分。 | 半年支出進(jìn)度=51%,前三季度進(jìn)度=79% | 半年進(jìn)度率≥45%,前三季度進(jìn)度率≥75% | 100% | 5 | ||||||||
預(yù)算編制準(zhǔn)確率(5分) | 5 | 部門預(yù)算中除財政撥款外的其他收入預(yù)算與決算差異率。 預(yù)算編制準(zhǔn)確率=其他收入決算數(shù)/其他收入預(yù)算數(shù)×100%-100%。 | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率≤20%,得5分。 預(yù)算編制準(zhǔn)確率在20%和40%(含)之間,得3分。 預(yù)算編制準(zhǔn)確率>40%,得0分。 | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率=98% | 100% | 100% | 5 | ||||||||||
過程 | 預(yù)算管理(15分) | “三公經(jīng)費(fèi)”控制率 (5分) | 5 | “三公經(jīng)費(fèi)”控制率=(“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù))×100%,用以反映和考核部門(單位)對“三公經(jīng)費(fèi)”的實(shí)際控制程度。 | 三公經(jīng)費(fèi)控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1個百分點(diǎn)扣0.5分,扣完為止。 | 三公經(jīng)費(fèi)控制率=100% | 100% | 100% | 5 | ||||||||
資產(chǎn)管理規(guī)范性 (5分) | 5 | 部門(單位)資產(chǎn)管理是否規(guī)范,用以反映和考核部門(單位)資產(chǎn)管理情況。 1.新增資產(chǎn)配置按預(yù)算執(zhí)行。 2.資產(chǎn)有償使用、處置按規(guī)定程序?qū)徟?/p> 3.資產(chǎn)收益及時、足額上繳財政。 | 全部符合5分,有1項(xiàng)不符扣2分,扣完為止。 | 100% | 符合 | 符合 | 5 | ||||||||||
一級 指標(biāo) | 二級 指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 分值 | 指標(biāo)說明 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 指標(biāo)值計算公式和數(shù)據(jù)獲取方式 | 年初目標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 得分 | 未完成原因分析與改進(jìn)措施 | 績效指標(biāo)分析與建議 | ||||||
過程 | 預(yù)算管理(15分) | 資金使用合規(guī)性 (5分) | 5 | 部門(單位)使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定,用以反映和考核部門(單位)預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況。 1.符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定; 2.資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù); 3.重大項(xiàng)目開支經(jīng)過評估論證; 4.符合部門預(yù)算批復(fù)的用途; 5.不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 | 全部符合5分,有1項(xiàng)不符扣2分。 | 單位使用預(yù)算資金符合相關(guān)預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | ||||||||
效果 | 履職盡責(zé)(60分) | 項(xiàng)目產(chǎn)出 (40分) | 40 | 2019年度支出合計682.44萬元,其中:基本支出331.44萬元%,項(xiàng)目支出351.00萬元,基本支出331.44萬元,包括:人員經(jīng)費(fèi)支出312.33萬元和公用經(jīng)費(fèi)支出19.11萬元。 | 1.若為定性指標(biāo),根據(jù)“三檔”原則分別按照指標(biāo)分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%來記分; 2.若為定量指標(biāo),完成值達(dá)到指標(biāo)值,記滿分;未達(dá)到指標(biāo)值,按完成比率計分,正向指標(biāo)(即指標(biāo)值為≥*)得分=實(shí)際完成值/年初目標(biāo)值*該指標(biāo)分值,反向指標(biāo)(即指標(biāo)值為≤*)得分=年初目標(biāo)值/實(shí)際完成值*該指標(biāo)分值。 | 年初指標(biāo)100% | 100% | 100% | 40 | ||||||||
項(xiàng)目效益 (20分) | 20 | 完成本年各項(xiàng)統(tǒng)計工作任務(wù),并在規(guī)定時間內(nèi)做好第四次經(jīng)濟(jì)普查工作 | 年初指標(biāo)100% | 100% | 100% | 20 | |||||||||||
備注: 1.“項(xiàng)目產(chǎn)出”和“項(xiàng)目效果”直接細(xì)化成部門年初績效目標(biāo)中的指標(biāo),并根據(jù)重要程度賦權(quán)。 2.“績效指標(biāo)分析”是指參考?xì)v史數(shù)據(jù)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及績效目標(biāo)實(shí)際完成情況等相關(guān)資料,從“是否與項(xiàng)目密切相關(guān),指標(biāo)值是否可獲取,指標(biāo)值設(shè)置是否合理”等角度,從產(chǎn)出和效果類指標(biāo)中找出需要改進(jìn)的指標(biāo),并逐項(xiàng)提出次年的編制意見和建議。 | |||||||||||||||||
財政項(xiàng)目支出績效自評表 | ||||||||||
(2019年度) | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 統(tǒng)計管理、專項(xiàng)普查活動、統(tǒng)計抽樣調(diào)查 | |||||||||
主管部門 | 西安市高陵區(qū)統(tǒng)計局 | 實(shí)施 單位 | 西安市高陵區(qū)統(tǒng)計局 | |||||||
項(xiàng)目資金 | 351 | 年初 預(yù)算數(shù) | 全年 預(yù)算數(shù) | 全年 執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||
年度資金總額(萬元) | 396 | 351 | 351 | 10 | 100% | 10 | ||||
其中: 當(dāng)年財政撥款 | 396 | 351 | 351 | — | 100% | — | ||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | ||||||||
其他資金 | — | — | ||||||||
年度 總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||||
1:全面摸清我區(qū)第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局和效益。 2:全面了解家庭就業(yè)、消費(fèi)、住房、發(fā)展等信息情況3:統(tǒng)計產(chǎn)品為政府、社會提供統(tǒng)計優(yōu)質(zhì)服務(wù) | 1:通過統(tǒng)計抽樣調(diào)查進(jìn)一步查實(shí)各類單位基本情況和主要產(chǎn)品產(chǎn)量、服務(wù)活動;掌握居民家庭收入及支出狀況;加強(qiáng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)匯總、審核 2:通過統(tǒng)計管理為科學(xué)制訂中長期發(fā)展規(guī)劃,推動科學(xué)發(fā)展、全面建設(shè)現(xiàn)代城市新區(qū)、建成小康社會奮斗目標(biāo)提供科學(xué)準(zhǔn)確的統(tǒng)計信息支持。通過統(tǒng)計產(chǎn)品,提升統(tǒng)計咨詢服務(wù)質(zhì)量,滿足政府工作需要。 3:通過普查,進(jìn)一步夯實(shí)統(tǒng)計基礎(chǔ),健全統(tǒng)計工作的部門協(xié)調(diào)機(jī)制和信息共享機(jī)制,完善國民經(jīng)濟(jì)核算、統(tǒng)計監(jiān)測和統(tǒng)計預(yù)警制度。城鄉(xiāng)住戶調(diào)查能全面了解家庭就業(yè)、消費(fèi)、住房、發(fā)展等信息情況。 | |||||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級 指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實(shí)際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 指標(biāo)1: | PDA入戶單位數(shù) | 5000個 | 10 | 10 | ||||
指標(biāo)2: | 統(tǒng)計抽樣調(diào)查戶 | 140戶 | 10 | 10 | ||||||
指標(biāo)3: | 資料編印完成 | 4000份 | 10 | 10 | ||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 指標(biāo)1: | 進(jìn)一步查實(shí)各類單位基本情況和主要產(chǎn)品產(chǎn)量、服務(wù)活動 | 100% | 15 | 15 | |||||
指標(biāo)2: | 掌握居民家庭收入及支出狀況 | 100% | 15 | 15 | ||||||
時效 指標(biāo) | 指標(biāo)1: | 開始:2019年1月結(jié)束:2019年12月 | 100% | 10 | 10 | |||||
指標(biāo)2: | ||||||||||
成本 指標(biāo) | 指標(biāo)1: | PDA入戶單位數(shù)、統(tǒng)計抽樣調(diào)查戶、資料編印成本控制率 | 351萬元 | 10 | 10 | |||||
指標(biāo)2: | ||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì) 效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1: | ||||||||
社會 效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1: | 通過統(tǒng)計產(chǎn)品,統(tǒng)計數(shù)據(jù)等加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控,科學(xué)制訂中長期發(fā)展規(guī)劃,提升統(tǒng)計咨詢服務(wù)質(zhì)量,滿足政府工作需要 | 10 | 9 | 統(tǒng)計產(chǎn)品形式仍需繼續(xù)完善創(chuàng)新 | |||||
指標(biāo)2: | ||||||||||
生態(tài) 效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1: | |||||||||
指標(biāo)2: | ||||||||||
可持續(xù) 影響指標(biāo) | 指標(biāo)1: | |||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1: | 滿意率 | 90% | 10 | 8 | 住戶記賬仍有漏記少記現(xiàn)象,需繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn) | |||
指標(biāo)2: | ||||||||||
總分 | 100 | 97 | ||||||||
十一、其他重要事項(xiàng)說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為10.63萬元,支出決算為19.11萬元,完成預(yù)算的179.77%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)增加8.48萬元,主要原因是前期預(yù)算考慮不夠全面導(dǎo)致后期有所追加。
(二)政府采購支出情況說明。
本部門2019年度無政府采購支出。
(三)國有資產(chǎn)占用及購置情況說明。
截至2019年末,本部門機(jī)關(guān)及所屬單位共有車輛0輛;單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套);單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。2019年當(dāng)年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套);購置單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
第四部分專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
2.項(xiàng)目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
4.財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
5.調(diào)整預(yù)算數(shù):填列經(jīng)調(diào)整后的全年預(yù)算數(shù),包括年初預(yù)算數(shù)和預(yù)算調(diào)增調(diào)減數(shù),即:調(diào)整預(yù)算數(shù)=年初預(yù)算數(shù)+預(yù)算調(diào)增數(shù)-預(yù)算調(diào)減數(shù)。
西安市高陵區(qū)統(tǒng)計局2019年度部門決算(匯總).pdf