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一、部門主要職責
區委巡察工作領導小組辦公室主要職責是:向區委巡察工作領導小組報告工作情況,傳達貫徹巡察工作領導小組的決策和部署;統籌、協調、指導巡察組開展工作;承擔政策研究、制度建設等工作;落實區委和巡察工作領導小組決定的事對巡察整改落實情況及巡察移交事項進行督查、督辦;按照干部管理權限和巡察工作需要,做好巡察工作人員的培訓、考核、監督和管理;為巡察組開展工作提供保障;向市委巡視工作領導小組辦公室報送工作規劃、工作總結和工作信息等,配合做好巡視工作;辦理巡察工作領導小組交辦的其他事項。按照相關規定要求內設2個科室:綜合科和督察科。
二、單位的決算單位構成
納入2018年度本部門決算編制范圍的單位共1個,沒有二級預算單位。
| 序號 | 單位名稱 | 單位性質 |
1 | 中共西安市高陵區委巡察工作領導小組辦公室 | 行政 |
2 | ...... | |
3 | ...... | |
...... | ...... |
三、部門人員情況說明
截止2018年底,本部門行政編制8人,實有行政編制8人(無事業編制)。 無單位管理的離退休人員。

四、2018年度部門工作完成情況
區委巡察工作主要任務完成情況是:依據一屆區委巡察規劃要求,緊緊圍繞黨風廉政建設和反腐敗斗爭這個中心,為統籌推進“五位一體”總體布局和協調推進“四個全面”戰略布局,貫徹新發展理念,落實追趕超越、“五個扎實”要求,檢查監督被巡察單位黨委(組)領導班子及其成員執行黨風廉政建設責任制和廉潔自律規定的情況,落實中央八項規定精神加強作風建設的情況,嚴明黨的紀律特別是執行黨的政治紀律的情況,執行民主集中制和干部選拔任用工作的情況;同時,對黨委落實黨風廉政建設主體責任、派駐紀檢組落實監督責任情況,執行組織人事紀律的情況進行監督檢查;以及區委要求了解的其他情況。2018年計劃巡察3輪,每輪成立3個巡察組,擬采取“1托2”或 “1托3”的方式,全年完成巡察22個街道部門和扶貧領域、掃黑領域、村“兩委”換屆、教育系統交叉巡察。
五、部門決算收支情況說明
(一)2018年度收入支出決算總體情況說明
1、區委巡察辦是2017年6月新成立部門,沒參加2017年預決算。2018年本部門收入188.23萬元,其中一般公共預算撥款收入188.23萬元、無政府性基金撥款,其中一般公共預算撥款支出186.24萬元、無政府性基金撥款。
2、本年度收入構成情況。收入總計188.23萬元。包括:公共預算財政撥款收入188.23萬元。區委巡察辦是2017年6月新成立部門,沒參加2017年預決算。
3、本年度支出構成情況。示例:支出總計186.24萬元。包括:基本支出127.14萬元,其中人員經費109.77萬元,公用經費17.36萬元。項目支出59.10萬元。區委巡察辦是2017年6月新成立部門,沒參加2017年預決算。
(二)2018年度財政撥款收入支出總體情況說明
1、區委巡察辦是2017年6月新成立部門,沒參加2017年預決算。
2、一般公共預算財政撥款支出具體情況(按支出功能科目進行詳細說明)。
(1)行政運行120.92萬元,是反映行政單位的基本運行支出。
(2)一般行政管理事務59.10萬元。是指履行區委巡察業務及保障區委巡察組巡察業務等業務支出。
(3)住房改革支出6.22萬元。是指為了職工繳納住房公積金而發生的支出。
3、一般公共預算財政撥款基本支出情況。(按人員經費和公用經費分別進行說明)
工資福利支出107.29萬元,是指人員工資支出。
商品和服務支出17.36萬元,其中辦公費2.89萬元,印刷費1.81萬元,電費1.27萬元,郵電費0.09萬元,差旅費0.94萬元,維修(護)費0.27萬元,勞務費1.19萬元,工會經費2萬元,福利費0.65萬元,其他交通費6.25萬元。
對個人和家庭補助2.48萬元,其中生活補助2.48萬元
4、政府性基金財政撥款收支情況
本部門無政府性基金決算收支,并以公開空表。
5、國有資本經營財政撥款收支情況
本部門無國有資本經營決算撥款收支。
6、政府采購支出情況
本部門2018年度無政府采購支出。并以公開空表。
(三)、2018年度“三公”經費支出情況說明
本部門2018年度無“三公”經費支出支出,并以公開空表。
六、2018年度部門績效管理情況說明
根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,共涉及資金59.1萬元,占一般公共預算項目支出總額的31%。主要用于區委巡察組及上級交叉巡察組巡察事宜支出。
績效評價表
目標完成類(50) | 基本指標 | 具體指標 | 指標內容 | 指標值 | 評價得分 | |
目標設定情況 | 數量指標 | 巡察單位 | 19 | 10 | ||
巡察輪次 | 4 | 10 | ||||
整改情況 | 19 | 10 | ||||
培訓人次 | 54 | 10 | ||||
問題線索移交 | 25 | 10 | ||||
目標完成情況 | 數量指標 | 巡察單位 | 19 | 10 | ||
巡察輪次 | 4 | 10 | ||||
整改情況 | 19 | 10 | ||||
培訓人次 | 54 | 10 | ||||
問題線索移交 | 25 | 10 | ||||
效益類(20) | 項目社會效益 | 公眾了解程度 | 了解程度85%以上 | 9 | ||
公眾了解程度 | 了解程度85%以上 | 9 | ||||
組織管理水平類(20) | 管理狀況 | 管理制度完整 | 制定巡察組制度 | 10 | ||
財務管理類(10) | 會計信息質量 | 會計核算資 料完整合規 | 會計資料完整 | 10 | ||
會計信息 真實可靠 | 會計信息真實 無虛假 | 10 | ||||
綜合得分 | 100 | 98 | ||||
七、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
本部門2018年機關運行經費17.36萬元,較上年增加0萬元,區委巡察辦是2017年6月新成立部門。
(二)國有資產占用及購置情況說明
截止2018年末,本部門所屬單位共有車輛0輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套);單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。2018年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的通用設備0臺(套);購置單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。
八、專業名詞解釋
1.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、公用經費:主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
3、項目支出:指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算??畎才诺闹С?。
4、三公經費:是指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經費。
附件:區委巡察辦2018年部門決算公開報表
1.批復01表-部門收支總體情況表
2.批復02表-部門收入總體情況表
3.批復03表-部門支出總體情況表
4.批復04表-財政撥款收支總體情況表
5.批復05表-一般公共預算支出情況表
6.批復06表-一般公共預算基本支出情況表
7.批復07表-批復07表-一般公共預算“三公”經費及會議費、培訓費支出情況表
8.批復08表-政府性基金預算收支情況表
9批復08表-政府采購情況表
中共西安市高陵區委巡察領導小組辦公室
2019年10月11日