瀏覽次數:次
一、部門主要職責
1、宣傳法律政策,促進村民自治。貫徹執行法律法規,落實黨和國家的方針、政策,堅持依法行政,不斷加強社會主義新農村建設。
2、推進民主政治建設,加強基層政權建設,討論決定區域經濟和社會發展的重大事項。
3、發展農村經濟,增加農民收入。組織指導農業和農村經濟結構調整,加強農業綜合生產能力建設;健全農業社會化服務體系,完善農業支持保障體系,推進農業現代化;支持保護農民興辦各種經濟組織,組織引導農村富余勞動力向非農產業和城鎮轉移,增加農民收入,不斷提高人民生活水平。
4、加強社會管理,創建良好環境。規范農村集體經濟管理,推進政務、村務公開;抓好人口和計劃生育工作,保障婦女兒童合法權益;加強安全生產和公共安全,組織搶險救災、優撫救助,及時上報和處置重大社情、疫情、險情,保護人民群眾的生命財產安全。
5、發展公益事業,提供公共服務。搞好公共設施建設和小城鎮建設,開展社會保障服務;發展科教文衛體事業,提供經濟發展和社會進步的信息服務。
6、加強綜合治理,維護社會穩定。調解民事糾紛,化解社會矛盾,接待上訪群眾,處理群體突發事件,保證社會公正,保障人民群眾合法權益,維護社會穩定。
7、 執行本區域內的經濟和社會發展規劃、預算,負責本區域內的經濟和社會發展統計工作。
8、辦理上級黨委和政府交辦的其它事項
二、2019年年度部門工作任務
一是抓重點項目建設。堅持推行項目協調例會制度,及時解決建設難題,加快建設進度。對于破壞營商環境的人和事,堅決進行打擊,全力推進高陵生活垃圾焚燒發電熱電聯產項目、京通易購、華南城物流園、創新工業園等項目建設。
二是抓生態環境優化。針對黃土裸露、揚塵污染、企業亂排及垃圾焚燒等現象加強巡查,及時督促整改到位;繼續加大力度,全面完成黑臭水體整治;統籌推進,全面開展農村人居環境整治;按照規劃,加快組織實施耿鎮村美麗村莊建設。
三抓民生政策落實。按照要求,堅持扶貧同扶志、扶智相結合,扎實開展脫貧攻堅工作。著力打造周家村、釣北村、馬北村“特色產業+民宿”示范點,吸引群眾參與基礎服務類工作,熟悉民宿運營,逐漸轉變觀念。
四是抓基層平安建設。以爭創“平安鼎”工作為統領,針對重點人員,落實一人一專班措施,做到“一人一策”,“一事一策”。深入開展掃黑除惡工作,對摸排出的涉黑涉惡線索進一步深挖,加強與派出所等部門溝通,營造和諧穩定的社會環境。
五是抓基層黨組織建設。全面推進基層黨建“四大工程”,不斷發揮黨員先鋒模范作用和支部引領作用。充分發揮鄉村振興講習所的陣地作用,定期組織開展活動。緊扣脫貧攻堅和鄉村振興戰略,大力開展“雛雁工程”,選拔村級后備干部隊伍,加大培訓力度,全面提升履職能力。
三、部門預算單位構成
從預算單位構成看,西安市高陵區耿鎮街道辦事處設行政單位1個;事業單位3個。
納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有3個,包括:
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
西安市高陵區耿鎮街道辦事處(本級) |
|
2 |
西安市高陵區耿鎮街道農業綜合服務中心 |
|
3 |
西安市高陵區耿鎮街道水利水保站 |
|
4 |
西安市高陵區耿鎮街道文化廣播電視衛生服務站 |
四、部門人員情況說明
文字說明,并列圖表。
截止2018年底,本部門人員編制112人,其中行政編制50人、事業編制62人;實有人員152人,其中行政29人、事業123人。單位管理的離退休人員18人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
截至2018年12月30日,本部門所屬預算單位共有車輛9輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。2019年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。
六、部門預算績效目標說明
2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款1542.22萬元,政府性基金預算當年撥款17萬元。
七、2018年部門預算收支說明
(一)收支預算總體情況。
2019年本部門預算收入1559.22萬元,其中一般公共預算撥款收入1542.22萬元、政府性基金撥款收入17萬元,2019年本部門預算收入較上年增加36.45萬元,主要原因是政府性基金增加、工資福利支出增加;2019年本部門預算支出1559.22萬元,其中一般公共預算撥款支出1542.22萬元、政府性基金撥款支出17萬元,2019年本部門預算支出較上年增加36.45萬元,主要原因是政府性基金增加、工資福利支出增加。
(二)財政撥款收支情況。
2019年本部門預算收入1559.22萬元,其中一般公共預算撥款收入1542.22萬元、政府性基金撥款收入17萬元,2019年本部門預算收入較上年增加36.45萬元,主要原因是政府性基金增加、工資福利支出增加;2019年本部門預算支出1559.22萬元,其中一般公共預算撥款支出1542.22萬元、政府性基金撥款支出17萬元,2019年本部門預算支出較上年增加36.45萬元,主要原因是政府性基金增加、工資福利支出增加。
(三)一般公共預算撥款支出明細情況。
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。
2019年本部門一般公共預算撥款支出1542.22萬元,較上年增加19.45萬元,主要原因是工資福利支出增加。
2.支出按功能科目分類的明細情況。
本部門2019年一般公共預算支出1542.22萬元,其中:
(1)行政運行(2010301)212.94萬元,較上年增加0.54萬元,原因是人員工資調整;
(2)一般行政管理事務(2010302)41.19萬元,較上年增加4.19萬元,原因是增加了法律服務費和綜治經費;
(3)事業運行(2010350)1015.68萬元,較上年增減少4.33萬元,原因是人員調整;
(4)行政運行(2010601)6.23萬元,較上年增減少2.15萬元,原因是財政人員調整;
(5)一般行政管理事務(2010602)3萬元,與上年增加持平,原因是上年在其他科目列支;
(6)事業運行(2010650)35.47萬元,較上年減少2.3萬元,原因是財政人員調整;
(7)廣播(2070804)18.35萬元,較上年增加0.45萬元,原因是人員工資調整;
(8)城管執法(2120104)68.64萬元,較上年減少13.5萬元,原因是人員調整;
(9)城鄉社區環境衛生(2120501)46.1萬元,較上年增加41.1萬元,原因是提升人居環境水平工作需要,城鄉環境衛生整治工作增加。;
(10)農產品質量安全(2130109)5萬元,與上年增加持平;
(11)水利行業業務管理(2130304)17.7萬元,較上年增加0.4萬元,原因是人員工資調整;
(12)住房公積金(2210201)71.92萬元,較上年減少4.94萬元,原因是人員調出。

3.支出按經濟科目分類的明細情況
按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。文字說明,區分人員經費、公用經費、專項業務經費說明一般公共預算撥款支出情況,將相關數據與上年對比,分析增減變化原因。(附圖表)
2019年本部門一般公共預算支出1542.22萬元,其中:
工資福利支出(301)1366.24萬元,較上年減少28.09萬元,原因是人員調出;
商品和服務支出(302)168.11萬元,較上年增加93.75萬元,原因是項目增加;
對個人和家庭的補助支出(303)2.88萬元,較上年減少1.2萬元,原因是遺屬人員減少;
資本性支出(309)5萬元,較上年增加5萬元,原因是上年未安排預算。

(四)政府性基金預算支出情況。
2019年本部門政府性基金預算支出17萬元,較上年增加17萬元,主要原因是將圍墻修補款列入2019年基金預算。
(五)國有資本經營預算撥款收支情況。
本部門無國有資本經營預算撥款收支。
(六)“三公”經費等預算情況。
西安市高陵區耿鎮街道辦事處2019年"三公經費"預算 155000元,較2018年預算147000元增加8000元,增幅5.44%。其中:
1、因公出國(境)費用預算 0元,較上年減少0元;降幅0%,原因:無預算 。
2、公務接待費預算0元,較上年減少0元;降幅0%,原因:無預算。
3、公務車輛運行維護費預算110000 元,較上年減少1000元,減幅0.9%,原因:2019年車輛數量減少,運行維護費減少。
(七)機關運行經費安排情況。
2019年本部門公用經費預算77.82萬元,比上年74.36萬元減少3.46萬元,原因為人員減少。
(八)政府采購情況。
本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表。
八、專業名詞解釋
文字說明,機關運行經費為必須解釋的專業名詞,其他專業名詞解釋可由部門根據業務內容等自行選擇。
1.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.基本支出:指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
3.項目支出:指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算專款安排的支出。
4、三公經費:是指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經費。
|
目 錄 |
|||
|
序號 |
報表名稱 |
是否空表 |
公開空表理由 |
|
表1 |
2019年部門綜合預算收支總表 |
否 |
|
|
表2 |
2019年部門綜合預算收入總表 |
否 |
|
|
表3 |
2019年部門綜合預算支出總表 |
否 |
|
|
表4 |
2019年部門綜合預算財政撥款收支總表 |
否 |
|
|
表5 |
2019年部門綜合預算一般公共預算支出明細表(按功能科目分) |
否 |
|
|
表6 |
2019年部門綜合預算一般公共預算支出明細表(按經濟分類科目分) |
否 |
|
|
表7 |
2019年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表(按功能科目分) |
否 |
|
|
表8 |
2019年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表(按經濟分類科目分) |
否 |
|
|
表9 |
2019年部門綜合預算政府性基金收支表 |
否 |
|
|
表10 |
2019年部門綜合預算政府性基金支出明細表(按功能科目分) |
否 |
|
|
表11 |
2019年部門綜合預算政府性基金支出明細表(按經濟科目分) |
否 |
|
|
表12 |
2019年部門綜合預算一般公共預算撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出預算表 |
否 |
|
|
表13 |
2019年部門綜合預算政府采購(資產配置、購買服務)預算表 |
是 |
公開需要 |
|
表14 |
2019年部門綜合預算專項業務經費支出明細表 |
否 |
|
|
表15 |
2019年部門綜合預算財政撥款結轉資金支出表 |
是 |
公開需要 |
|
表16 |
2019年部門整體支出績效目標表 |
否 |