瀏覽次數:次
一、單位概況
(一)區紀委監察委主要工作職責
1、負責主管全區黨的紀律檢查和行政監察工作。貫徹落實區委和上級紀委關于加強黨風廉政建設的決定,維護黨的章程和黨的其他法規,監督檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況;組織協調全區黨風廉政建設和反腐敗工作;監督檢查區政府各部門及其工作人員和鎮街人民政府(辦事處)及其工作人員執行國家政策和法律法規、國民經濟和社會發展計劃及區政府頒發的決議和命令情況,確保政令暢通。
2、負責紀律審查和查辦腐敗案件有關工作。檢查并處理區級機關各部門、各街鎮黨的組織和區委管理的黨員領導干部違反黨章及其他黨內法規案件,決定或取消對這些案件中的黨員干部處分;負責調查處理區政府各部門及其工作人員和區政府任命的其他人員,各鎮街人民政府(辦事處)及其工作人員違反國家政策、法律、法規以及違反政紀的行為,并根據責任人所犯錯誤的情節輕重和批準權限,作出行政處分(對涉及選舉產生的領導干部按法定程序辦理);受理黨員的控告和申訴,受理監察對象不服政紀處分的申訴,受理個人或單位對監察對象違紀行為的檢舉、控告。
3、負責作出關于維護黨紀的決定,制定全區黨風黨紀學習教育規劃,配合有關部門做好黨的紀檢工作方針、政策的宣傳和黨員遵守紀律的教育;會同有關部門做好行政監察工作方針、政策和法律法規的宣傳,教育國家機關工作人員遵紀守法、為政清廉。
4、負責對黨的紀律檢查工作實踐中的有關問題進行調查研究,擬訂黨紀條規和政策規定在本地區的實施細則;調查研究區政府各部門和鎮街制定有關政策法規實施細則的情況,對其違反國家政策、法律法規和有損國家利益的條款,提出修改、補充、變更或撤銷的建議。
5、負責組織實施全區領導干部廉潔自律工作;對黨政領導干部的選拔任用工作實行檢查監督;承擔區委、區政府黨風廉政建設責任制領導小組辦公室和區政府糾正行業不正之風辦公室的日常工作,負責全區預防腐敗工作的組織協調、綜合規劃、政策制定、檢查指導等工作。
6、會同有關部門負責全區紀檢監察組織的人員考察、任免及組織建設等相關工作;負責落實派駐機構統一管理工作;組織和指導全區紀檢監察系統干部培訓工作。
7、承辦區委、區政府和市紀委、市監察局授權和交辦的其他事項。
(二)單位的決算單位構成
本單位設行政單位1個;事業單位0個,其中:參照公務員管理事業單位0個、財政補助事業單位0個、經費自理事業單位0個。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質 |
1 | 中國共產黨西安市高陵區紀律檢查委員會 | 行政單位 |
二、西安市高陵區紀委2017年度部門決算情況說明
(一)2017年度收入支出決算總體情況
1、收入總計1375.62萬元。包括:
(1)公共預算財政撥款收入1375.62萬元,為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。
(2)事業收入0萬元。
(3)其他收入0萬元。
(4)用事業基金彌補收支差額0萬元。
(5)上年結轉和結余31.16萬元,為以前年度尚未列支,結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金(其中包括基建未決算款0萬元,實際結轉和結余16.68萬元)。
2017年公共預算財政撥款比2016年增長275.69萬元。其中,2017年公共預算財政撥款基本支出比2016年增長439.53萬元,增長原因為2016年目標考評獎增加,人員增資等;2017年公共預算財政撥款項目支出比2016年減少163.83萬元,原因為當年紀檢組工作經費未列入預算。
2、支出總計1389.92萬元。包括:
(1)基本支出1164.02萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:人員經費956.74萬元,日常公用經費140.79萬元,對個人和家庭的補助支出66.49萬元。
(2)項目支出225.9萬元,主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標等。
(3)結余分配0萬元。
(4)年末結轉和結余16.68萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。(其中包括基建未決算款0萬元,實際結轉和結余16.68萬元)
(二)公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、公共預算財政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況,分析增減變化原因。
2017年度公共預算財政撥款支出1389.92萬元,其中:基本支出1164.02萬元,項目支出225.9萬元。 2017年公共預算財政撥款比2016年增長275.69萬元。其中,2017年公共預算財政撥款基本支出比2016年增長439.53萬元,增長原因為2016年目標考評獎增加,人員增資等;2017年公共預算財政撥款項目支出比2016年減少163.83萬元,原因為當年紀檢組工作經費未列入預算。
2、公共預算財政撥款支出決算具體情況(按支出功能科目進行詳細說明)。
(1)行政運行1097.53萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出。
(2)一般行政管理事務141.9萬元,是指履行單位辦公費、印刷費、培訓費、勞務費等方面的業務支出。
(3)大案要案查處84元,是指導紀檢監察案件查辦業務方面的支出。
(4)住房改革支出66.49元,指單位干部職工的住房公積金繳費支出。
3、2017年,本部門一般公共預算財政撥款基本支出164.02萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:人員經費1023.23萬元,公用經費140.79萬元。
4、政府性基金預算財政撥款收支情況
本部門無國有資本經營預算撥款收支。
5、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門無國有資本經營預算撥款收支。
(三)政府采購支出情況
2017年政府采購支出0萬元,其中政府采購貨物類萬元,政府采購工程類0萬元。
(四)公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況
2017年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出26.43萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元。公務用車運行維護費26.43萬元,占“三公”經費的100%。公務接待費0萬元。
1、因公出國(境)費用支出情況
2017年度因公出國實際支出0萬元。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的因公參加其他單位出國(境)團組共0批,0人次。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
(1)2017年車輛購置支出0 萬元,主要購置0用車,較上年決算增加(減少)0萬元。
(2)公務用車運行維護支出26.43萬元,較去年同比下降10.49%,較上年決算減少3.1萬元,主要原因是加強了公車管理方面的支出。本年度使用一般公共預算財政撥款支出維護費的公務用車保有量3輛。
3、公務接待費支出情況
(1)外事公務接待費用支出0萬元,較去年同比增加或下降0。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的外事接待0批次、0人次。
(2)國內公務接待費用支出0萬元,較去年同比增加或下降0。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的國內公務接待0批次、0人次。
三、部門預算績效目標說明
2017年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款225.9萬元。包括:1、一般行政管理事務141.9萬元;2、大案要案查處84萬元。
四、專業名詞解釋
(一)“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
(二)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2017年本部門機關運行經費支出140.79萬元。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。我部門今后將繼續嚴格按照厲行節約的原則,嚴控行政運行成本,壓減不必要的一般性支出。
(二)部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
截至2017年12月31日,本部門所屬預算單位共有車輛3輛,單價20萬元以上的設備1臺(套)。2018年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。
六、2017年度部門決算表
1.部門決算公開報表封面
2.批復01表-部門決算收支總表
3.批復02表-部門決算收入總表
4.批復03表-部門決算支出總表
5.批復04表-部門決算財政撥款收支總表
6.批復05表-部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按功能分類科目)
7.批復06表-部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表(按經濟分類科目)
8.批復07表-部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表
9.批復08表-部門決算政府性基金收支表
10.批復09表-政府采購決算表