瀏覽次數:次
一、高陵區委宣傳部主要職責
1.研究制定全區宣傳思想工作的總體思路、目標任務和政策措施,并負責組織實施督促檢查;
2.負責指導全區各級黨組織的宣傳工作,協調全區宣傳工作的步調;
3.負責指導全區理論研究、學習、宣傳及教育工作;
4.負責引導社會輿論,把握正確導向,指導、協調全區新聞工作;
5.負責宏觀管理精神產品的生產,指導、協調全區文化、廣播電視和新聞出版工作;
6.制定精神文明建設工作規劃和實施方案及全區文明單位的創建、管理和命名工作;
7.負責全區對外宣傳工作,全方位抓好高陵區改革開放、經濟建設、政治及社會發展等宣傳工作;
8.負責全區宣傳思想戰線新情況、新問題的調研和信息反饋,并負責管理全區互聯網新聞登載和宣傳工作;
9.落實黨和國家互聯網信息傳播方針政策,指導、協調、督促轄區內互聯網行業主管部門、打擊網絡違法犯罪主管部門及其他相關部門加強互聯網信息內容管理;
10.其他。
二、高陵區委宣傳部決算單位構成
區委宣傳部是一級預算單位,沒有下屬預算單位,屬于全額財政撥款的行政單位。納入2018年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:
| 序號 | 單位名稱 | 單位性質 |
1 | 中共西安市高陵區委宣傳部 | 行政 |
三、部門人員情況
截止2018年底,本部門人員編制25人,其中行政編制11人,事業編制14人;實有人員13人,其中行政編制9人,事業編制4人。單位離退休人員3人。

四、2018年度部門工作完成情況
2018年,全區宣傳思想文化工作始終嚴格落實市委、區委決策部署,為“追趕超越·三次創業”營造良好輿論氛圍。
一是意識形態及思想政治工作得到加強。一年來,我們不斷落實意識形態工作責任制,抓好黨委(黨組)中心組、黨員領導干部理論學習和黨的理論政策宣講。及時傳達習近平總書記系列重要講話精神、市委主要領導批示等內容,并積極貫徹落實。對張卜、耿鎮、教育局等11家單位意識形態工作進行了抽查檢查。開展區委中心組學習17場次,對10余家黨委中心組學習進行了資料調閱和旁聽檢查,舉辦“涇渭大講堂”領導干部學習報告會6場,組織市委中心組學習電視電話會15場,為全區領導干部配發各類學習讀本2000余冊。
二是正面宣傳報道取得豐碩成果。圍繞貫徹落實黨的十九大精神、慶祝改革開放40周年、“一帶一路”倡議提出五周年、“大西安農民節”、“西安年·最中國”文化活動、治污減霾、脫貧攻堅、輿論環境集中整治專項行動、掃黑除惡專項斗爭等重點工作加大正面宣傳力度。先后在市級以上媒體刊發宣傳稿件5000余篇,其中報紙稿件1000余篇,廣播電視信息800余條,網絡媒體3500余條。
三是文化產業培育成效初步顯現。今年以來,我們全面落實全市文化體制改革工作部署,緊盯年度考核目標任務,重點抓好工作安排、政策制定、招商引資、產業培育等工作。先后多次對文化產業相關工作進行研究部署,召開區文化工作領導小組專題會議,安排全年重點工作。先后引進西安中南卡通文化創意有限公司,完成7戶個轉企,全年新注冊成立文化企業120戶,注冊資金達到7.6億元。
四是精神文明創建各項工作持續深化。不斷推動文明城市創建各項工作,成立了創文專項督導組,針對重點領域督導檢查20多次,發現問題近100處,有效鞏固提升了全區文明城市創建成果。積極開展美麗鄉村建設工作。啟動了31個行政村“美麗鄉村·文明家園”建設工作,扎實抓好農家書屋、村廣播室、文化活動廣場等“十個一”項目建設。常態化開展志愿服務活動。涇渭苑社區作為志愿服務先進典型,為全省志愿服務制度化提供樣板和示范,被省文明辦推薦為“最美志愿服務社區”參與全國評選。
五、中共西安市高陵區委宣傳部決算收支情況說明
(一)2018年度收入支出決算總體情況說明
1、本年度收入總計958.46萬元。較上年減少352.43萬元。減少原因為:2018年度我部嚴格控制項目經費預算規模,故經費減少。
2、本年度收入構成情況。收入總計958.46萬元。包括公共預算財政撥款收入958.46萬元,占年度總收入的100%。
3、本年度支出總計956.19萬元,較上年減少354.45萬元。減少原因為:我部嚴格控制項目經費支出,故經費增減少。包括:
基本支出192.03萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:人員經費181.57萬元,日常公用經費10.46萬元。
項目支出764.15萬元,主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括開展好全區宣傳思想文化及意識形態等工作。
年末結轉和結余2.52萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
(二)2018年度財政撥款收入支出總體情況說明
1、財政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況,分析增減變化原因。
2018年財政撥款收入共958.46萬元,比上年減少352.43萬元,主要減少原因為,2018年度我部嚴格控制項目經費預算規模,故經費減少。
2018年度財政撥款支出956.19萬元,比上年減少354.45萬元,主要增減原因為2018年度我部嚴格控制項目經費支出,故經費增減少。
2、一般公共預算財政撥款支出具體情況(按支出功能科目進行詳細說明)。
(1)行政運行182.44萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出。
(2)一般行政管理事務764.15萬元。是指履行全區宣傳思想文化及意識形態等業務支出。
(3)住房公積金9.6萬元,是指單位財供人員住房公積金支出。
3、一般公共預算財政撥款基本支出情況(按人員經費和公用經費分別進行說明)
一般公共預算財政撥款基本支出192.03萬元,其中:人員經費181.57萬元。其中工資福利支出161.09,是指反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務支出10.46萬元,其中勞務費0.47萬元,工會經費1.8萬元,其他交通費用8.19萬元。
4、政府性基金財政撥款收支情況
本部門無政府性基金決算收支,并以公開空表。
5、國有資本經營財政撥款收支情況
本部門無國有資本經營決算撥款收支。
6、政府采購支出情況
本部門2018年無政府采購支出
(三)2018年度“三公”經費支出情況說明
2018年一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出19.58萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,占三公經費的0%。公務用車運行維護費0萬元,占三公經費的0%。公務接待費2.88萬元,占三公經費的14.7%。會議費16.64萬元,占三公經費的85%。培訓費0.06萬元,占三公經費0.3%。
1、因公出國(境)費用支出情況
2018年度因公出國支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
(1)2017年車輛購置支出 0萬元。
(2)公務用車運行維護支出0萬元。
3、公務接待費支出情況
公務接待費用支出2.88萬元。比上年決算增加0.51萬元,主要原因是媒體接待較多。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的國內公務接待46批次、213人次。開支的主要內容為公務接待媒體記者采訪等。
4、會議費支出情況
會議費用支出16.64萬元。比上年增加16.64萬元,主要原因是舉辦涇渭大講堂等會議較多。
5、培訓費支出情況
培訓費支出0.06萬元,比上年增加0.06萬元,主要原因舉行全區宣傳思想文化系統干部培訓。
六、部門績效管理情況說明
根據預算績效管理要求,2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款958.46萬元。
七、其他重要事項的情況說明
(一)、機關運行經費支出情況
機關運行經費主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。2018年本部門機關運行經費支出10.46萬元,比上年減少14%,主要原因是我部嚴格控制機關運行經費支出。我部門今后將繼續嚴格按照厲行節約的原則,嚴控行政運行成本,壓減不必要的一般性支出。
(二)、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
截至2018年12月31日,本部門所屬預算單位共有車輛0輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。2018年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。
八、專業名詞解釋
(一)“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
(二)機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件:2018年度部門決算表
1、批復01表-部門收支總體情況表
2、批復02表-部門收入總體情況表
3、批復03表-部門支出總體情況表
4、批復04表-財政撥款收支總體情況表
5、批復05表-一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
6、批復06表-一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類科目)
7、批復07表-一般公共預算“三公”經費及會議費、培訓費支出情況表
8、批復08表-政府性基金預算收支情況表
9、批復09表-政府采購情況表