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一、西安市高陵區新聞宣傳中心主要職責
(一)機構設置
高陵新聞宣傳中心內設機構:辦公室 、編輯部、采訪部3個業務部室。
(二)主要職責
1、貫徹執行黨的宣傳思想文化工作方針、政策,按照省委、市委和區委的部署,緊緊圍繞經濟建設和區委、區政府中心工作,服務大局,做好我區的宣傳報道工作。
2、充分發揮輿論的重要導向作用,做好統一思想的工作。
3、負責新聞熱線的管理及廣播、電視、內刊報紙、網站和新媒體新聞稿件采寫;負責編審可供廣播、電視、內刊報紙、網站和新媒體使用的圖文稿件;負責廣播、電視、內刊報紙、網站和新媒體等整個全媒體的運營、推廣。
4、負責電視專題節目的采編、錄制,媒體新技術手段的跟蹤和研究,負責媒體資源庫的管理。
5、負責不斷推動傳統媒體和新興媒體在內容、渠道、平臺、管理方面的深度融合。
6、承辦區委、區政府交辦的其他事項。
根據機構改革方案,本部門更名為西安市高陵區融媒體中心,2019年與西安市高陵區廣播電視臺合并辦公,相關內設機構隨之調整。
二、西安市高陵區新聞宣傳中心的決算單位構成
納入本部門2018年度部門決算編制范圍的決算單位共有1個,包括:
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序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
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1 |
西安市高陵區新聞宣傳中心 |
事業 |
三、部門人員情況說明
截至2018年底,本部門人員編制10人,其中行政編制0人、事業編制10人;實有人員9人,其中行政0人、事業9人。單位管理的離退休人員0人。

四、2018年度部門工作完成情況
1、2018年,區新聞宣傳中心緊緊圍繞全區大局,堅持鏡頭向下,服務群眾,服務基層,全力以赴辦好《涇渭風采》,全年共出刊48期,超額完成年初計劃40期任務,重點新聞報道突破300篇,搭建輻射城鄉的三級通訊網絡,在傳遞黨委政府聲音、通達社情民意、弘揚社會正氣、記錄社會變遷等方面發揮了重要作用,確保區委政府工作安排傳達到基層、到群眾,為建設新高陵營造了良好輿論氛圍。
2、全年刊發重點項目、重大工程建設、重大會議、政治、經濟、民生等重大城鄉新風貌、著力解決民生問題、推進社會文明進步的新人新事新風貌及社會熱點的深度報道的新聞稿件132篇,圖片新聞41幅。
3、刊發各街道、各部門創新思路、推進發展的新舉措、新成就以及基層單位富有成效的工作、高陵創業新星、致富帶頭人、好人好事以及弱勢群體訴求等稿件82篇,圖片新聞48幅。
4、刊發政策解讀、以案說法、涇渭論壇、經營之道、刊發千字言論及隨筆、小說、散文、隨筆、小品等形式的各類稿件72篇,圖片16篇。
5、舉辦通訊員培訓班。分別邀請《西安晚報》等省市資深攝影記者進行授課,參訓人員涉及全區各街道、各部門通訊員及負責宣傳工作的干部;組建通訊員學習交流、新聞攝影技術交流微信群兩個,為我區廣大通訊員隊伍搭建學習交流平臺,通訊員新聞稿件寫作水平,新聞攝影技術得到明顯提高,全年采用通訊員稿件200余篇。
6、做好社會救助工作。充分發揮新聞媒體的輿論導向作用,加強與區民政局的聯系,在《高陵風采》上開設“惠民信息臺”專欄,大力宣傳我區關于醫療救助、特困人員供養、復員軍人補助、低保戶補助等各項社會救助政策進行宣傳,確保公眾對救助對象,辦理程序,執行標準等充分知悉,引導公眾關注、參與、支持、監督社會救助工作。
五、部門決算收支情況說明
(一)2018年度收入支出決算總體情況說明
1、本年度收入195.6萬元,較上年增加1.75萬元,增加原因主要是人員工資及各項社保繳費等增加,基本支出增加。本年度支出193.98萬元,較上年增加0.13萬元,增長原因主要是人員工資及各項社保繳費等增加,基本支出增加。
2、本年度收入構成情況。收入總計195.6萬元。包括:
(1)公共預算財政撥款收入195.6萬元,為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。
(2)事業收入0萬元,為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
(3)其他收入0萬元,為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
(4)用事業基金彌補收支差額0萬元。
(5)上年結轉和結余0萬元,為以前年度尚未列支,結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。
收入較上年增長1.75萬元,主要原因是人員工資及各項社保繳費等增加,基本支出增加。
3、本年度支出構成情況。支出總計193.98萬元。包括:
(1)基本支出114.33萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:人員經費108.58萬元,日常公用經費5.75萬元。較上年增長5.74萬元,主要是人員工資及各項社保繳費等增加,基本支出增加。
(2)項目支出79.65萬元,主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括商品和服務支出79.65萬元。較上年減少5.61萬元,主要是業務經費壓縮。
(3)結余分配0萬元。
(4)年末結轉和結余1.62萬元,為以前年度尚未列支,結轉到下年仍按規定用途繼續使用的資金。
2018年支出較上年增長0.13萬元,主要是人員工資及各項社保繳費等增加,基本支出增加。
(二)2018年度財政撥款收入支出總體情況說明
1、財政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況,分析增減變化原因。
財政撥款收入共195.6萬元,比上年增加0.13萬元,主要增長原因是人員工資及各項社保繳費等增加,基本支出增加。
財政撥款支出共193.98萬元,比上年增加0.13萬元,主要增加原因為人員工資及各項社保繳費等增加,基本支出增加。
2、一般公共預算財政撥款支出具體情況(按支出功能科目進行詳細說明)。
(1)行政運行40.45萬元,是反映事業單位人員經費及基本運行支出;
(2)其他新聞出版廣播影視支出67.88萬元,是反映單位的人員經費支出。
(3)住房保障支出6萬元,是反映繳納的住房公積金。
(4)項目支出79.65萬元,其中出版發行支出79.65萬元,是反映的《高陵風采》編印等業務經費支出。
3、一般公共預算財政撥款基本支出情況。(按人員經費和公用經費分別進行說明)
工資福利支出108.58萬元,是反映單位的人員工資、社保繳費等經費支出。
商品和服務支出85.4萬元,其中辦公費4.58萬元,印刷費22.28萬元,水費0.11萬元,電費0.13萬元,郵電費11.86萬元,差旅費0.76萬元,維護費1.06萬元,會議費0.99萬元,培訓費1.71萬元,勞務費26.23萬元,工會經費0.6萬元,福利費3.27萬元,公車運行維護費11.83萬元等。
4、政府性基金財政撥款收支情況
本部門無政府性基金決算收支,并已公開空表。
5、國有資本經營財政撥款收支情況
本部門無國有資本經營決算撥款收支。
6、政府采購支出情況
本部門2018年度無政府采購支出,并已公開空表。
(三)2018年度“三公”經費支出情況說明
2018年一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出11.83萬元,較上年10.87萬元增加0.96萬元,增長8.83%,增長原因新聞采訪編印等業務量加大,加之一臺新聞老舊采訪車維修費加大;比當年預算增加0.83萬元,主要原因為新聞采訪編印等業務量加大,加之一臺新聞老舊采訪車維修費加大。其中,因公出國(境)費用0萬元,占“三公”經費支出的0%;公務用車運行維護費11.83萬元,占“三公”經費支出的100%;公務接待費0萬元,占“三公”經費支出的0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費用支出情況
2018年度因公出國支出0萬元,較去年同比增加(減少)0萬元;比當年預算增加(減少)0萬元,因公參加其他單位出國(境)團組共0批,0人次。主要原因為我單位無因公出國支出及預算。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
(1)2018年車輛購置支出0萬元,比上年決算增加(減少)0萬元;比當年預算增加(減少)0萬元。2018年度使用一般公共預算財政撥款購置的公務用車0輛。
(2)2018年公務用車運行維護費支出11.83萬元,比上年決算增加0.96萬元,主要原因為新聞采訪編印等業務量加大,加之一臺新聞老舊采訪車維修費加大;比當年預算增加0.83萬元,主要原因為新聞采訪編印等業務量加大,加之一臺新聞老舊采訪車維修費加大。2018年度使用一般公共預算財政撥款開支維護的公務用車保有量2輛。
3、公務接待費支出情況
公務接待費用支出0萬元,比上年決算增加(減少)0萬元,比當年預算增加(減少)0萬元,全年使用一般公共預算財政撥款安排的公務接待0批次,0人次。
4、會議費支出情況
會議費支出0.99萬元,較年初預算減少0.01萬元,主要原因是壓縮經費;較上年0元增加了0.99萬元,增加原因產生會議費。
5、培訓費支出情況
培訓費支出1.71萬元,較年初預算增加0.01萬元,主要原因是因媒體融合發展,需要提高業務人員業務水平;較上年0.36元增加了1.35萬元,增加原因因媒體融合發展,需要提高業務人員業務水平。
六、2018年度部門績效管理情況說明
根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,共涉及資金79.65萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。經分析計算,西安市高陵區新聞宣傳中心2018年度整體支出績效評價得分85分,評價結果為良。
七、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
本年機關運行經費5.75萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,較上年增長2.48萬元,增加原因新聞業務量加大,保障機構正常運轉、完成新聞工作任務各項支出增加。我部門今后將繼續嚴格按照厲行節約的原則,嚴控行政運行成本,壓減不必要的一般性支出。
(二)國有資產占用及購置情況說明
截至2018年末,本部門所屬單位共有車輛2輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套);單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。2018年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的通用設備0臺(套);購置單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。
八、專業名詞解釋
1.基本支出:指工資福利、商品服務、對個人及家庭的支出等。
2.項目支出:指為完成特定工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算專項安排的支出。
3.“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
4.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
原西安市高陵區新聞宣傳中心2018部門決算及三公經費公開表.pdf