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西安市高陵區信訪局
2017年度部門決算及“三公”經費公開
一、西安市高陵區信訪局概況
(一)高陵區信訪局主要職責
組織實施國務院《信訪條例》和《陜西省信訪條例); 負責受理本地區和上級領導機關交辦的群眾來信來訪,保證信訪渠道暢通。加強網上信訪信息系統的建設和使用,規范工作程序,提高工作效率,解決信訪事項; 及時、準確地向區委、區政府提供信訪信息,反映群眾的意見、建議和要求; 為區委、區政府了解民情、調處矛盾糾紛和處理重大信訪問題,提供決策參考意見和建議。承辦、督辦區委、區政府領導同志交辦及上級領導批轉的信訪事項,督促檢查領導同志有關批示件的落實情況; 向有關部門和下級信訪機關交辦信訪事項,督促檢查重要信訪事項的處理和落實情況。協調處理跨街道、跨部門的重要信訪問題; 協調處理群眾進京、赴省、到市以及來我區正常上訪和異常上訪,協調處理集體上訪和突發性群體事件。綜合管理全區信訪工作,總結推廣各街道、各有關單位信訪工作的經驗,提出改進和加強信訪工作的意見和建議;了解并掌握全區信訪工作隊伍建設情況,組織信訪干部的培訓,提高信訪干部隊伍素質。承辦區委、區政府交辦的其他事項交辦的其他事項。
(二)高陵區信訪局決算單位構成
高陵區信訪局設行政單位1 個;納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質 |
1 | 西安市高陵區信訪局 | 行政 |
二、西安市高陵區信訪局2017年度部門決算情況說明
(一)2017年度收入支出決算總體情況
1、收入總計389.67萬元。包括:
(1)公共預算財政撥款收入345.27萬元,為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。
(2)事業收入0萬元。
(3)其他收入44.4萬元,為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
(4)用事業基金彌補收支差額0萬元。
(5)上年結轉和結余3.4萬元,為以前年度尚未列支,結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金(其中包括基建未決算款0萬元,實際結轉和結余3.4萬元)。
2、支出總計388.43萬元。包括:
(1)基本支出183.54萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:人員經費171.32萬元,日常公用經費12.22萬元,對個人和家庭的補助支出11.88萬元
(2)項目支出160.49萬元,主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括全國及省市兩會期間的差旅費、駐京工作人員勞務費、辦公場所租賃費、維修及維護費等。
(3)結余分配0萬元。
(4)年末結轉和結余4.64萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。(其中包括基建未決算款0萬元,實際結轉和結余4.64萬元)
(二)公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、公共預算財政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況,分析增減變化原因。
2017年度公共預算財政撥款支出345.27萬元,其中:基本支出183.54萬元,項目支出160.49萬元。2016年度公共預算財政撥款收入225.88萬元,2016年度公共預算財政撥款支出231.91萬元,其中:基本支出143.45萬元,項目支出88.46萬元。基本支出中2017年發放了2016年度目標考評獎金等;項目支出中2017年黨的十九大召開差旅費支出以及用信訪疑難救助資金解決信訪問題等支出增加。
2、公共預算財政撥款支出決算具體情況(按支出功能科目進行詳細說明)。
(1)行政運行 171.66 萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出。
(2)一般行政管理事務0萬元。
(3)信訪事務 160.49萬元,是反映行政單位項目運行支出。
(4)事業運行 0萬元。
(5)其他一般公共服務支出0萬元。
3、一般公共預算財政撥款基本支出決算具體情況(按人員經費和公用經費分別進行說明)
人員經費支出171.32萬元,公用經費支出萬元12.22。
4、政府性基金預算財政撥款收支情況
“本部門無國有資本經營預算撥款收支”。
5、國有資本經營預算財政撥款收支情況
“本部門無國有資本經營預算撥款收支”。
(三)政府采購支出情況
2017年政府采購支出0萬元。
(四)公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況
2017年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元。公務用車運行維護費0萬元。公務接待費0萬元。
1、因公出國(境)費用支出情況
2017年度因公出國實際支出0萬元,較去年同比無變化。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的因公參加其他單位出國(境)團組共 0批0人次。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
(1)2017年車輛購置支出 0萬元,較上年決算無增減。
(2)公務用車運行維護支出0萬元,較上年決算無增減
3、公務接待費支出情況
(1)外事公務接待費用支出 0萬元,較去年同比無增減。
(2)國內公務接待費用支出 0萬元,較去年同比無增減。
三、部門預算績效目標說明
2017年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款345.27萬元。
四、專業名稱解釋
(一)“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
(二)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項公用經費、包括辦公及印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2017年本部門運行經費支出 12.22萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。我不忙今后將繼續嚴格按照厲行節約的原則,嚴控行政運行成本,壓減不必要的一般性支出。
(二)部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
截止2017年12月31日,本部門所屬預算單位共有車輛0輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。2017年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。
六、2017年度部門決算表
1.批復01表-部門決算收支總表
2.批復02表-部門決算收入總表
3.批復03表-部門決算支出總表
4.批復04表-部門決算財政撥款收支總表
5.批復05表-部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按功能分類科目)
6.批復06表-部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表(按經濟分類科目)
7.批復07表-部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表
8.批復08表-部門決算政府性基金收支表
9.批復09表-政府采購決算表
西安市高陵區信訪局
2018年9月25日